甲公司为增值税一般纳税人,购买商品适用的增值税税率为13%。该公司2019年5月10日购入需安装设备一台,价款为500万元,增值税进项税额为65万元。为购买该设备发生运输途中保险费20万元。设备安装过程中,领用材料50万元,增值税进项税额为6.5万元;支付安装工人工资12万元。该设备于2019年12月31日达到预定可使用状态。甲公司对该设备采用年数总和法计提折旧,预计使用年限为4年,预计净残值为零。假定不考虑其他因素,2020年该设备应计提的折旧额为( )万元
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2020-07-14
甲公司为增值税一般纳税人,2021年8月甲公司购进乙国有农场自产玉米,当月领用其中的60%用于生产增值税税率为13%的货物,农产品销售发票上注明的价款为50000元,甲公司此项业务当月可抵扣的增值税进项税额为多少元。
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2021-10-07
练习2:甲企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率
为13%,2019年度至2022年度发生的有关固定资产的经济
业务如下,请根据经济业务进行账务处理:
(1)2019年6月1日,自行建造一条生产线。建造过
程中购买工程物资200万元、支付增值税26万元;领用生
产用原材料100万元,其增值税进项税额为13万元;分配
工程人员工资40万元;用银行存款支付其他相关费用30
万元,增值税税额为3.9万元;全部符合资本化条件
(2)2019年6月30日,该生产线达到预定可使用状态,
采用直线法计提折旧,预计使用年限10年,预计净残值
为10万元。请计算折旧额并进行账务处理。
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2022-03-04
单位一般纳税人是建筑企业 给别的单位盖楼请问 安门窗进项税抵扣率是多少
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2019-01-27
一般纳税人企业,进行设备维修,属于修缮范围的业务可以开具3%税率的发票吗
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2017-10-20
进料加工手册因利用率达不到转内销,产生的关税增值税及缓息计入什么科目
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2019-07-07
注册一个挖机租赁公司申请一般纳税人,税率是百分之17,应该用什么进项抵扣
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2017-05-28
从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。这句话怎么理解,小规模纳税人为什么要计算进项税呢
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2020-07-22
小规模纳税人的主表销售额是47335.91 表中自动出的免税额是1420.08 是3%的税率 现在是疫情期间 只交1%的税 这就需要再填增值税减免明细表 6月末的本年累计数是1491.71 这个表对不对
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2020-10-12
1.甲企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2019年度至2022年度发生的有关固定资产的经济业务如下:
(1)2019年6月1日,自行建造一条生产线。建造过程中购买工程物资200万元、支付增值税26万元;领用生产用原材料100万元,其增值税进项税额为13万元;分配工程人员工资40万元;用银行存款支付其他相关费用30万元,增值税税额为3.9万元;全部符合资本化条件。
(2)2019年6月30日,该生产线达到预定可使用状态,采用直线法计提折旧,预计使用年限10年,预计净残值为10万元。该固定资产按年计提折旧。
(3)2020年12月5日,对该生产线进行更新改造,发生符合资本化条件的支
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2021-12-27
23. 甲企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2019年4月建造厂房采购工程物资10 000元,全部用于建造厂房,则该批物资当期可抵扣的增值税进项税额为()元。
A.1 300
B.780
C.640
D.11300
为什么不是0.6
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2019-10-11
2.甲公司为增值税-一般纳税人,购买商品适用的增值税税率为13%。 该公司2019年5月10日购入需安装设备-一台,价款为500万元,增值税进项税额为65万元。为购买该设备发生运输途中保险费20万元。设备安装过程中,领用材料50万元,增值税进项税额为6.5万元;支付安装工人工资12万元。该设备于2019年12月31日达到预定可使用状态。甲公司对该设备采用年数总和法计提折旧,预计使用年限为4年,预计净残值为零。假定不考虑其他因素,2020 年该设备应计提的折旧额为( )万元。
A. 145. 5B.220C.232. 8D.261. 4
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2020-08-02
2020年6月1日,深广公司以一台设备换入红星公司的一辆小轿车,交换日该设备的账面原值为500,000元,已提折旧200,000元,公允价值为350,000元,红星公司小轿车的公允价值为300,000元,账面原值为350,000元,已提折旧30,000元。双方协议,红星公司支付深广公司56,500元补价,深广公司负责把该设备运至红星公司,交换小轿车,深广公司因此发生设备运费20,000元,以银行存款支付。深广公司未对该设备提减值准备,红星公司小轿车已提减值准备10,000元。假设深广公司和红星公司均为增值税一般纳税人,增值税税率均为13%,上述交易中涉及的增值税进项税额可抵扣且已得到论证。(不考虑其他税费)
假设双方交易具有商业实质,且设备和小轿车的公允价值是可靠的,则采用公允价值计价。
红星公司的分录该怎么做?
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2022-03-03
我的是进货9000销出去是10450数量是234给出税率%13运费2280那么要算出利润,净利润,和利润率怎么公式怎么算的
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2021-03-30
老师请问 月底 本月合计和本年累计都是单红线是吧
年底本年累计下面是双红线是吧
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2016-01-15
老师您好,我想请问您一下,就是我提供给银行的利润表,我修改了本年累计这一列的营业利润,然后我想把利润表调平的话要修改利润表里面的那些数据呢?
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2021-08-18
新年一月份的利润表只写本月数,本年累计还要填吗
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2017-02-09
利润表本年累计数是每月都有变化的,还是本年累计一直是这样
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2017-05-03
第一次做手工账前几月都忘记本月合计和本年累计,怎么补?
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2019-11-15
老师,利润表中的本年累计数是怎么填列的?打个比方我现在做12月份的报表,那么12月份本年累计数怎么填列?
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2016-08-03