广告不是也征收消费税吗
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2021-05-14
公司购进境外原材料 付货款和代理公司报海关税 总共7万元 现收到 报关单 总价款是数量23815*1.8=42867 元 海关进口关税专用缴款书4581.36元 海关进口增值税专用缴款书 8196.27元 代理公司开的代理服务费 8196元 和代理运输费13634元 我怎么做购进分录啊 关键是这金额 怎么也对不上总转款数7万元
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2018-05-11
会计合并报表章节中,这个购买日的调整抵消分录是每年都要编吗?还是只编一次?
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2022-03-10
不是公司的人员挂靠在公司交养老保险,并没有给她发工资,只是收取社保个人部分,那账面要怎么处理?那要帮她录入工资表个税系统进行报税呀?
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2020-05-25
交公安交通管理简易程序处罚决定书上的违规罚款的,可以报销吗,这个不是对公司开的是对个人开的
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2018-08-02
我企业汇算清缴和审计报告的报表不一致,审计报告有调账的,工商公示以哪份为准呢?
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2020-06-11
第3题是企业合并,第4题是企业合并以外方式取得长投,区别哪里可以分析出来?
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2020-07-10
老师,你好,企业关联报表申报,是什么意思?我们企业被另外一个公司投资,这俩属于关联企业吗?
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2022-06-15
一个新成立公司,买了一些办公用品,和一个面包车,这个公司也有简易征税备案,项目为清包工,并且公司前期接的两三个项目(半个月一个项目)都是简易征税的,那他前期取得的进项可以认证做留底吗
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2019-04-09
甲地板厂(以下简称“甲厂”)生产实木地板,2015年8月发生下列业务: 1.外购一批实木素板并支付运费,取得的增值税专用发票注明素板金额50万元、税额8.5万元,取得运输 业增值税专用发票注明运费金额1万元、税额0.11万元。 2.甲厂将外购素板40%加工成A型实木地板,当月对外销售并开具增值税专用发票注明销售金额40万元、 税额6.8万元。 3.受乙地板厂(以下简称“乙厂”)委托加工一批A型实木地板,双方约定由甲厂提供素板,乙厂支付加工费。 甲厂将剩余的外购实木素板全部投入加工,当月将加工完毕的实木地板交付乙厂,开具的增值税专用发票注明收取材料费金额30.6万元、加工费5万元,甲厂未代收代缴消费税。 (其他相关资料:实木地板消费税税率为5%) 要求:根据上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数。 计算业务(2)应缴纳的消费税税额。 判断业务(3)是否为消费税法规定的委托加工业务并说明理由。 指出业务(3)的消费税纳税义务人,计税依据确定方法及数额。 计算业务(3)应缴纳的消费税税额。
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2019-07-01
老师这一部分我看不明白,第4问不是算出来取得控制权合并成本是29000吗?这里为什么说取得控制权成本是30000万元?
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2020-07-01
老师您好,关于装修费入账想请教您,我司租用办公楼两年,发生20万装修费,首笔装修费10万并取得专用发票,请问这10万装修费是在发生的次月摊销吗,收到的进项税可否一次性抵扣?
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2019-05-01
第一次申报出口退税,在申报系统如何取消无纸化申报
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2019-02-18
(1) 采用客户交款提货方式销售蛋糕200万元,并开具增值税专用发票; (2) 以折扣方式向某超市销售面包120万元,另开红字增值税专用发票折扣20万元; (3) 从国外购进一台食品加工机器,到岸价格为5万美元 (报关进口当日美元兑人民币 汇率1∶6.85),关税税率10%,由海关代征进口环节增值税,并取得海关完税专用缴款书,除非特别说明外,以上价格均不含税。 企业适应税率13%,要求:进行做出会计分录。怎么做呀
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2020-03-22
今年新发布的相关政策间、新政策与原有政策或者政策执行口径间,是否存在相冲突、相矛盾的情况?如果有,请结合具体的文件和案例详细谈一谈,由此产生的冲突或矛盾,给企业的税务处理或税务机关的征管带来了怎样的影响?
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2019-06-25
特殊性税务处理:企业合并,企业股东在该企业合并发生时取得的股权支付金额不低于其交易支付总额的85%,以及同一控制下且不需要支付对价的企业合并,可以选择按以下规定处理:合并企业接受被合并企业资产和负债的计税基础,以被合并企业的原有计税基础确定;被合并企业合并前的相关所得税事项由合并企业承继;可由合并企业弥补的被合并企业亏损的限额=被合并企业净资产公允价值×截止合并业务发生当年年末国家发行的最长期限的国债利率。被合并企业股东取得合并企业股权的计税基础,以其原持有的被合并企业股权的计税基础确定。 其中,“被合并企业合并前的相关所得税事项由合并企业承继”怎么理解? 比如被合并企业还有未被抵扣完的进项税额,可以转到合并企业吗?怎么转?
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2019-09-26
老师,这个企业所得税关联报表 报告企业信息表里面有一个 执行预约定价安排。*124执行预约定价安排,这个填什么
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2020-05-09
作为软件开发企业(尚未取得软企资质,但广义上讲就是软件企业,开票也是系统服务类),现在想问,是年应税销售额超过80万,还是说500万,就被强制转为一般纳税人??相关文号国税22号并没说明平常看到的50万、80万、500万啊,到底是哪个文件有说明呢
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2017-12-07
发票开给外国公司,公司全英文,纳税识别号小于18位怎么办
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2020-06-04
老师:A公司成立于2012年,2014年成立了一家分公司,分别报税,2018年,政府部门收回A公司名下的二块土地,溢价7000万元,A公司为了少交企业所得税,到税务部门备案,并同意A公司与分公司合并报税,分公司摊销600多万元的企业所得税,合并后,分公司的税务每次报税申报为0,不知是否正确?还有,工商年报A公司也是报合并报表?分公司工商年报数据为0?
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2019-02-26