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根据账上科目余额表填写资产负债表,比如其他应付款二级明细中,有借方余额,也有贷方余额。那我编制资产负债表填写其他应付款时,是应该填借方和贷方的合计数,还是余额为借方的明细,填到其他应收款去,然后余额为贷方的填到其他应付款?
1/1899
2017-07-27
请问应付账款冲销其他应收款不是同一个人可以吗
1/447
2022-04-05
老师,应付账款个人刘贷方余额6万,其他应收款个人刘贷方79万,这个可以调一下吗?怎么调整?
1/609
2020-08-04
老师,我们是农业公司收到残疾人联合会拨款,是帮扶残疾人补助款,现已知收到款项是用专项应付款,在支付费用时,是由个人提取资金和提现支付,想问一下,这样的情况要怎样冲减专项应付款?
5/1688
2020-06-19
分录我应该怎么写?借主营业务收入贷,应收账款吗
1/404
2018-03-05
老师,预收账款借方余额重分类,应该是应收贷方吗
1/596
2022-01-26
商贸公司 收到了支付贷款利息的专票,已经认证作为进项,应该如何做账
1/598
2018-08-02
应收账款和实际收到的款项有很大的差额怎么处理?实际收到的是十一万,应收账款挂着15万,怎么处理那收不回来的应收账款?对方是强制给了消费餐券抵的货款,没有可能给任何凭据给我企业。
2/2621
2020-04-07
个税app在2021年汇算清缴时,专项附加有一项住房贷款显示了贷款信息,但是没有算入专项附加扣除金额里,应该怎么办
1/995
2022-03-29
应收账款 登记贷方 用红笔登记吗?
1/487
2019-03-20
应付账款贷方负数是预收了是吗?
1/803
2018-11-26
应收账款借 贷不平,账务怎么处理
1/1346
2020-12-09
请问为什么要贷方记应收账款呢?
1/1033
2015-12-18
老师,请问当月销售收入的分录怎样记好些,是内账,不开票的、哪个分录便于做账,分录如下: 1、发货时 借:应收账款 贷:主营业务收入 收款时 借:银行存款/现金 贷:应收账款 2,还是直接一步到位 借:银行存款/现金 贷:主营业务收入
1/1659
2020-04-20
你好,我明白你的意思,比如应收100,收到110,退回10 之前多收,借;银行存款110,贷;应收账款110 现在退回多收,借;应收账款10,贷;银行存款10,这个多付的10元不是本月退的,几个月后才退的,该怎么记?
1/897
2020-04-29
老师,我有张进项发票,老板说过几个月付款,我是不做账等付款做账,还是做借管理费用 进项税额,贷应付账款,等付款了在借应付账款,待银行存款呢
4/95
2023-11-30
收到货款的分录这样做可以吗?就没有借:应收账款,贷:主营业务收入 直接借:银行存款,贷:主营业务收入 只做一个分录
1/519
2017-07-21
第三问的小二,那里为什么是应付账款啊, 我觉得是应收账款?
1/484
2019-12-22
请问老师,之前的会计在19年12月账目中错将应付账款,记成应收账款了 请问现在跨年了如何调账
1/1417
2020-05-26
老师,支付长江国际为什么要通过应收账款而不是应付账款
3/519
2019-07-20
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