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一般纳税人月末的时候销项大于进项是不是要做这一笔分录?借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
1/862
2018-07-30
我们上个月应交增值税是负的。待下月抵扣的,要不要写分录,借:待抵扣增值税 贷:应交增值税
1/351
2018-06-26
老师劳务费的税率应该是多少?
1/702
2018-12-20
劳务报酬50万个税应该交多少
1/1557
2019-01-24
设计费 税收编码应该选劳务吗
1/3286
2017-07-06
前任会计2018年12月份末没有作“借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 ”这一会计分录,以前他是在次月交税时做“借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款”,我2019年1月份交2018年12月份的增值税是该怎么作分录?
1/899
2019-03-03
老师:我是不是还得应交税金-应交增值税 科目下再加一个子科目应交税金-应交增值税-减免税款
2/488
2017-01-10
交易性金融资产转让,为不叫应交税费~应交增值税销项税,而叫应交税费~转让金融商品应交增值税,
1/3961
2019-04-09
营业收入:借应收账款,贷:主营业务收入,应交税-增值税-进项税客为啥在贷方
1/919
2018-05-17
这个我正常做借应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税-销项税,。对吗
1/2037
2018-07-12
报表上的“应交税金”是不是指本月应交的增值税和主营业务税金及附加呢?
1/880
2017-06-12
老师,一般纳税人简易计税,5月收5月的租金是10000元:借:银行存款10000 贷:其他业务收入9523.81 贷:应交税费-应交增值税(简易计税)476.19 6月报税交税是:借:应交税费-应交增值税(简易计税 )476.19 贷:银行存款476.19 如果是5月预收6月租金是:借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费-应交增值税(简易计税) 6月要确认收入是:借:预收账款 贷:其他业务收入 6月交税时是借:应交税费-应交增值税(简易计税)贷:银行存款 是这样吗?
4/841
2020-06-29
借:应交税费-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税贷:银行存款这样一来,转出未交增值税的明细账里反应的就是借方余额,而且不知道怎么去结平
2/632
2017-03-13
老师,您好!我是新进学员,想问下,月末结转的税金,在T型帐上怎么填列的。借:应交税费应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费未交增值税,这个分录是结转本月应纳增值税的吗?
4/1792
2016-04-14
财税[1994]26号 五、关于代购货物征税问题 代购货物行为,凡同时具备以下条件的,不征收增值税;不同时具备以下条件的,无论会计制度规定如何核算,均征收增值税。 (一)受托方不垫付资金; (二)销货方将发票开具给委托方,并由受托方将该项发票转交给委托方; (三)受托方按销售方实际收取的销售额和增值税额(如系代理进口货物则为海关代征的增值税额) (三)购进货物或应税劳务支付货款、劳务费用的对象。纳税人购进货物或应税劳务,支付运输费用,所支付款项的单位,必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致,才能够申报抵扣进项税额,否则不予抵扣。 国税发[1995]192号 老师我们单位前的三方协议购买货物 之前没交增值税,现在税务局查让我们补缴 现在可以用第一个文件不交税吗 第一个文件有用吗
1/3935
2017-09-30
季度末应交税金-应交增值税-转出未交增值税借方余额代表啥意思
1/155
2021-04-13
“应交税费_应交增值税_转出未交增值税”借贷方余额都是什么意思呢
1/2014
2018-01-05
应交税金应交增值税转出未交增值税借方金额是负数是什么意思
1/2888
2021-07-31
老师,本月发生的进项税额,要结转,没有销项税额,那分录借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额),这样做就完了,对吗?
1/182
2021-07-11
社区医院属于非营利机构,假如10-12月取得看病收入100万,政府补助收入30万,合计130万元。在申报增值税的时候,应该如何申报?在申报所得税的时候,又应该如何申报呢?谢谢老师解答。
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2019-12-29
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