调增应交增值税分录怎么做
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2020-09-24
你好,建筑行业农民工工资,劳务公司法已经交了增值税和附加税,劳务公司还给我们3%的进项税,是什么意思呢?如果工资是10000,增值税怎么算呢
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2021-03-03
在建筑施工真账实操第64笔业务中,结转增值税,为什么分录不做销项和进项的相抵,而是直接就做转出未交增值税呢?有附增值税计算表,分录就可以省略吗?
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2017-06-24
小规模纳税人新购买的金税盘和维护费用,在抵免增值税时,借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用,需要在应交增值税科目下设减免税款明细吗?
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2016-08-22
在7月份多认证税额5元, 当时分录: 销项税结转时:借:应交税费 - 增值税 - 销项税额 5660.38 贷:应交税费 - 增值税 - 进项税额 87.41 应交税费 - 增值税 - 进项税加计抵减额 8.74 应交税费 - 转出未交增值税 55 7月多认证税额5元其实是应该在9月份的应交税费 - 增-进项税额 5何冲红
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2019-10-23
上季度的增值税率开票时,误将5%的税率选成1%,且已申报,然后这个季度按照冲红重新开了蓝色发票,会计分录借:上季度误开票主营业务收入 上季度误开票应交增值税 贷:新开票主营业务收入 新开票应交增值税。这样写可以吗? 上个月:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交增值税——销项税
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2022-04-14
本月:销项180000元-进项179950元=50元,这个是要交增值税而不用交增值税附征税吗?
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2017-06-28
老师好,小规模纳税人,本月应交增值税1000,相应的城建税是35,已计提。现在因购买税控盘280可以抵扣,应交增值税变为720,应交城建税也变为25.2。请问老师我这个城建税多计提的9.8应该如何做分录?
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2020-04-15
老师,您好,公司扣税费,增值税,完税证明写的是增值税,借应交税费-应交增值税-销项税 贷,银行存款,对吗, 是选 择销项税吗
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2020-11-10
老师,一般纳税人增益税账务处理是啥,进项税额和销项税额要转到应交增值税转出未交增值税吗?
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2020-04-21
九月开错了一张增值税专票,对方已退回,10月已交税钱,10月底月重开了一张红字的专票,请问该怎么做分录?谢谢
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2019-11-30
借:应交税金-增值税-进项税额 1000 贷:应交税金-增值税-待抵扣进项税额 1000 是什么意思?
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2019-02-25
小规模纳税人,买卖股票有盈利,要交的增值税,应交税费—转让金融商品应交增值税,这个在增值税申报表填在哪个表的哪一栏哪一列?
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2022-01-09
小规模季度销售额低于9万,免征增值税,实现销售收入时,借:应收账款,贷:应交税费——应交增值税(销))季度末时,借:应交税金-应交增值税(销),贷:营业外收入
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2018-10-16
老师,我公司支付的工程款500万已经取得增值税专票,但是还未到税局认证,账务处理 借:工程施工 454545.45 应交税费-待认证进项税额 45454.55 贷:银存 500万 以后月份专票认证后 借:应交税费-应交增值税-进项税额 45454.55 贷:应交税费-待认证进项税额 45454.55
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2019-04-04
老师,我们是一般纳税人,我本月取得一张增值税专用发票,已经入账,但没有认证抵扣,我是不是应该放到应交税费_待认证进项税额科目里头,次月认证抵扣时借应交税费_应交增值税进项税额 贷应交税费_待认证进项税额,谢谢
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2019-09-17
什么情况下,企业会有当月多交了增值税的情形,需要转出多交增值税
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2019-12-09
借固定资产清理贷应交土地增值税 如果交了土地增值税分录怎么写
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2020-04-12
老师,我这个28.6的增值税是代开专票时产生的增值税,当时附加税已经缴纳了,减免后的附加税只交了1元,为什么申报附加的时候金额不对呢?
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2019-10-13
第四季度增值税贷方有2560,留底税额没有,但是十二月开的进项发票1800,已经做账,但是没认证,可以抵扣吗,这个月申报税要交多少增值税的钱
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2019-01-09