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老师,所得税应纳税额计提的时候是用企业净利润计算吗
1/1189
2018-05-24
销售额是117万,买入原材料50万,应该交税多少?一般纳税人
2/1060
2017-06-30
老师,营业外收入不是不记住企业所得税应纳税所得额吗?
1/1139
2019-04-21
企业所得额500W,个税应该最少缴纳多少?(就税务局扣缴端的)
1/901
2021-10-17
服务业加计扣除的数额反应在增值税纳税申报表哪栏上?
1/1617
2019-06-17
老师,这个不是一般纳税人吗,不是应该不计入进项税额吗
1/820
2020-06-14
旅行社可以一部分按差额纳税,一部分按全额纳税吗,全额纳税税率是3%,差额纳税税率是多少呢
5/3820
2017-05-02
一下补缴三年的工会个人应纳额,请问这个补缴额可以税前减掉吗
1/334
2018-03-13
老师,做工商年检,需要填写纳税总额,是看科目余额表中的,应交税费,本年的借方发生额吗
3/316
2022-03-13
老师,做工商年检,需要填写纳税总额,是看科目余额表中的,应交税费,本年的借方发生额吗
1/1812
2022-03-13
老师好,一般纳税人转为小规模纳税人,还有留抵税额比如说6000元,应如何做账务处理?
1/333
2020-01-14
老师您好,如果小规模纳税人年应税销售额到达500万,那就必须要转为一般纳税人吗
1/1186
2019-05-16
报税失败的原因101003009800009,主表第15栏核定销售额87000必须等于核定应纳税经营额0.00
1/996
2023-03-09
老师,我公司今年销售收入到九月底6653594元,成本费用是约5000000万,所得税税负是2%,如果我想在三季度只交优惠政策应纳税所得额一百万以内,所得税按优惠政策10%缴纳所得税。那我至少再要计提70万的费用。靠不靠近税负率呢,怎么算?
2/360
2019-09-29
小规模纳税人交纳年度企业所得税,年度不超过100万元的部分,减按百分之二十五计入应纳税所得额,再按百分之二十的税率交纳企业所得税,这句话怎么理解
1/1652
2019-09-20
小规模纳税人企业所得税怎样征收啊,假如说应纳税所得额是20000,那企业所得税是20000减半然后乘以20%吗
3/1760
2017-05-17
甲公司司采用资产负债表债务法核算所得税。20x 7年年初“递延所得税负债”账户的方余额为66万元(不是直接计入所有者权益的交易或事项所产生的),适用所得税税率为33%。税法规定,从20 X 8年起,公司适用的所得税税率将由原来的33%改为25%。甲公20X7年新增应纳税暂时性差异300万元转回期初的应纳税暂时性差异100万元。甲公20x 7年的会计利润为1000万元。 要求:计算甲公司20x 7年“递延所得税负债”的本期发生额以及20x 7年应纳税所得额、应交所得税和所得税费用,应进行相应的会计处理。
1/1136
2021-04-19
多选 2.以下有关纳税人增值税会计处理检查调整专门账户表述正确的有( )。 A.增值税纳税人在税务机关对其增值税纳税情况进行检查后,凡涉及到增值税涉税账务调整的,应设立“应交税费——增值税检查调整”专门账户 B.凡检查后应调减账面进项税额或调增销项税额和进项税额转出的数额,借记有关科目,贷记“应交税费——增值税检查调整”科目 C.凡检查后应调增账面进项税额或调减销项税额和进项税额转出的数额,借记有关科目,贷记“应交税费——增值税检查调整”科目 D.全部调账事项入账后,应结出“应交税费——增值税检查调整”账户的余额,并对余额进行处理,处理之后,“应交税费——增值税检查调整”账户无余额
2/700
2021-09-27
老师,小规模纳税人不是只有应交税费-应交增值税科目的嘛。但我现在是旅行社有营改增差额征收的,可以抵减税费,我可以增加三级科目吗,先增加应交税费-应交增值税(销项税额)再增加应交税费-应交增值税(销项税额抵减)科目吗
1/334
2019-04-15
6月份申报表(二),进项税额已认证20份,税额340,000元,申报表(一)销项税额987元,应纳税颜O元。 1.7月份取得进项税额800元,销项税额1100元,7月份申报表怎填列? 前面会计把20份进项税额全部去认证了。 2.6月份报表上的进项税额是34万,账本上账面余额30万,不一致,怎么回事?
2/812
2019-08-01
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