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上个月有笔费用没有认证,入账做了待认证进项税额,这个月进行认证了,是做:借:应交税费_应交增值税进项税 贷:应交税费_应交增值税待认证抵扣进项税额吗
1/576
2017-07-15
老师,那个应交税费——应交增值税怎么算的
1/157
2023-03-13
应交税费~应交增值税借方余额代表什么?
1/821
2018-10-14
12月份月末是不是应该计提所得税 借:所得税费用 贷:应交税费~应交所得税
1/683
2019-01-10
老师小企业会计准则的企业汇算清缴时补缴企业所得税应该怎么写分录? 借利润分配未分配利润 贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税 贷银行存款 还是 借:所得税费用, 贷:应交税费—应交企业所得税。 借:应交税费—应交企业所得税, 贷:银行存款。 哪个是正确的呢?
1/365
2023-06-10
上个月属于职工福利费专票我抵扣了也做了分录(借-应付职工薪酬-职工福利费,应交税费-应交增值税进项税额,贷银行存款),这个月要把这笔分录的进项税额转出。分录要怎么做呢?是借应交税费-应交增值税进项税额转出,贷应交税费-应交增值税进项税额?
5/1425
2020-02-13
月底结转增值税,可以这样做吗?借:应交税费-销项税,贷:应交税费-进项税,应交税费-未交增值税。公司车险需要摊销吗?没有摊销可以吗?
10/373
2021-07-10
税控盘年费280元,一般纳税人怎么账务处理(当月认证抵扣),借:应交税费﹌应交增值税﹌减免税款 还是借:应交税费﹌未交增值税核算简单呢
1/4527
2020-08-05
老师 购买金税盘820后 怎么入账做分录 我是这样做的 不知道对不对 支付购买时:借:管理费用820 贷:现金820 按照规定抵减的增值税应纳税额 借:应交税费-应交增值税(减免税款)小规模无三级 贷:管理费用
1/526
2015-12-16
老师,你好,我想问一下,计提增值税的附征税,借,营业税金及附加,贷,应交税费―应交教育费附加,其他应交款―教育费附加,其他应交款―地方教育费附加,对吗
1/1004
2016-07-29
应交增值税中的 待抵扣进项 与 转出未交增值税,是一个科目吗?单位有一个分录是:借:,,应交税费-应交增值税-进:10000,贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项 10000,是什么 意思?
1/1135
2017-04-08
小规模公司本应该缴纳增值税的时候直接借应交税费-应交增值税,贷银行存款。我做成了应交税费,应交增值税,已交税金,现在有余额了,如何冲销?
1/282
2022-03-22
以前年份多计提的应交税费-所得税,几块钱,3.46元,我在今年应该怎么冲平
7/164
2021-07-09
很多材料进项开进来,但一直没有出来 ,进项开进来时,可以借记原材料,应交税费-待抵扣增值税进项,后面认证时再冲减不?
1/251
2021-06-22
印花税为啥可以不通过应交税费核算? 原因是啥?
2/293
2022-03-04
老师,我需要一个有力的证据,能够说明这个待认证进项税是应交税费下面的二级科目
1/276
2022-05-12
老师,保险公司代扣的车船税,我们需要做应交税费-车船税么?或者有什么比较好的处理经验么
1/260
2022-01-05
请问老师。帐做完了。但是应交税费-增值税 借方有个余额是哪儿的问题呢、
5/249
2022-09-04
印花税是怎么做分录啊,我看之前会计做的账,都是做到应交税费-印花税里
1/508
2022-06-15
老师,应交税费—增值税,科目的借余额怎么处理。每年都会发生一笔或者两笔金额在借方。这个科目怎么处理
2/280
2022-02-15
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