(1 甲上市公司为ABC会计师事务所的常年审计客户,在审计甲公司2016年财务报表时,A注册会计 项日合伙人。在对采购与付款循环車计的过程中,遇到下列事项 (1)经过风险评佔程序,A注册会计师预期与采购与付款循环相关的内部控制运行无效,因此拟不执行控制氵 (2) 由于与采购与付款循环相关的内部控制薄弱,因此注册会计师决定在期中实施实质性程序,以尽早发现 题 (3)注册会计师预期甲公司在未记录负债方面风险较高,因此选择了大金额的应付账款作为两证对象进行两 并剔除了重要供应商但金额为零的应付账款。 (4)注册会计师汇总两证结果,发现错报300万元,提请甲公司管理层更正,管理层接受了调整意见,300万 报不再
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2021-12-23
老师你好,我公司属于建安行业在国内设有机构。签订了一份施工合同,结算货币是美元,施工地点在国外,有国内成本也有国外成本。国外项目部设有会计,项目部记账时采用所在国货币记账。现在没有收款,每月根据项目部成本计提项目部应收账款,请问老师月底做应收账款汇兑损益时,如何确定呢?
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2020-10-08
老师,想问一下A选项,了解内控和控制测试采用审计程序的类型不是不同的吗。控制测试还可以用重新执行,更细致化一些。想咨询下A选项
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2021-05-29
公司是在香港注册的,但公司实际经营地址在内地。那么,公司需要的审计报告、秘书公司这些,对是否注册地在香港的代理公司有没有要求?谢谢
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2020-08-06
2020年6月18日,A公司销售甲商品给B公司50000元;6月19日A公司向B公司购买甲材料50000元。请分别写出工作底稿中的审计目标、内容及方法
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2022-06-11
向外地购进商品一批500件,银行转来托收凭证,内列商品款6000元,增值税780元,代垫运费680元增值税61.2元,共计7521.2元,经审核无误,承付货款。商品未到。
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2022-04-13
请问:会计、统计、审计有什么区别呢?是否可以统称为会计?
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2023-11-15
向外地购进商品一批500件,银行转来托收凭证,内列商品款6000元,增值税780元,代垫运费680元增值税61.2元,共计7521.2元,经审核无误,承付货款。商品未到
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2022-04-18
科技型中小企业,汇算时计算加计扣除,是不是和高新一样也要事务所的专项审计报告才可以加计扣除?还是不需要专项审计也可加计扣除?
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2018-11-18
2020年6月18日,A公司销售甲商品给B公司50000元;6月19日A公司向B公司购买甲材料50000元。请分别写出工作底稿中的审计目标、内容及方法
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2022-07-01
公司2016年审计将成本调增,然后出具的审计报告用于年报,和去年的每季度国税预报表不一样,这样可以吗?然后还要用这个审计报告申报高新技术企业,是否符合要求?
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2017-04-11
老师,我们公司2018年有审计报告,现要编17、18、19年的贷款报表,请问2018年的报表是要跟审计报告数据一致吗?审计报告的利润表利润是负数,贷款报表的利润表可以是负数吗?
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2020-04-26
我公司向对方公司提供了完整的业务发票(商混业务),对方需要在进行业务审计后结清尾款,审计费用从尾款中扣除,且审计费用不能提供发票,该如何进行账务处理
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2021-06-29
老师好,我新到一个物业公司,我们单位找了个审计公司,他们出具的报告只审计了财务报表及往来款,这样可以吗,我发现不合理的列支,审计都没列示,这种情况怎么办呢?
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2019-07-04
三月报考会计中级考试,审核会计中级考试资格是多久,什么时候知道结果?3月31号之前能知道结果吗?是审核通过了在缴费,还是先缴费在审核?
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2021-03-02
下列各项中,对财务报表产生广泛影响的有(  )。 A.注册会计师无法对被审计单位某一重要子公司的财务信息执行审计工作,因而无法就被审计单位合并财务报表中与该子公司有关的项目获取充分、适当的审计证据 B.注册会计师新承接的某生产制造业审计客户与存货相关的会计记录和物流记录不完整、不准确,注册会计师因此无法就期末和期初存货余额以及当期的存货增减变动情况获取充分、适当的审计证据 C.被审计单位处于筹建期,其年末账面资产余额的70%为在建工程,注册会计师无法就年末在建工程余额获取充分、适当的审计证据 D.注册会计师认为可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确
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2024-02-20
请问一下,汇算清缴201部门名称怎么填?出现红框框,200企业内部部门信息行至少需要填写一行数据
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2020-03-16
个体经营部未年审进入黑户 按以前名称重新申请需不需要重新申请发票
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2015-10-12
分内外账,出纳只有一份单据,外账为了应付税务,我内账还没有来得及在审核,外账就把单据抽走了,这种情况该怎么办?公司单据还很大
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2018-04-03
下列关于风险识别和评估的相关说法中,正确的有(  )。 A.风险识别的目的是找出审计风险 B.注册会计师实施风险评估程序时,需要了解被审计单位及其环境 C.注册会计师实施风险评估程序,以充分识别和评估财务报表重大错报风险,并针对评估的重大错报风险设计和实施进一步审计程序 D.注册会计师在了解被审计单位及其环境时,需要了解被审计单位的性质
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2023-02-05