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老师,购入低值易耗品 五五摊销法,购买和领用 借:低值易耗品—在用 800 管理费用—摊销 400 贷:低值易耗品摊销 400 银行存款 800 可以吗?
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2019-12-13
老师 你好,我们支付了一笔砂岩资源处置价款41万,这个费用是一次性作为成本还是分摊,如果是分摊,怎么个分摊法以及分录
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2025-03-13
老师,研发部门同一个月参与好几个项目,那么物业费、房租分摊的话,是每个项目都分摊,还是只是分摊到研发部就可以了?
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2018-12-07
把把关,上个月入账长期待摊费用两笔,这个月摊销,[Image:{50039CD1-B971-047F-6FC1-835D65A73162}.png][Image:{374F889C-CC89-39E4-6CE9-726C160D0CA9}.jpg]这样的摊销明细表和会计分录对吗?
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2018-09-05
老师您好,工厂装修平时的采购的装修材料都放在了长期待摊费用了,现在分摊怎么分摊,目前还没有生产出来正式的产品。
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2025-04-07
请问 无形资产 当月购买 当月就摊销 那我们购买的无形资产-一个软件31452.99元,分几年摊销 3年吗?31452.99/3年/12月=873.69元吗 是这样算的吗?借:管理费用-摊销873.69 贷:累计摊销 873.69????
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2016-09-09
自有的房子装修,发票全部到手,已记入长期待摊费用,待摊期间是3年,待摊的金额是全部所有装修款的票上的价相加吗?然后再÷36个月,这就是每月摊销的价吗
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2019-01-29
之前代理记账做的摊销房租走的是管理费和累计摊销,我接手录期初余额的时候没有累计摊销科目,那么累计摊销的期初数和发生额我可以录在什么科目里?
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2019-12-16
(低值易耗品采用的是五五摊销法,长期待摊费用主要是一些装修费用或者大额改造支出,摊销时间有一年,三年,五年等)老师我想问的是可不可以这个月把之前所有的低值易耗品和长摊全部摊完,如果可以要写什么附近,如果不可以为什么?低值易耗品和长摊账上均有很多余额,如果一次摊完,审计会不会写进审计报告里
5/1442
2018-12-28
单位结算卡工本费和单位结算卡年费都是计入管理费用?
1/3556
2018-11-09
请问我们公司以前的差旅费都是走管理费用老板一个人的头户,现在需要按个人分开核算,差旅费是不是正规该入账对应项目的成本 走主营业务成本科目 但是有些差旅费又分不清具体是哪个项目的 需要分摊 请问分摊的原则是什么 按合理性分摊 还是平摊
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2019-11-06
小企业会计准则 筹建期 支付办公室3年的租金49040元, 借:预付账款 贷:库存现金 分摊时: 借:管理费用-开办费/房租费 贷:预付账款-租金 1: 是借:“预付账款”还是“长期待摊费用”啊? 2: 合同约定5月20到7月19两个月免租 ,那我6、7月是不需要分摊嘛?还是该怎么分摊呢?
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2020-06-17
老师您好,请问工商上面显示的“事业法人”是什么意思呢,是代表这个公司是国企事业单位吗?
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2022-09-06
老师,2019年5月份支出了一笔咨询服务费分录做了处理 借 长期待摊费用358490.56 应交税费进项税额21509.44 贷 应付账款380000 然后开始按月摊销费用 借 管理费用-咨询费29874.21 贷 长期待摊费用 29874.21 2020年对方公司退款300000元,已退款到银行账户,要如何账务处理?
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2021-01-16
你好!酒店筹建期的开办费用200多万(办公、餐费、水电费、服务费、加盟费、广告费、运费等),现在入的长期待摊费用,开业当月是一次性转入管理费用-开办费吗?不用待摊了吗?怎样做分录?
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2018-07-31
老师,您好, 接到一个新公司账,2016年入的购电线款和一些杂物款入了长期待摊费,一直到现在都没摊销,现在需要补摊销吗
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2023-10-19
老师,我们在2017年的时候有一笔固定资产,合计都才31800元,按月折旧 前期的开办费记入了借:管理费用-长期待摊费用 贷:长期待摊费用,期初数据都才49500,也是按月摊销,我现在接到账后真的弄不懂计提了多久了,我能把剩余未计提,未摊销的一次性扣除了吗?
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2018-06-10
驾校企业缴纳了2021-2023年房租,只开了2021年发票。怎么做账?是不是应该 第一步: 借长期待摊费用(有票) 借预付账款(无票),贷银行存款。 第二步:每月分摊租金,借管理费用及主营业务成本,贷长期待摊费用。 第三步:明年票到再做 借长期待摊费用(票到部分),贷预付账款
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2021-03-29
经营租入固定资产只交了第一年房租,现在开始发生固定资产改良支出,这个支出是计入长期待摊费用科目还是直接计入管理费用科目?如果计入长期待摊费用科目还是怎样摊销呢?
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2020-05-20
分店公司的,2月份交的预付款,后期待摊的,4月份以后公司(分店)软件不用了,能在3月份算把费用摊销完吗?就是三月把所有的待摊的费用总结在一起全部转成费用,预付的账上余额为0了,
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2019-04-09
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