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报税时进行税额漏填 已经过了征期 但是当月发现了可以更正报表吗
1/970
2019-04-19
销售免税货物它所对应的进项是不能抵扣的,要做进项税额转出,但是对于生产型的出口企业,它的出口都是免税,那按照前面的说法它的进项做进项税额转出的话,那怎么还存在抵顶内销销项税的说法?这两者是不是矛盾?
1/6472
2018-05-25
发票认证抵扣是怎么抵扣的,当月认证,抵扣当月的吗
1/2101
2019-08-03
老师,公司筹建期间,增值税进项税额大于销项税额,期末有增值税留抵,财务报表是应交税费一栏就出现负数,这个怎么处理
1/628
2021-01-11
民间非盈利组织减免税额的会计分录
1/2190
2016-04-19
小规模出口免税销售额怎么确认?填哪个地方呢 附表需不需要填
1/1428
2020-03-25
请问老师:23行减免税额怎么填?我们是个体户核定征收
3/683
2022-04-12
报关单上的总金额和免抵退汇总单相差了0.04美元,怎么办
7/196
2024-02-20
我是小规模纳税人,我申报水费差额征收增值税简易计税的时候,我当月的可抵扣金额比销售金额大怎么办,怎么申报
1/1139
2020-03-20
专票20万,普票5万,这5万填入小微企业免税额? 专票30万,普票5万,那这5万填入哪
1/1242
2020-05-20
那老师能帮我看看吗?本月1点的开票金额是10万,税额990。开具红冲3点的开票是-5万税额是-1456,减征额我应该填多少,减免税我应该填多少
1/1275
2020-06-13
老师请问下2016年小微企业的免税额是多少
2/967
2016-07-21
现在小微企业的免税额是多少?
1/1601
2019-03-12
小微企业免税额怎么计算
1/1702
2019-07-09
老师,请教一个问题,我1月做出口退税,因为没有进项留底,所以,退税额为0,免抵额是197.55,那么,我会计分录写:借:应缴税费-应交增值税-出口抵减内销的应纳税额 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 ?
4/227
2023-02-15
税控系统服务费280在增值税减免税申报明细表中无法正常填报扣除,即:选择减免政策条款的名称后,“本期发生额”一栏为灰色,无法正常填报280金额
3/1781
2021-09-08
老师,小微企业免税额是怎么算出来的211.06元
11/198
2021-04-06
是因为九月份开的票我已经报过税 这个季度在红冲的话小微企业免税额那用不用负数冲回来?
1/429
2019-01-15
老师好,小规模的租赁业如何填列免税额?
1/377
2020-01-12
减免税明细表中的免税额需要自己计算填写吗,不填写保存不了
3/545
2021-09-15
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