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我们是小规模,专票销项税额是5177.42,普票销项税额是50.97,没有进项,期末结转增值税,普票的销项税额不用交增值税,应该怎么做账
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2020-04-16
销售甲产品900件 每件售价200元 销项增值税30600元 价税款尚未收到 会计分录
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2023-01-05
熊金梅老师的课程,关于小规模纳税人增值税的申报,(一)不含税销售额,这里我有点疑问,3%的征收率,如果我开的发票是1%的,那么不含税销售额怎么填?是含一个点的含税销售额/1.03吗?还是就是1%征收率的发票的不含税金额
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2021-09-01
甲公司属于增值税一般纳税人,采用先进先出法计算已销商品的实际成本。适用的增值税率为13%,消费税税率为5%。本月发生与销售有关的业务如下: (1)6日,销售批商品,开出的增值税专用发票上注明售价为54 800元,增值税税颇为7 124元。商品已经发出,价款尚未收回。该批商品成本为25000元。 (2)10日,销售商品-批,开出的增值税专用发票上注明售价为26 500元,增值税税额为3445元,商品已经发出,价税款已收到存入银行。该批商品成本为12000元。 (3)14日,收到6日销售商品价税款存入银行。 (4)25日, 销售商品30 100元。增值税税额为3 913元,以库存现金代垫运杂费187元商品已经发出,收到购买方开具的银行承兑汇票一张,面值为34 200元,到期日为9月25日。该批商品成本为16 000元。 (5)30日, 按销售收入计算本月应交消费税,并编制会计分录。
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2022-02-21
甲公司2020年发生以下经济业务: 1.委托乙公司销售产品1000件,商品已发出,每件成本为20元,合同约定乙公司应该按每件50元对外销售,甲公司按售价的百分之二向乙公司支付手续费, 乙公司完成全部销售。增值税发票上注明的销售价款5w,增值税税额为6500元, 款项已收到。甲公司收到乙公司的代销清单, 向乙公司开出一张金额相同的增值税金额发票,假定甲公司发出商品时纳税义务尚未发生, 做会计分录。当年3月销售给丙公司的材料被退回, 成本3000, 价款6000, 款项已收到并确认了销售收入材料已经退库, 款项退给丙公司,做会计分录。3.向丁公司销售一批产品,成本为1600元, 价款4w,销售时丁公司经营状况不佳, 该款项很有可能无法收回,为降低产品库存,仍将产品发出,并负担相关运输费用300w,不考虑运费增值税,并且发出商品增值税义务尚未发生,做会计分录。
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2024-01-06
5月份因为税率下调,4月份的销售在5月份退货了所以这个月有销售退回,出现了销项税额为负数,收入是整数,增值税还需要结转吗?
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2019-06-05
计算交多少增值税时,为什么不直接用销售款乘税率。而是销售款 除1.06乘0.06
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2019-02-27
销售产品500件,销售单价100,增值税率为13%,价税款已收存银行。的分录怎么写
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2022-11-07
、计算题 1、甲公司为增值税一般纳税人,主要从事空调生产和销售业务。2018年7月有关经营情况如下: (1)采取预收货款方式向乙公司销售W型空调100台,每台含税售价为3480元,甲公司给予每台348元折扣额的价格优惠。双方于7月2日签订销售合同,甲公司7月6日收到货款,7月20日发货并向对方开具发票,销售额和折扣额在同一张发票金额栏上分别注明,乙公司7月22日收到空调。 (2)销售Y型空调3000台,每台含税售价为2900元。公司业务部门领用10台Y型空调用于奖励优秀员工,公司食堂领用2台Y型空调用于防暑降温。 (3)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明税额102000元;向丙公司支付新产品设计费,取得增值税专用发票注明税额3000元;支付销售空调运输费用,取得增值税专用发票注明税额550元;支付招待客户餐饮费用,取得增值税普通发票注明税额120元。 已知:销售货物增值税税率为16%,取得的增值税专用发票均已通过税务机关认证。 要求: 根据上述资料进行相应的会计处理,并计算当期应交增值税额
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2019-06-21
为什么增值税进项税额增加是负债的减少?销项税额增加是负债的增加?
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2021-12-26
个体税务局代开专票不含税销售额69243.7 自己开普票不含税销售额16990.3请问申报增值税,怎么填表! 因为代开的时候增值税已经缴纳过了,表格填完后显示本期应补退税799.34老师能帮我看一下我问题出在哪里了吗
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2019-10-15
老师:您好!我是旅游业小规模,可以差额,我的全部含税收入是244100,可以差额扣除的是173539,我增值税申报表附列资料,含税销售额是不是70564,不含税销售额是68508.74,是不是我就符合季报9万免税申报
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2016-11-01
老师 您好,旅游服务业看申报表怎么倒推申报的收入呢?现在看到增值税申报表附列资料(一)全部含税收入:1700036.74,本期扣除额1575649.87,含税销售额 差额:124386.87 不含税销售额 120763.95,申报完我也看不到原始数据了,我写在草稿上的含税收入是1697581.95,我就不会计算含税收入金额。
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2024-04-20
我们是小规模,填的表格和老师说的不一样,我想让老师以我的具体数字帮我看一下,我的全部含税收入是244100,可以差额扣除的是173539,我增值税申报表附列资料,含税销售额是多少?不含税销售额是多少?问题没解决,怎么说解决啦?
1/663
2016-11-01
本月进项税额大于销项税额需要做一下分录吗?借:应交税费—应交增值税—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税—转出多交增值税
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2018-03-01
增值税期末留抵退税申请表,其中有一项留抵退税,日期从冒一天至冒一天,生产并销售非金属矿物制品,通用设备,专用设备及计算等设备销售额?,同期全部销售额?,占比,这个该怎么填
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2022-04-11
企业开发软件并且销售财务软件,增值税这块要怎样申报?软件销售是属于货物销售吗?
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2017-06-08
外贸公司销售2010年买的旧汽车怎么交增值税怎么填写增值税纳税申报表
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2019-12-10
老师,在本月红冲增值税专用销售发票,蓝字销售10000,红字应该冲20000,出现负数销售,能行吧,
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2019-01-28
从事二手车销售公司,开具销售车发票,是开增值税专用发票还是机动车销售统一发票?
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2021-11-26
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