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一般纳税人,期末有留底税额,那当月的增值税,当月要转出未交的增值税,分录为:借:应交税费—增值税—销项,贷:应交税费——增值税——进项,应交税费——未交增值税,如果之前有留底的话,未交增值税的差额也不是进销之差?应该怎么做呢?
1/1941
2018-08-24
老师您好! 上月计提的增值税: 借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税 本月已缴纳: 借:应交税费--未交增值税 还是 借:应交税费--已交增值税 贷:银行存款 上述本月已缴纳的借方哪个正确?
1/1162
2019-12-09
第一问:请问我计提当月的增值税时,以下会计分录可对? 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 第二问:应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目会有余额,是否要结转,如果结转我是当月结转还是一年结转一次?结转时会计分录是否如下? 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
1/794
2020-02-28
缴纳上月增值税的会计分录为舍么应交税费应交增值税已交税金,而不是未交增值税
1/728
2016-05-31
相反分录是这样的吗?借:应交税费—未交增值税贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
1/430
2019-02-28
本期有预缴的增值税,及增值税附加、印花税的,本期的印花税,增值税附加怎么填写申报
1/1559
2018-11-08
老师,开出增值税发票时挂账时候的增值税是应交税费—应交增值税后面是未交税额吗
1/1704
2019-06-10
借:应交税金——应交增值税80 贷:应交税金——未交增值税 80 请问这个摘要写(转出未交增值税)
3/827
2016-02-01
应交税费-未交增值税月底为什么要结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税呢?
2/1364
2021-06-26
老师,你好,我可以不做 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税。直接做借:应交税费-应交增值税销项税,贷银行存款吗?
2/417
2019-05-26
增值税发票税控技术维护费,入\"应交税费一增值税一减兔税款\"科目,月未需要结转到 “应交税费一增值税一转出末交增值税\"科目吗?
1/1147
2019-04-12
公司做软件产品增值税即征即退补税登记表,查出需要补税132480,上期留抵税额315572.69,税务局让做留抵税额转出,分录该怎么写呢
2/717
2018-12-27
1. 陕西**商贸有限公司一般纳税人,3月份开出 4 张票 1,增值税专票 65000 元2,增值税普票 32000 元 3.增值税专票 325000 4,增值税专票 12500 。当月月份收到了3张发票,增值税普通发票 7500g元,代开增值税专票235000,增值税专票 175000.计算 4月份报税期一共要交多钱的税款?
1/1522
2022-10-27
增值税免税申报表如何填,免税销售额3300增值税普
1/700
2018-05-13
老师,印花税计税依据是含增值税还是不含增值税
2/747
2018-12-04
1.2019年5月,某县城生产服装的纳税人缴纳增值税10万元、消费税30万元;取得出口退还增值税5 万元;缴纳进口关税8万元、进口增值税20万元、进口消费税10万元;被税务机关查补上月应交消费视6 1)计算该企业本月应缴纳城建税和教育费附加 (2)做出相应账务处理。
2/737
2022-06-23
1.2019年5月,某县城生产服装的纳税人缴纳增值税10万元、消费税30万元;取得出口退还增值税5 万元;缴纳进口关税8万元、进口增值税20万元、进口消费税10万元;被税务机关查补上月应交消费视6 1)计算该企业本月应缴纳城建税和教育费附加 (2)做出相应账务处理。
1/917
2022-05-27
增值税税负与增值税征收率的区别是什么?
1/1142
2015-12-01
简易计税的要交增值税也要转出增值税吗?
1/940
2017-08-03
实际抵扣进项税额=期初留抵进项税额+本期进项税额-进项转出-出口退税-期末留抵进项税额,这几个数值是看增值税申报表中的上期留抵税额跟期末留抵税额吗?
1/2019
2019-12-02
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