某企业某项固定资产原值为1000000元,预计使用年限10年,采用双倍余额递减法计算净残值率分别为30%,11%,9%,7%和5%时各年的折旧额(可自行选择两个净残值率进行计算)。
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2021-10-18
老师,问下利润表里边减所得税费用,是减已缴纳的,还是这个季度要交的。比如说,3月计提所得税,887,那么在填写利润表需要减掉所得税费用887么。
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2019-04-18
开源公司2×17年 12月31 日购入价值600万元的管理用设备一台,预计使用年限6年,无残值,采用年限平均法计提折旧,税法允许采用双造余额递减法计提折旧。假定开源公司各年实现利通总额均为1000万元,适用所得税税率为25%,2x19年前未计提过减值。2×19 年12 月31 日该设备的可收回金额为 420万元。2×19年因此设备影响当期所得税的金额为 () 。
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2021-12-30
销项税7147.26元,进项税6650.34元,减免税额820元,如何做分录
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2015-10-11
差额征税听了好多遍就是不明白,题目告诉,因允许扣减销售额而减少的销项税额14400元,那么这个金额最后要从哪里冲减?下面的例题针对这比业务最后要交的增值税销项税额是18000-14400=3600元吗?
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2018-12-20
甲公司 2 × 17 年 12 月 31 日购入价值 600 万元的管理用设备一台,预计使用年限 6 年,无残值,采用年限平均法计提折旧,税法允许采用双倍余额递减法计提折旧。假定甲公司各年实现利润总额均为 1 000 万元,适用所得税税率为 25% , 2 × 19 年前未计提过减值。 2 × 19 年 12 月 31 日该设备的可收回金额为 420 万元。 2 × 19 年因此设备影响当期所得税的金额为
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2020-11-07
老师, 增值税一般纳税人, 附表四, 增值税税控系统专用设备费及技术维护费, 与增值税减免税申报明细表里,也有一个购买税控盘的减免税。 那我, 280+200 填在哪张表里 ?
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2021-05-12
当月增值税额不用缴纳,税控盘减免是不是得有税款再申报减免
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2020-06-05
小型微利企业应纳税所得额100万以内享受哪三个减半减半在减半
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2023-02-26
老师好 通过以前年度损益调整 利润分配-未分配利润减少10万 还需要到税务局改12月份的资产负债表 利润表数额吗
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2019-09-03
递延收益分摊是不是和折旧同样的方法计算?分录为借:递延收益 贷:其他收益,那处置设备的时候不是应该把递延收益余额冲掉记入固定资产清理吗?怎么处置的时候还是借:递延收益 贷:固定资产清理?
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2021-07-23
小型微利企业的企业所得税减免所得税额是怎么计算的?
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2018-10-13
老师,我当月认证了进项票,进项税额大于销项税额,销项税额1000,进项税额2000,进项税额加计抵减额200,报增值税时,本月不需要缴纳增值税,报表上显示期末留抵额是1000。那我做账时计提税费要怎么录入分录呢
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2021-10-20
老师,公司享受加计抵减政策,当期加计抵减前的应纳税额大于零,但是小于当期可抵减加计抵减额的,增值税和附加税怎么计提,缴纳时怎么做分录
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2019-09-04
老师,计算企业所得税税负时,是减免前的应纳税所得额➗收入,还是减免后的应纳税额➗收入呀
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2019-04-29
在月底结账增值税销项税额时,所填金额是要减掉开出的负数发票金额还是直接填销项合计金额,不用减负数发票的销项税额吗?
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2019-01-14
老师为什么应纳税所得额等于利润总额加资产减值损失加信用减值损失减公允价值变动损益
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2020-05-30
三月份新办一般纳税人企业,购买的金税盘缴纳的服务费和金税盘费都没有认证,四月申报的时候没有填写减免税额的报表,请问后期认证了还能减免吗?
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2020-04-21
华东公司和华西公司的所得税税率均为25%,为同一集团内的两个子公司。内部交易资料如下:2015年9月华东公司向华西公司销售商品100件,每件成本1.2万元,每件销售价格为1.5万元,货款已经收付。2015年12月末,华西公司全部未对外销售该批商品,期末该批存货的可变现净值为每件1.05万元。下列关于2015年末合并资产负债表的表述中,不正确的是()。 A 合并资产负债表存货项目列示金额为105万元 B 不需要抵销个别财务报表中已经确认的递延所得税资产11.25万元 C 合并后合并资产负债表中递延所得税资产的余额为11.25万元 D 需要抵销个别财务报表中已经确认的递延所得税资产7.5万元 为什么选D
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2020-03-13
老师 增值税税控盘480元,减免税表填写正确吗?
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2019-07-09