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核心征管返回比对结果当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计49211+1349元。相差金额50560元。
1/1879
2019-01-13
去年12月有100多万的增值税专用发票,当时都当普通发票全额进费用,没抵扣。现在认证平台上常跳出这几张未抵扣发票,怎么调整合理呢
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2018-09-22
坑木的免税发票煤矿抵税的会计处理?
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2019-03-14
甲烟厂向烟农收购了一批烟叶,收购价款为10万元,委托乙烟厂加工为烟丝。加工完成后,甲提货时,向乙支付了加工费2万元(不含税),另支付了乙方代垫的辅助材料费用0.502万元(不含税)。 问题: (1)委托方、受托方各是谁? (2)材料的所有权属于谁?加工完成后,烟丝的所有权属于谁? (3)甲方应缴纳什么税?乙方应缴纳什么税? (4)甲方、乙方的计税依据各是多少?应纳税额为多少? 提示:要考虑烟叶税、免税农产品收购的进项税额抵扣政策
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2022-06-14
公司处置2016年购入的车辆,当时已经抵扣进项税额,现在如何做账务处理
1/2612
2018-11-26
那个建造当然固定资产房子用于员工食堂宿舍的进项税额可以抵扣吗?
1/3441
2019-11-12
税额抵免优惠明细表本年度2017这个数是怎么出来的?跟其他表有什么勾稽关系?
1/791
2018-05-09
老师 去年的金税盘没抵扣 今年直接填写抵免可以吗
1/382
2020-07-02
公司收到苗木免税普通发票,可以做抵扣吗?如何抵扣?
1/1403
2018-10-11
当月增值税没有抵扣完 最多还能抵扣多久
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2022-03-04
老师,当一般纳税人这个月的销项税额大于进项税额的时候,这个月已经认证了的进项税额还能留抵不抵扣吗?(因为最后一个月老板想多交点税,但是进项票已经都认证了)
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2018-12-28
5月附表4有增值税税控专用设备费及技术维护费是460元5月只抵减了170.25元余额289.75元,6月进项和销项都是0,减免明细表用填减免性质代码及名称起初余额用填上289.75,还是需要抵减的月在填起初?还是附表4有这个余额不论低减不低减每个月减免明细表起初余额都得填呢?
2/402
2020-07-01
销售免税货物它所对应的进项是不能抵扣的,要做进项税额转出,但是对于生产型的出口企业,它的出口都是免税,那按照前面的说法它的进项做进项税额转出的话,那怎么还存在抵顶内销销项税的说法?这两者是不是矛盾?
1/6472
2018-05-25
小微企业减免税额的话要怎么做分录?
1/2161
2018-08-24
老师您好,小规模企业 专票记账凭证销售类凭证分录怎么做的 普票销量业务是享受减免税额的分录怎么做
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2019-07-04
请教老师:小规模减免税额怎么做会计分录?
1/1090
2020-06-04
关于3%的减免税额、财务软件上:1月税额72.82(3%),2月税额72.82(3%),3月24.75(1%)、合计税额:170.39。然后申报表上自动计算出来的税额是219.89,这样的情况怎么处理啊?
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2020-04-09
假定某居民个人贾某于2019年取得如下所得: (1)每月应发工资均为10000元,三险一金专项扣除为1500元,从1月起享受子女教育支出, 没有其他专项附加扣除,没有减免收入及减免税额等情况。 (2)5月取得劳务报酬所得5000元 (3)8月取得稿酬20 000元。 计算贾某2019年各月应预扣预缴的个税及汇算清缴应缴纳的个税,最后计算贾某应补(退)的个税
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2023-11-30
购入不动产之后为什么要计算不动产净值率以及不得抵扣的进项税额?按照图片2中写的:660万元应计入改变用途当期“ 应交税金—应交增值税( 进项税额转出)” 科目核算,对应科目是不是计入固定资产?剩余不得抵扣进项差额403.33也要从待抵扣进行税额中转出计入固定资产。按ppt的意思绝大部分进项税额最后都不能抵扣了?是我理解不对么?为什么这么处理?
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2017-12-01
当月的发票是当月抵扣还是隔月抵扣?
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2019-05-17
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