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材料款1000万,运费20万(均不含增值税),购买方想1200万均按13%抵扣进项税额,可以让供应商将20万开进材料款,发票上注明材料款包含运费,这是实操课程上讲的,我想问的是,20万运费也按13%开具发票,进项税额是多抵扣了,但购买方不也是要按13%的税率交20*13%给供应商吗?购买方并没有获得少交税的利益呀。是这样吗?
1/739
2020-12-02
取得一张材料发票,已认证,税价100万,本期销售20万,,这个月还想交一部分增值税,可以将已认证进项的一部分转入待抵扣进项税吗?
1/617
2019-07-03
发生的费用取得的增值税专用发票 能不能全额进入费用呢?因为这家公司取得的租金收入为简易征收,不能抵扣进项税额
2/1235
2022-02-22
一般纳税人不可以抵扣的发票能直接不认证做税额进入成本中处理吗?还是必须做进项转出处理,
5/897
2021-11-22
招待客户的住宿费里的进项税额不能抵扣,住宿发票是5200元,汇算清缴时税前扣除用5200*60%
1/897
2019-03-28
老师,取得进项发票时,认证也申报当期抵扣了,但本月没有销售,记账时该记:应交税费--应交增值税-进项税额还是记:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额,待抵扣进项税额转出时, 借:进项税额 贷:待抵扣进项税额 是抵多少转出多少吗,还是怎么转
1/1344
2020-12-30
集体福利和个人消费,简易计税项目,免税项目,是不视同销售范围里面,只有这些情况不可抵扣进项税。是吧?
1/914
2020-07-30
发票认证抵扣有没有什么要求,还是只能抵扣销售这一块的进项,还是只要开进来都可以抵扣
1/893
2019-08-07
进项税额和销项税额抵扣,要不要做分录,如何做?
1/764
2017-02-20
老板开来的专票是购买蔬菜水果的专票开票开的是公司名称,是不是进项税不可以抵扣,因为是购进的个人消费,或者集体福利不能抵扣进项税额对吗,那可以计入职工福利费吗,
1/2008
2018-11-27
进项税为什么可以抵扣销项税
2/2078
2021-10-31
老师,想问下,如果有留底的进项税,这个月有销项税,是不是可以抵扣使用?
4/597
2021-12-23
请问我这个月进项税比销项税大,可以留在下个月抵扣吗?
1/1402
2017-04-29
销项税很少,进项税都勾选抵扣了 留抵了,今年的留抵明年还可以用么,
6/779
2021-12-27
企业处理自已使用过的旧设备,当初没有抵扣过进项税与当初抵扣过的进项税在处理旧设备时是怎样计算销项税的。谢谢
2/1902
2016-08-16
老师您好。我进项税9%,销项税13%,如何抵扣
1/14596
2019-08-27
现在我们4月份全部开出去的收入都是普票 3%的 老项目 这个月有一部分进项税,是不是也是不能冲减销项税的还是说进项税可以抵扣销项税
1/836
2018-04-24
简易征收,我开了3%的工程费发票,是不是不能抵扣,要交税,有进项票,可以认证
1/1200
2020-08-03
你好,老师,现在要开一百多万整车销售的发票,但是我们这边没有进项可以抵扣,请问可以开什么发票可以抵扣呢?谢谢老师
2/597
2015-08-11
老师,你好,进项税额不得从销项税中抵扣,第一条和第三条关于集体福利或者个人消费是否能抵扣,有些矛盾啊。对一三条分不清,能否举个例子讲讲第一三条。
1/407
2019-07-17
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