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如果实际收入是10000,但消费者要求多开金额,差异的税额补点。那这个现金要怎么入账
2/674
2017-07-07
老师好,我目前在做2018年所得税汇算清缴时想将2018年购入的固定资产进行一次性扣除申报,比如资产原值100万,残值10万,会计折旧9万,首先我想确认一下一次性扣除的时候是不是残值也可以扣除,比如资产原值100万就可以按100万扣除?第二,税法一次性扣除100万,那么产生的这91万的差异以后年度会进行纳税调增,比如下一年申报的时候我将会计上折旧的9万进行调增,调增了9万,这样一直进行下去,但是到最后的时候会计上还会有残值,那么这个残值在所得税汇算清缴的时候什么时候申报呢?是在将来这些资产进行处理的时候调增,还是怎么进行其他的处理?
1/920
2019-05-16
老师我取得了一张税控设备服务费发票,我勾选认证的时候认证了这张发票,然后增值税发票平台导出来的数据就有认证成功的33.96元税额,但是我做账的时候又不做借管理费用贷应交税费-进项税额这一笔,这就导致了两者之前存在差异(做账的时候是直接按照专用发票全额600做的一笔借管理费用-服务费,贷应交税费-应交增值税-减免税款)
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2018-11-13
公益性机构捐款20000元,则其应纳增值税额为多少2015会计继续教育题目
1/612
2015-12-26
18年购设备50万元一次性进入费用,年末没做纳税调整,应该怎样处理
1/664
2019-11-11
老师:您好,我们是检测性行业,请问之前没有做出入库,前任会计都是凭发票一次性做到研发费用或成本,从去年10月接手开始作了调整,按正常的采购入库,领用出库来处理,现还是存在库存跟实物数量出现部分差异,金额不是很大,现在应该怎么调整比较合适?
1/455
2021-03-01
外地经营活动有收入时预缴了增值税、营业税和附加税,机构所在地在缴纳附加税时要不要扣除已经在异地预缴的那部分增值税、营业税和附加税呢
1/973
2019-03-22
一般纳税人采购货物,没有发票,以后也不会来发票,请问是一直做暂估处理么?如果暂估,成本按采购合同上的计算,那所得税汇算清缴时还需要做出成本的调整不?
1/1366
2020-11-16
采购的物料,发票没有来,物料已经用的差不多了,如何做账务处理呢,先暂估入库再结转成本吗,但是暂估入库是不暂估进项税额的是吧,成本结转也是含税的金额对吗,后期来发票了在红冲暂估入库的,成本也要红冲重新做对吗
1/1569
2018-08-16
甲股份有限公司(以下简称甲公司)系上市公司,2016年1月1日递延所得税资产为100万元;递延所得税负债为125万元,这些暂时性差异均不是因为计入所有者权益的交易或事项产生的,适用的所得税税率为25%。按照税法的相关规定,自2017年1月1日起,该公司适用的所得税税率变更为15%。甲公司预计会持续盈利,各年能够获得足够的应纳税所得额。2016年利润总额为1000万元,该公司2016年会计与税法之间的差异包括以下事项: (1)2016年1月1日自证券市场购入当日发行的一项5年期到期还本付息国债,甲公司将该国债作为债权投资(原为持有至到期投资)核算,当年确认利息收益100万元。税法规定,国债利息收入免交所得税。 (2)因违反税收政策需支付的罚款60万元,款项尚未支付; (3)2016年7月1日,甲公司自证券市场购入某股票;
2/3095
2020-03-30
请问报税时,有异地预交税款可以抵扣当月需交税款吗
1/1069
2020-06-10
发放工资的时候 ,应交个税在借方?交纳个税的时候,应交个税又在借方?
8/1259
2021-08-09
老师零申报个人所得税可以暂时不报嘛
1/496
2020-04-10
异地已缴营业税的收入,当月申报时如何体现
1/586
2016-01-06
小规模旅行社差额征收,4至6月含税收入1万,含税成本9000,开普票时不含税收入填多少?应交税费借贷方差额走哪个科目?
1/677
2018-07-12
小微企业4-6月的企业所得税延缓缴纳,企业所得税的表没显示暂缓交的企业所得税,做账的时候还计提吗?
1/1249
2020-09-07
小规模纳税人网上上月代开专发票,税款已代扣,由于法人暂时不开了,所以没去税务局开发票,分录怎样写呢?
1/913
2017-08-29
采用单道补差方式,第二个月发票还没有到,如何冲销暂估
1/252
2021-11-05
老师对于暂估的费用,跨年发票到了后,差额部分如何处理
3/983
2022-01-25
固定资产发票没到可以暂估入账吧,发票是12月到的.我可以11月做暂估么,然后12月认证发票。如果11月做暂估。12月份可以一次性加计扣除么?
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2021-01-15
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