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老师好 某项专用技术预计可用 5 年,预测未来 5 年的收益分别为 40 万元、 42 万元、 44 万元、 45 万 元、 46 万元,假定折现率为 10% 则该技术的评估价值为()。(保留两位小数) A. 217 万元 B. 155.22 万元 C. 150.22 万元 D. 163.43 万元
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2021-07-05
在确定可接受的误受风险水平时,注册会计师需要考虑的因素有 A.愿意接受的审计风险水平 B.对审计效率的保证程度 C.评估的重大错报风险水平 D.针对同一认定的其他实质性程序的检查风险
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2021-12-21
期末应收账款账面余额130万元,经评估确定该应收账款的账面价值应为118万元,期初坏账准备贷方余额1万元,本期收回已转销的坏账1万元,本期坏账准备应补提金额为()万元。 老师,这道题怎么算
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2020-05-25
某企业坏账准备的贷方余额为20万元,本年收回上年已确认的坏账准备的应收账款5万元经评估确定坏账准备的年末贷方余额为30万元,不考虑其他因素,企业年末应计提的坏账准备为几万元
1/4300
2020-01-10
想了解下如果甲乙合开公司注册资本是100万,甲以技术为出资额、乙以货币资金为出资额,假设对于甲的技术进行专业评估并协商一致为30万,那么甲乙的认缴和实缴出资额应该分别是多少呀?
1/1061
2020-07-14
前期做资产评估时把固定资产做高了,今年做21年汇算清缴发现资产总额超过5000万不能享受小微企业减免优惠政策,所得税按百分之25来缴纳的。后期怎么能把资产总额里面的固定资产合理做低?
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2023-03-10
4.下列各项中,不受被审计单位信息系统的设计和运行直接影响的是( )。 A.审计风险的评估 B.注册会计师对被审计单位业务流程的了解 C.需要收集的审计证据的性质 D.财务报表审计目标的制定
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2024-02-07
我们公司收购另一个工资51%的股权,款已经打过去了,需要发票什么的吗?账务怎么处理?还收购了这个公司固定资产原材料等物资,款还未打全,需要他们开发票吗?有资产评估报告。账务怎么处理
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2019-12-17
老师 合并报表(同一控制的企业合并和非同一企业合并都要成本调权益,只是非同一多了个评估增值调整,还有就是同一合并有个恢复属于母公司的留存收益 ) 其他的都相同吧 我这样理解有没有错
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2022-03-12
前期做资产评估时把固定资产做高了,今年做21年汇算清缴发现资产总额超过5000万不能享受小微企业减免优惠政策,所得税按百分之25来缴纳的。后期怎么能把资产总额里面的固定资产合理做低?
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2022-04-11
老师您好我们公司刚注册,香港公司是股东之一,他们用商标做实收资本入股,按股权比例是60万, 评估商标市场价值68万,入账按照60入账需要对方开发票吗,香港公司开不了发票,用什么单据入账呢
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2024-10-11
6.2020年12月1日,甲企业“坏账准备”科目贷方余额为6万元。12月31日“应收账款”科目借方余额为100万元,经评估,该企业应收账款的账面价值为95万元。该企业2020年12月31日应计提的坏账准备金额为( )万元。
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2020-07-05
. 老师好,某项专用技术预计可用 5 年,预测未来 5 年的收益分别为 40 万元、 42 万元、 44 万元、 45 万 元、 46 万元,假定折现率为 10% 则该技术的评估价值为()。(保留两位小数) A. 217 万元 B. 155.22 万元 C. 150.22 万元 D. 163.43 万元
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2021-07-05
您好老师,请问无形资产投资企业有实缴和任缴一说吗,去年3月份公司内部员工用已做评估的无形资产投资在企业,并已更改注册资本,那这个投资进来的无形资产什么时候入帐呢,可以次年入帐吗?
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2020-03-04
您好,公司2017年8月22号注册,注册资金是200万,原股东陆陆续续投入100万左右,公司经营一年多,经过第一轮评估,价值2600万,现在引进风投资金1000万元,风投占股30%。引进的这个资金我们应该怎么入账?
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2019-05-13
国有企业接受政府无偿划拨的房屋建筑物和土地使用权,以评估价值入账,同时计入资本公积。请问对应的房屋建筑物是否需要计提折旧?土地使用权是否需要进行摊销?有哪些具体的政策法规依据
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2021-04-06
B公司净资产1000万,评估价5000万,B公司用净资产出资占A公司8%股份,A公司对B公司100%控股,双方如何账务处理?合并层面如何处理?,A与B公司不是关联公司,老师目前遇到这个问题,整不明白,
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2019-05-31
合并资产负债表时,合并当年考虑评估增值对利润的影响,用调后利润去抵权益,抵损益。为什么母子公司之间的内部交易,对利润的影响,不在调利润时,就考虑进去?而只在抵损益时,加个补充分录?
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2021-08-03
改炉子的工程款,仅付一半费用30万没有开发票2019年暂估入账了并在19年底打包处理卖了,今年支付尾款40万,开具了70万发票,如何做账务处理
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2022-06-02
客户寄来的往来款项询证函,款项性质有应付货款和应付暂估款,是不是只要应付货款数据正确就行,应付暂估款只是客户财务暂估入账的,可以忽略他们这个应付暂估款数据
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2022-02-10
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