老师 增值税报税系统里面的销售额是不是 来源于 主营业务收入跟其他业务收入
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2016-06-09
小规模纳税人季度销售额不超过30万的,免征增值税。那这部分怎么做会计分录呢
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2020-07-28
各位老师,想问下,不含税销售额600万交1600元增值税免教育附加和地方教育附加吗
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2019-05-09
在做个体户增值税纳税申报时,申报表上销售额是16805.81免税额是504.17但开票软件里合计的税额是504.19,应该以哪个为准
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2018-10-13
我单位6月收到增值税专用发票,增值税专用发票已认证,9月销售方税务局查出销售方税率开具错误,销售方要求我方开具增值税红字信息表,又开具了正数发票和增值税红字发票,现在需要认证发票,正数正常认证,负数如何处理
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2019-12-02
老师您好!增值税可抵扣和进项税可抵扣是一个意思吗您好!是的,增值税可抵扣和进项税可抵扣在增值税处理中是指同一个概念。增值税纳税人在购买商品或者接受服务时支付的增值税,称为进项税。按照规定,这部分进项税额可以在计算应纳增值税时用来抵扣销项税额(销售商品或服务收取的增值税)。简单来说,就是企业销售产品或服务收到的增值税(销项税),可以用购买时支付的增值税(进项税)来抵扣,最终只需要交纳二者差额部分的税款给国家。老师增值税可抵扣是不是要写应交税费-应交增值税(...)但如果不可抵扣直接把数值加在里面不需要另开一个
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2024-05-09
应交税费-应交增值税-销项税额(预交) 应交税费-应交增值税-销项税额(暂估) 这两个科目设置的好坏用法
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2021-11-25
增值税税负率=全年应交增值税/不含税销售收入(包括主营和企业业务收入) 所得税税负率=应交所得税*25%/不含税销售收入 这个对吗
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2022-12-21
3月1日,东方公司销售一批商品给B公司货已发出增值税专用发票上注明货款为20000元,增值税税额为2600元,收到B公司同日签发的三个月的商业承兑汇票一张,面值22600元编制销售会计分录
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2023-03-09
"(1)购进一批工业用原材料,取得增值税专用发票,发票上注明金额100万元、增值税税额13万元。支付货物运输的运费,取得增值税普通发票,发票上注明金额5万元、增值税税额 0.45万元。 (2)向农民收购一批免税农产品作为原材料用于生产税率为13%的产品,农产品收购发票上注明买价50万元。委托乙运输公司运输,取得乙运输公司开具的增值税专用发票,发票上注明金额3万元。 (3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票,发票上注明金额10万元 增值税税额1.3万元。 (4)销售产品一批,取得不含税销售额200万元
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2023-03-01
3.某酒厂为增值税一般纳税人,主要生产粮食白酒和啤酒。2020年5月销售粮食白酒60000斤,取得不含税销售额105000元:销售啤酒150吨,每不含税售价2900元。房外本月销售粮食白酒一共收取包装物押金9040元,销售啤酒一共收取包装物押金1130元。计算该酒厂5月应纳消费税税额。(啤酒单位税额220元/吨)。
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2022-03-20
一般纳税人增值税应纳税额=当期销项税额一
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2015-11-10
老师上个月单位开了一个党建经费,现在报增值税的时候系统带出来的销售免税金额里面没有这个金额,我是不是应该给他加进销售免税的金额那一栏里面
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2025-01-12
本月进项税额大于销项税额需要做一下分录吗?借:应交税费—应交增值税—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税—转出多交增值税
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2018-03-01
为什么增值税进项税额增加是负债的减少?销项税额增加是负债的增加?
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2021-12-26
请问各位老师,这笔销售业务只取得了销售单,增值税该怎么核算呢?
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2016-10-24
汽车销售公司除了开机动车销售统一发票还可以开增值税专票不
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2017-06-05
公司是小规模,上个月开了3张不含税销售额都为315533.98元,合计为:946601.94元,税额为9466.02元,3张税额合计为:28398.06元的服务费,其中两张在月底时去国税作废了,申请退税了,两张税款这个月才会到账。1、请问申报季度增值税申报表该如何填?是否如图那样填写?两张退税金额如何填报?2、如果这个月退税了,下次季度报又如何填写?3、做账该入那两张作废了且申请退税的发票么?
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2018-01-03
老师,我们这一个个体户,领的是手写的纸质发票,那么这个发票上只有一个商品总金额,这个就是属于价税合计吗,要是报税的时候填写增值税申报表要做价税分离算不含税销售额么? 还有一点是我们这个个体户是那种小超市,卖各种调料米面油,这属于农产品销售免税政策吗
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2021-01-13
老师,请问小规模纳税人增值税申报,本季度不含税销售额不超30万,老师是不是免增值税?如果是怎么填申报表,请老师指教一下,谢谢!
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2020-04-07