收到甲方那边审计事务所寄过来的往来账项询证函,我方可以拒绝盖章吗,拒绝对账,不理会这个事。不给审计寄了,对甲方有什么影响
1/2878
2023-02-15
请问审计时所产生的交通费、住宿费、工作餐之类的费用入什么科目比较好?是按他们原本科目录入还是全部进审计费比较好?谢谢
1/3272
2014-09-22
有个问题想请教一下老师 我们单位属于事业单位 现在想请外部审计公司来协助审计一下内部账务 请问产生的费用如何记录科目
2/1458
2019-10-06
公司销售信息费这块,怎样审计?最好的审计程序是什么呢?因为这边都是电话回访,如果业务人员与介绍人相互串通,是查不出真伪的。
2/811
2019-03-08
你好,老师,我上个月发票忘了作废,已经交税了,这个月已经红冲了,和交款金额和账上金额不一样,审计来审计的时候,有什么影响么?
1/919
2019-05-21
一人有限责任公司财务会计报表 必须经?还是应当经?会计师事务所审计
1/574
2021-04-01
老师好,我本科毕业一年了(非会计),想转行会计,有从业证及初级证,到代理记账公司能学到东西吗?或者说代理记账公司有什么弊端之类的吗?因为身边没有从业会计的,所以我无从借鉴
1/1678
2018-11-23
老师,朋友公司因与原会计之间有经济纠纷,原会计不交账,年终原会计零申报,导致2020年所发生的费用成本(没有收入)无法入账,这种有没有方法补救?可不可以汇缴时更正申报?但有哪些弊端
1/713
2021-01-14
朋友两年前帐交出去了!今年审计发现17年他负责的帐汇总时落下一笔支出!请问老师!该怎么处理?可以调帐吗?调帐后审计怎么办?
1/483
2019-04-29
老师,请问一下审计已经查过账,也让我调整了账目,但是我在2月份做的调整!那么资产负债表中年初余额不是没办法跟审计一样了
1/1167
2020-03-02
审计报告的报表对公司12月的财务报表做了调整,在填报年度财务报表的时候是按企业的报表填,还是按照审计报告的报表填呢?
1/866
2022-05-19
老师,您好!我想请教您一下,公司新成立的一个科技有限公司,投资方为外资,这种企业需要请外面的审计机构每年进行审计吗?谢谢!
2/1122
2021-07-29
老师请教个问题,公司做审计,审计公司开发票3500,最后给优惠3200,说发票不用退了,这种情况,请问公司拿着3500发票做3200的管理费可以吗?
1/755
2022-05-11
行政单位,大学毕业今年刚考上会计,领导定了发票审核的新规定,会计要在发票上审核签字,局长签完分管领导签,出纳才支付。以前单位里没有这样过,按道理会计只能审核发票合理合法性吧?不知道事情是否真实,但发票合法,只在发票上签个已审核会不会有影响?应该怎么签?
1/2245
2019-06-27
审计真题模拟1 甲公司审计项目团队成员C注册会计师曾在甲公司人力资源部负责员工培训工作、于2021年5月离开甲公司,加入ABC会计师事务所。 答案:不违反。项目团队成员在审计客户审计报告涵盖期间担任的工作,不对甲公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 老师,不会判断做的工作会不会对甲公司产生影响啊
7/515
2023-07-24
审计 事务所的CPA甲,乙对公司20xx年报审计,确定报表层次重要性水平(100万),2月20日审计结束,25日交审计报告,经审发现下列问题 A.存货年末盘点占总资产的47%,但CPA无法监督盘点 B、年耗丽料1000W,树料成本差异计入成本80W,但有100W材料计划用于建厂,本年本年产品完工出售了80% C 年末应收账款借方1万元,但坏账准备贷方10万元,应收账款明细账贷方1500万元,坏账率5%提取。 D 净利润负1000万元,年末流动负债29600万元,资产28400万元,已经充分披露 E 年初某公司因减资使股本由1亿元降到0.25亿元,本公司三年前投资过该公司比列10%,成本法核算,期限五年。被投资方本年末分配1000万元的10%,根据资料提出审计意见及相应分录。如果被审单位拒绝怎么办? 在假设被审单位只存在B事项请代写审计报告
1/267
2023-12-11
为了一些项目做的审计报告,从2012年到现在就在同一家审计公司里做,提供虚财务报表中有个问题是:从2013年一直累计到现在,未分配利润已经达到49873008.55,这个未分配利润我现在应该怎么把他处理最好最合理,才好拿到审计的同时也在银行贷款
1/721
2016-07-18
老师,昨天接到个电话,说我们公司抽到工商抽查,然后说是工商让一个会计事务所代理的,要求我们提交一堆财务数据,然后还要2019年的审计报告,我们只是一家小微企业,小规模纳税人,平时也没有请审计,没有审计报告,这个抽查是否合理?
1/4569
2020-08-20
对于以前审计获取的有关下列控制运行有效性的审计证据,注册会计师在本期审计中通常不能直接利用的有( )。 A.信息技术一般控制 B.自动化应用控制 C.自上次测试后已发生变化的控制 D.旨在减轻特别风险的控制 (选项B为什么能直接利用?)
1/2686
2019-05-20
我们公司只有一个会计,一个出纳,记账软件做账,会计既是制单人,又是记账人,不是制单和审核不能同一个人吗?那怎么审核,别的不是会计又不懂怎么审核,出纳一定要在记账凭证上签字吗?在那些记账凭证上签字?
1/3739
2019-07-01