开发企业专家评审费怎么入账
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2019-09-27
双软企业每年都要评审的,还是几年评审,高家高新企业几年复审
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2017-10-24
下列关于进一步审计程序的说法中,不正确的有( )。 A、注册会计师在执行财务报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行控制测试 B、注册会计师评估的认定层次的重大错报风险越高,需要实施实质性程序的范围越小 C、无论选择何种进一步审计程序方案,注册会计师都应当对所有重大的各类交易、账户余额和披露设计和实施实质性程序 D、当针对其他控制获取审计证据的充分性和适当性较低时,测试该控制的范围可适当缩小
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2020-03-07
公司上年的审计报告 上年帐上亏损-125万 审计报告里有调增项2万多,出的最终报告是亏损-122万,这种情况我的帐上用做什么凭证吗,
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2018-12-07
我公司根据审计过程表调2019年12月的营业收入,是企业支付给客户的现金折扣。也要冲减销项税吗?我看审计没有调销项税的分录。
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2020-04-01
计提法定盈余公积一定要当年计提吗?可否次年按审计报告计提法定盈余公积
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2020-02-26
老师,代扣代缴的保险(下个月就交了),审计都计提了坏账,为撒子啊
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2023-02-10
公司购买涉密系统一套,包括审计系统,电脑系统,怎么做会计分录
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2025-05-13
老师,想问下公司什么情况下一定要找会计师事务所做 年度审计?
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2025-08-29
执行项目组内部复核时,复核人员需要考虑的事项包括(  )。 A.是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围 B.考虑拟出具审计报告的恰当性 C.审计程序的目标是否已实现 D.重大事项是否已提请进一步考虑
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2022-05-16
报2018年的年报的年初余额必须和去年报的2017年的期末余额一样么?2017年的年报没有审计,直接按照自己的12月份报表申报的,今年审计了2018年的年报,审计出具的2018年年报年初余额和之前报的有调整,应该按照哪个来报
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2019-04-25
已通过会计人员信息采集审核,什么时候可以报名中级会计考试?
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2019-03-14
可以用年度审计报告作为依据调账吗 如果可以 会计分录怎么做
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2019-03-12
我CPA过了审计那一门,应该是可以抵扣当年的会计继续教育的吧?
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2024-01-11
控股形成的长期股权投资,审计费这些应该计入初始投资成本吗?
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2019-01-27
3星海会计师事务所接受委托对A股份有限公司2018年度财务报表进行审计。注册会计师于2019年3月18日完成了审计工作,按审计业务约定书的要求,应于20> 9年3月28日提交审计报告。A公司2018年度审计前的利润总额为100万元。注册会计师确定的财务报表层次的重要性水平为10万元。现假定存在以下几种情况: (1)A公司尚未偿还在2018年度到期的160万元债务,未偿还债务和可能的影响均已恰当列示在财务报表附注中。 (2) A公司利润总额中的70%是由其境外子公司提供的,注册会计师无法赴国外对子公司的财务报表进行审查,也无法通过其他审计程序进行验证。 (3)审计中发现A公司少计资产3万元,占A公司资产总额比重甚少,A公司拒绝调整, 《4)审计中发现A公司多计收入280万元,多计费用150万元,A公司拒绝调整。 K5)A公司管理当局董事会2018年1月更换,后任董事会以不了解情况为理由拒绝签发与A公司2018年席会计报表相关的管理当局的声明。 (6)对应收账欺项目进行函证时,其中对余额为16万元的容点B公司的团证未收到回因,注册会计师运用其他审计程序搜集了充分,适当的审
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2020-06-20
下列关于进一步审计程序的说法中,不正确的有( )。 A、注册会计师在执行财务报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行控制测试 B、注册会计师评估的认定层次的重大错报风险越高,需要实施实质性程序的范围越小 C、无论选择何种进一步审计程序方案,注册会计师都应当对所有重大的各类交易、账户余额和披露设计和实施实质性程序 D、当针对其他控制获取审计证据的充分性和适当性较低时,测试该控制的范围可适当缩小
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2020-03-07
单位申请高校毕业生享受就业扶持但是没有告知该毕业生,对双方有什么影响?具体有什么利弊?
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2020-06-29
老师,同一个厂家,分别用公户给他家几个公司打款有啥区别么?是开票的原因影响还是有其他利弊?
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2021-08-18
老师我有个问题请教您:我公司投资了一公司在其公司占股33.75%。我公司财务如何监管能减少弊端。
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2019-11-01