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公司帮员工代扣代缴社保收到时贷方挂其他应收款 缴纳社保时是借其它应收款,贷:银行存款? 那这样的话公司不用通过应付职工薪酬这科目吗
1/604
2022-03-09
老师,应收账款存在贷方余额,为什么税务局会认为是潜在的收入,不报税呢 我觉得应收账款贷方的话不是应付账款吗,那不是支出吗 谢谢老师了
1/753
2020-07-29
预收的租金是进预收账款还是其他应收款?
1/3062
2020-04-13
接店时,前期办的会员卡上有余额,这个会员卡余额应该怎么做账?我看原来会计做的借:其他应收款,贷预收账款,然后这个其他应收款余额,一直挂着,我也不知道怎样处理了?这个正确吗?
2/1486
2019-10-24
那个客户让我开票,我们公司规定税金先打过来,在退回,客户是以个人名义打过来的。我做账贷方是其他应收款还是预收账款
1/658
2016-08-26
老师,我现在接手了一家公司的帐,我发现了一个很大的问题,这家公司17年成立,17年的时候老板说刚刚建立公司不懂,所以给他朋友走了总共八十多万的帐,当时是从他朋友公账转到我们公司公账,然后又从我们公司转到个人头上出去,所以现在导致这八十多万的其他应收款挂在账上。当时的会计收到这八十多万的时候做的是预收账款,实际当时没有开票没有申报,转出去的时候做的是其他应收款,所以导致这八十多万一直挂着,请问老师这个现在要怎么做
1/1284
2019-12-06
应收账款在贷方期初怎么录入呢
1/2101
2018-05-16
其他应收款是贷方余额表示什么?
1/5576
2019-03-06
账面上其他应收款贷方金额很大
1/1135
2019-01-09
题目和答案如下: 1.购买中秋节礼品,款项已付,发票已付 借:其他应付款—某食品公司 贷:银行存款 2.发票收到 借:应付职工薪酬—职工福利费 贷:其他应付款—某食品公司 问题: 请问是后期发放礼品时候才做费用分录吗? 可以跳过应付职工薪酬直接计入费用吗? 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费
1/661
2020-11-08
老师,外账会计把2018奶奶的应收账款、应付账款和其他应收款明细发给我,让我来核对,我不知道如何核对,核对之后要调整成什么样?请老师指导。谢谢
2/788
2018-11-22
老师好!我有个问题想请教一下,2020年12月业务员把收到的货款存到公司来后面有附件写明收到的是那家公司的款项,中介公司把收到的货款做成往来,借:银行存款10万元,贷:其他应收款 XX业务员 10万元。2021年发现在这笔账入错。修改为:借:银行存款 -10万元;贷:其他应收款 XX业务员 -10万元;同时做一笔更正,借:银行存款 10万元;贷:应收账款 XX公司 10万元。我想问的是,其他应收款XX业务员 -10万元,这笔款怎样去消化,现在其他应收款 XX业务员显示借方余额为10万元,怎样去冲平呢?请老师指教,谢谢!
3/411
2021-06-01
如何表中如何算出资产总额和负债总额?本月结余现金=26317804.4-27280554.16=-962749.76本月结余银存=13778287.6-13973711.81=-195424.21本月结余应收账款=34447602-32007970.94=2439631.06本月结余其他应收款=1552068.95-1787141.55=-235072.6本月结余应付账款=7346763.49-6528157.43=818606.06本月结余应付工资=0-1596552=-1596552本月资产总额=-962749.76 (-195424.21) 2439631.06 (-235072.6)=1046384.49本月负债总额=818606.06 (-1596552)=-777945.94本月资产净额=1046384.49-(-777945.94)=1824330.43这是我的理解算法,请问这样计算的对吗?
2/1309
2017-12-13
老师:麻烦帮我解答一下,谢谢。我刚刚接手,还不太理解。 1.应收账款 :期末余额在( 借方):表示公司欠别家,还是别家欠公司呢。 应收账款 :期末余额在(贷方):表示公司欠别家,还是别家欠公司呢。 2.预付账款:期末余额在 ( 借方):表示公司欠别家,还是别家欠公司呢。 预付账款:期末余额在(贷方):表示公司欠别家,还是别家欠公司呢。 3.其他应收款:期末余额在 ( 借方):表示公司欠别家,还是别家欠公司呢。 其他应收款:期末余额在(贷方):表示公司欠别家,还是别家欠公司呢。
1/713
2023-08-07
其他应收款跟应收账款还有应付账款会提现在利润表里面吗?
3/3561
2017-03-18
老师你好:预付账款91440元 目前我的分录是:借预付账款,91440 贷其他应收款91440 这个钱是我们项目的,过啦下账,前面我做啦5000000的其他应收账款。所以我用应收,没用现金减少,现在这个钱材料用啦75055税他们收啦491,还退我们15894我该怎么做分录,
2/581
2021-03-05
老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
1/52
2023-03-07
,其他应收款-个人所得税, 是 借方余额100, 其他应收款-个人欠款 , 是贷方余额100,是一同的,分录明细录错,能不能直接重做一个分录冲平?是同一个人的能不能直接补一个分录?借:其他应收款-个人所得税100贷:其他应收款-个人欠款100
1/1106
2017-09-08
借:应收账款565贷:主营业务收入440预计负债60应交税费﹣应交增值税(销项税额)65借:主营业务成本352应收退货成本48贷:库存商品400借:预计负债10贷:主营业务收入10借:主营业务成本8贷:应收退货成本8如到期退货率为15%,则:借:库存商品60预计负债50主营业务收入25应交税费﹣应交增值税(销项税额)9.75贷:应收账款84.75应收退货成本40主营业务成本20如到期退回 5%,则:借:库存商品20预计负债50主营业务成本20应交税费﹣应交增值税(销项税额)3.25贷:银行存款28.25应收退货成本40主营业务收入25 请在借贷数字后面写出每一个计算式
4/906
2022-02-23
请问老师,我有收入的时候,怎么指定现金流量?比如:借应收账款2260 贷主营业务收入2000 应交税费-销项税260
8/2472
2020-05-21
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