审计费的科目名称做管理费用-办公费用?
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2021-01-27
年收入多少的公司一定要请事务所审计
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2017-03-24
投标需要所出具的审计报告,需要报备吗
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2019-05-24
老师,有2018年审计的答案吗?麻烦发我一下
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2018-12-07
老板给备用金出纳,会计要不要签名审核?
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2019-10-05
选项A,审计业务是咨询业务,这是对的吗?
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2024-02-21
支付U盾审核证书年费要怎么计入分录
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2024-04-02
会计系统信息化你觉得需要具备哪些素质
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2022-08-02
工业企业产品质保书印刷费计入什么科目
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2018-10-24
老师,公司产品质量CCC认证费计入什么科目?
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2019-05-04
公司直接对医院捐赠的物质如何会计处理
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2020-05-13
在审计中如何根据利润表,来填利润试算平衡表。用利润表来填试算平衡表时它里面有本期数和累计数,应该选择哪一个?
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2019-01-16
老师,2016年9月拿到自考本科,能参加2020年中级会计考试吗,如果通过所有科目,审核是按4年工作经验吗?本科4年后可以报考是否包括自考本科?
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2020-05-11
审计证据中证明力最弱的是( )。 A、债务人询证函的回函 B、被审计单位提供的领料单 C、注册会计师监盘存货的监盘表 D、银行对账单
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2020-02-25
请问一下,老师,我应聘了一份审计助理的工作,我之前做会计做了三年,稍微有点做账经验,审计助理的工作对我后期的发展有好处吗
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2019-04-28
老师好,我们公司在做2020年的审计报告,审计出具的财务报表跟我们会计出的报表金额有点差距,这个之后要怎么处理,有什么影响吗?
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2021-03-12
下列各项中,属于注册会计师可以在某些审计领域单独使用实质性分析程序获取充分、适当的审计程序的条件的有( )。 A、重大错报风险较低 B、使用分析程序比细节测试能更有效地将认定层次的检查风险降至可接受的水平 C、数据之间具有稳定的预期关系 D、重大错报风险较高,! 老师这个b项选不选,理由是什么?
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2019-05-11
下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )。 A、内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证 B、在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计 C、特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关 D、在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险
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2020-03-02
什么性质的企业可以免交所得税
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2021-12-04
工程质保金的申请怎么写
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2019-06-20