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2016年11月份,某企业确认短期借款利息7.2万元(不考虑增值税),收到银行活期存款利息收入1.5万元。开具银行承兑汇票支付手续费0.5万元(不考虑增值税)。不考虑其他因素。11月份企业利润表中“财务费用”项目的本期金额为()万元。A.5.7B.5.2C.7.7D.6.2
1/1260
2022-03-02
广州市中国工商银行黄埔支行于3月22日收到开户单位天海公司持3月10日签发的银行承兑汇票来行申请贴现,票面金额60万元,签发单位为上海市天湖公司,天湖公司的开户行为当地中国农业银行宝山支行,汇票到期日为6月10日,经银行审查同意,当天办理贴现手续。要求:作出汇票到期时黄埔支行和宝山支行的简要会计分录(假定天湖公司能按期足额兑付,暂不考虑汇票到期当天贴现行的利息收入事项)。
3/1043
2022-11-18
收订车款,一部分存银行,一部分银行承兑汇票,预收款他们不是公司所以挂的个人名下,那应收票据用设二级科目吗?票据款隔了几天已到银行账。
1/990
2017-09-29
答案D的应收票据如果是银行承兑汇票,那么不就转进短期借款了么,是不是说的漏洞
1/1421
2020-07-12
12月16日销售产品给天津市永明电器厂,收到银行承兑汇票代垫运费(代垫运费通过应收账款科目核算)
1/690
2021-12-08
收到银行承兑汇票,借:应收票据,贷应收账款,应收票据的二级科目是写出票人还是我的上一家背书人呢
1/4667
2019-09-04
某企业于2月10日(当年2月份为28天)持签发承兑日为1月31日、期限为 90 天、面值为 500 000 元、利率为4.8%、到期日为5月1日的银行承兑汇票到银行申请贴现,银行规定的月贴现率为 4.2‰。假定票据到期确认利息收入。 (1)计算该企业能够获得的贴现额,并编制相关会计分录。 (2)假设贴现的汇票为商业承兑汇票,该企业应编制的会计分录: (3)票据到期时,票据付款人已足额向贴现银行支付票款,则到期日应编制的会计分录: (4)若票据到期时,票据付款人无法向贴现银行支付票款,而该企业能够偿还票据款,则应编制的会计分录: (5)若票据到期时,票据付款人无法向贴现银行支付票款,而该企业也无力偿还票据款,则应编制的会计分录
2/715
2023-06-07
某企业于2月10日(当年2月份为28天)持签发承兑日为1月31日、期限为90天、面值为500 000元、利率为4.8%、到期日为5月1日的银行承兑汇票到银行申请贴现,银行规定的月贴现率为4.2‰。假定票据到期确认利息收入。 要求:(1)计算贴现利息,编制贴现的会计分录。 (2)假设贴现的汇票为商业承兑汇票,编制贴现的会计分录;若票据到期时,票据付款人已足额向贴现银行支付票款;若票据到期时,票据付款人无法向贴现银行支付票款, 而该企业能够偿还票据款,分别编制有关会计分录。
4/3559
2021-10-18
公司现在在进行公司名称变更,对于客户开给银行承兑汇票和应付账款和应收账款,发票名称跟支付名称不一样,可有什么影响啊
5/1764
2017-06-27
1月19日,财务部收到深圳市四五陆商贸有限公司开具银行承兑汇票151200元,(开具日期为2016年1月18日,有效期6个月)。 答案为什么是:借:应收票据,贷:应收账款 不应该是借银行存款,贷应票据吗
1/1283
2016-05-16
收到银行承兑汇票的预收账款会计分录怎么做?
1/3426
2021-09-22
受托方开的税票包含他帮我们买的原材料及加工费,请问怎么做分录,原材料款前期已付,做的委托加工物资,贷银行存款?谢谢老师
2/985
2019-08-19
是化工行业委托别人加工收回,需要向税局交税吗
1/581
2017-07-12
老师好!在工作实务中,我们公司委托加工物资,加工材料费用对公转账,产生的税点却是通过私户付。请问这委托加工的税率是多少?
1/594
2020-03-16
老师,你好!我司代理进口原木,外汇由委托方转入我司,再由我司支付,我司是否需要开原木的发票给委托方,若果开票,汇率是否是9%
1/904
2019-05-20
酒店将后堂承包怎么走账,是承包人开劳务发票给酒店?税率是多少?如果是税后工资10万,应该怎么计算支付承包人的费用?
2/999
2018-10-13
老师,公司和公司之间只有承兑往来,对方专门做承兑的,这种只要承兑从哪个银行进来,就从哪个银行付款平账就好了是吗?
1/574
2020-07-30
2022年12月,增值税一般纳税人A公司委托B公司将A材料加工成商品 (属于应税消费品)。1 日,发出材料实际成本 300 万元;28 日,以银行存款支付加工费50万元,增值税进项税额6.5万元,支付消费税20万元;30日,加工完成的商品验收入库。 要求(1)计算委托加工物资收回的成本金额
1/444
2024-01-02
老师 交纳社保的 交纳的时候 借:公司承担的部分-计入各项部门费用 个人承担的部分-计入其他应收款 贷:银行存款 然后:个人承担的部分从工资中扣除 工资计提的时候: 借:各项部门费用 贷:应付职工薪酬-工资 最后社保是在发放工资的时候-从工资中扣除 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-个人承担社保部分 其余的走现金或者银行存款么?
1/796
2020-10-14
好,委托代销商品售价2万元,委托方买了3.5万元,并委托方开具了3.5万元发票,委托方如何记账,委托方返回1.5万元如何处理,不考虑税金
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2019-08-25
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