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有发货单和银行回单。没有合同。这种情况下开发票,算不算虚开。金额35万
1/1042
2018-01-09
你好老师!进货发票计量单位是按重量的。销售发票计量单位可以按箱吗?
1/1685
2019-10-08
老师您好!请问一下精斗云进销存系统上正常开单后一个商品是没有库存的,但仓库因为发货时串码发货未告知,现在仓库商品有货,那开销售单时应该怎么开
1/494
2021-04-14
某企业每年需耗用甲材料1200吨,材料单价为每吨1460元 每次订货成本为100元单位材料年储存成本为6元 求:经济订货批量,周转库存,年订货次数,平均流转时间
1/6930
2021-12-26
老师,我本月对上月京东旗舰店的账,导出了订单明细,退货退款明细,还需要什么数据呢,怎么区分哪些是正常出库订单 没有退货的 还有怎么区分哪些订单是出库了又 退回的订单
3/721
2022-08-11
我单位为购货方,因发生商品退货,发票已抵扣认证,销售方提供加盖公章的退货证明要求我司开红字信息表,退货证明上未税金额:26555.58,税额:34522.22,价税合计:30007.8,由于退货清单均为含税单价,开具完成后红字信息表上未税:26555.6,税额:34522.2,对方已经开具的红字发票邮寄至我司,请问这种情况该如何入账?
1/527
2019-12-12
老师:我们是店铺退货到仓库,仓库再退给供应商,供应商选择换货或者退款给我们,那我的月平均库存成本单价:期初库存金额+采购金额-采购退货金额)/(期初数量+采购数量-采购退货数量)=月平均单价 那店铺退或给仓库货物这个流程的库存可不可以算到这个月平均单价里列
2/8
2025-03-31
这个不是客户确认收货的时候确认收吗?为什么这里是客户收到货确认收入啊
1/377
2021-03-29
我是一个个人供货商,我用现金买的钢材给施工单位供货,钢材票直接对施工单位给开的……可是施工单位付款时我怎么能直接付给我自己呢?施工单位是要求四流合一,要给开票的单位付款,怎么处理呢?
1/659
2019-05-23
老师,工业企业,通过1688平台销售商品,一笔订单客人付了货款2000元,运费225元,产品已发出,客人已确认收货,实际发货产生运费207元,产品成本因未到月末,无法核算,请问会计分录怎么做?
1/454
2022-10-31
7.2020年10月8日,甲企业销售商品 80 件,该商品单价为 100 元,增值税税率为 13%。该企业给购货方 10%的商业折扣,购货方尚末支付货款。该企业应收账款的入账 价值是()元 A. 8000 B. 9360 C. 8136 D. 7250
1/568
2022-06-24
预收货款 5000 分录: 借 现金 贷 预收货款 今天客户把10000余款付完了 我的分录 是不是:借 银行存款 10000 贷 预收货款 5000 主营业收入 15000
1/1101
2019-07-23
就是我单位购入的原材料水泥直接发往施工现场不通过仓库,既没有入库单又没有发货单,凭供货商的销售发票,我直接就做了借:工程施工-合同成本-水泥 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款(货款先打给了供货商)这样做可以吗?
2/1066
2019-06-07
老师,我们这边有中标290多万,对方单位需要我们在票面上显示某某货物1批,然后开20多张可是我们单位需要结转库存,想在税务系统上打印出销售货物的清单,可是如果打印清单,我们就没办法在票面上显示货物一批,只能显示详见清单,我现在应该怎么去解决呢
1/309
2016-08-12
公司是小规模纳税人,每次向上海公司(一般纳税人)订货,上海公司收到订单后向美国工厂(一般纳税人)订货,工厂每笔货款开具16%的发票给上海公司,,那支付给上海的货款也要包含那16%的税金吗?但是不要发票啊
1/676
2018-07-27
借:发出商品60,货:库存商品60,开票时:借:应收100,货:收入100,收款时:借:现金100 货:应收100,结转时,借:成本60,货:发出商品60 我觉得这样才能平得了账…… 到底对不对呀,我销售时借:发出商品100,货:库存商品100,开票时:借:应收100,货:收入100,收款时:借:现金100 货:应收100,结转时,借:成本60,货:发出商品60,发出商品这里是100还是60呀 这两个应该是后一个对策
1/943
2016-12-02
老师我们单位原来买货收到现金我做的分录是借库存现金贷主营业务收入,而现在客户卖不掉退货了,我们给退款了,这个分录怎么做,是做借库存商品贷库存现金还是坐借主营业务收入贷库存现金
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2016-06-28
老师,生产型出口企业报关单成交方式CRF2305(美元) 运费222 申报的FOB价2083,银行收到货款2243(报行费62),账上是FOB2083(汇率7.2081)价入账,借:应账款-外销客户15014.47 贷:主营业处收入15014.47 ,收到货款后报行费和运费怎么写分录?
1/368
2023-06-15
老师收到预收款必须开收据吗?附到银行回单后面吗?
1/1130
2021-09-29
增值税专票抵扣,进货打款单位和出货单位需要一致吗?是否可以个人打款,厂家B开专票购货单位为公司A,由公司A销货,公司A开出增值税普票,这时公司A开出的普票增值税额是否可以抵扣厂家B开出的增值税专票进项税额?
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2018-02-26
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