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计算当月应交的增值税,在认证了以前月份未抵扣的进项票情况下,账务处理,借应交税费-销项税,贷应交税费一进项税额,应交税费-待抵扣进项税,应交税费-转出未交增值税。借应交税费-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税。实际缴纳时,借应交税费-未交增值税,贷银行存款。请问是这样吗?
3/607
2022-02-07
本月我们预交增值税转到了未交增值税借方,导致未交增值税借方增加很多,(之前没有把预交增值税转未交导致累计很多),那我填写本月应交增值税,已交增值税,怎么填写,还是按照借方未交增值税本月发生填写吗
1/723
2020-04-05
权益法核算的长投发生超额亏损时,冲减长投的账面价值是四个明细都可以冲还是只能冲损益调整这个明细呢?
3/4262
2020-07-16
转出未交增值税的账务处理
4/777
2023-10-12
一般纳税人内账增值税已纳入成本中,如何结转外账下月要交的增值税?
1/993
2019-05-28
进项大于销项每月月底应该怎么结转呢? 进项,销项也不用结转吗 本月进项大于销项,上月没有留抵 我是做,借:应交税费-应交增值税(销)应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税(进项) 借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税-转出多交增值税 这个贷方,为什么不是应交税费-应交增值税(转出未交增值税)?那转出未交增值税在借方,贷方是转出多交增值税,那不是这两个科目都有余额吗? 这个贷方,为什么不是应交税费-应交增值税(转出未交增值税)?那转出未交增值税在借方,贷方是转出多交增值税,那不是这两个科目都有余额吗?" - - - - - - - - - - - - - - - 发的这个也不合逻辑啊,为什么转出未交增值税余额在借方,贷方是转出多交增值税
1/669
2022-04-26
更正以前年度的年报需要纳税调增,纳税调增明细表调增部分填在哪一栏
1/1437
2021-08-31
一般纳税人做的分录借应交增值税~销项税额!贷应交税金~应交增值税~进项税额,应交税金~应交增值税~待抵扣进项,应交税金~应交增值税~转出未交增值税有这笔分录的吗?
4/843
2016-12-23
老师,请问下对于一般纳税人来说,月末是不是要集计提增值税?麻烦老师看下我下面的对不对。 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税-减免税/进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交 贷:应交税费-未交增值税
5/550
2019-04-29
老师 借:应交税费-应交增值税-销项税额 100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额80 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷:应交税费-未交增值税20 老师,这两笔分录可以做在同一个凭证上吗? 还有这个凭证,拿什么来做附件?
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2024-07-09
企业只有总账,没有银行日记账和现金日记账,可以用银行明细账和现金明细账代替吗
1/837
2023-11-11
资产处置损益明细表,货币资金,账面价值怎么填,可变现价格或交易价格怎么填写,合作者注销,零申报
1/2048
2019-11-07
老师,这个月报完增值税之后,缴费明细和完税凭证显示增值税分为商业和鉴证咨询服务两部分,这两部分金额是怎么划分出来的额呢
5/163
2024-10-14
老师,我公司是运输公司,我接手外账的时候,固定资产折旧明细跟她明细账上的不一致,现在发现有些车实际已经不在,不知道是出售还是变卖了,我现在这样处置合适吗
1/551
2020-05-22
银行流水的日期和开票日期不一致 对方先把钱打到本公司账户 之后才开的票 那请问明细账是根据银行流水来做还是开票金额做呢
3/2656
2020-03-24
有2019年的序时账,如何整理出研发费用明细账?老师已回答 记账凭证做的研发明细表就可以了吗 ?麻烦解答下这个问题
1/1367
2020-04-25
总分类账和明细分类账都是一个会计科目一个账本吗
1/2512
2019-08-27
登多栏式明细账时,没有借贷方,那一页写不完转到下一页时,应该怎么登,除了在摘要栏里写过次页,承前页,那后面每一项费用最后一笔的金额需要写上吗
1/4055
2018-05-09
是第一次接触事业单位,不懂总分类账和明细分类账如何登记
1/1818
2018-09-19
这个管理费用的多栏明细账怎么填写 前面有借有贷有余额
1/1387
2017-09-26
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