车船税的会计分录,除了 借应交税费-应交车船税 管理费用 贷银行存款 是不是还要再作一笔入费用的分录?
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2022-10-11
请问个税计提,借:管理费用—工资 贷:应交税金—应交个人所得税 发放的时候 借:应交税金—应交个人所得税 贷:银行存款 这样处理对吗
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2022-04-02
公司支付给保险公司代交车船税,没有发票开具回来,请问账上这笔款项要怎么处理" 老师说借税金及附加, 贷应交税费, 车船税 借应交税费贷银行存款。 但是没有完税证明可以作为已经缴纳税款的凭证,而且款项是给了保险公司,能用银行存款来支付吗?
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2022-03-09
三、应交税费是1000,上期留抵扣额是包税金税盘和进货认证通过的发票620, 借:银行存款6882.35,贷:主营业务收入5882.35应交税费增值税-销项税1000 借:应交税费-未交增值税620,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 620 借:应交税金——应交增值税380(转出未交增值税) 当月的 贷:应交税金——未交增值税 380 次月交纳增值税  借:应交税金——未交增值税 380 贷:银行存款 等科目380
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2015-10-26
6. (1)甲公司为-般纳税人,2019年9月1日向乙公司(为增值税- -般纳税人)销售-批产品,价款为1 500 000元,尚未收到,已办妥托收手续,适用的增值税税率为13%。则甲公司应作如下会计处理: (2) 2019年9月15日,甲公司收到乙公司寄来一-张 3个月期的商业承兑票,面值为1 695 000元,抵付产品货款。 (3) 2019年12月15日,甲公司上述应收票据到期收回票面金额1695 0000元存入银行。 (4)假设甲公司于2019年10月15日将上述应收票据背书转让,以取得生产经营所需的材料,该材料价款为1 500 000元,适用的增值税税率为13%。甲公司应编制如下会计分录:
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2022-03-29
老师,请问,我公司18年8-10月收到客户预付款,借:银行存款50万,贷:应收账款50万,本年12月18号开票给对方100万(合同金额)在12月31号收到对方公司付款110万,借:应收账款110万,贷:主营业收入862068.97,应交增值税-销项税137931.03,为什么借方余额还有数据的啊?应收账款借方不是代表我们要收款的吗?,人家都多付款给我们了啊?
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2019-09-06
老师好 员工用自己的钱垫付去预交了增值税回来写了报销单然后公司用公户给他转了钱,借,应交税费-预交增值税贷,库存现金, 借,其他应付款 贷,银行存款,老师这样写分录对吗
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2023-11-10
新公司,老板自己买的东西给公司用的,开的有增值税发票,不走备用金,也不走银行存款,这笔账能一直挂其他应付账款吗?
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2020-05-15
指定用途的财政拨款收企业所得税吗? 我可以做 借:银行存款,贷:专项应付款吗/
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2016-10-24
我们没有预收款项,我们是开票后才收到款.所以这个步骤工程结算,我是这样做的借:应收账款,贷:工程结算收入 应交增值税-销项税?收到款项时,借:银行存款 贷:应收账款?这样是对的吗
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2021-10-15
我公司之前一直未交过增值税,本月产生了5元的税费。我做账是借:应交税费_增值税 5.00贷:银行存款5.00。填写财务报表时,应交税金的期末数填5,货币资金减少5元,最后资产合计比负债权益合计少了10元,这是为什么?我还需要修改哪里才能平起来
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2021-11-17
关于金税盘服务费,我先借应付账款-金税盘服务公司贷银行存款、再借管理费用贷应付账款 再借应交税费-应交减免税额贷管理费用,这样做对吗?
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2019-07-09
向银行借入10000元的短期借款,偿还应付账款,做的会计分录如下: 借:应付账款 10000 贷:银行存款 10000 借:银行存款 10000 贷:短期借款 10000 会计课堂上讲到的是下面的,只有一个分录: 借:短期借款 10000 贷:应付账款 10000 请问为什么?
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2020-01-04
老师,教育行业,为了招收学生,在商场里摆放铺位,这个铺位费应该入什么科目
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2020-07-07
系统管理以操作员001的身份进去,为什么不能进行账套的输出,应该如何解决
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2019-05-07
福利费为什么不直接通过银行存款支付,还要通过应付职工薪酬这个科目呢
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2018-02-23
老师,请问收回退XX款分录 借银行存款 10000 贷应付账款 -10000 这个钱为什么是负的
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2019-08-08
这个不应该是避免市场利率上升后发行公司避免蒙受损失吗为什么是下降
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2021-08-03
为什么物业公司行政人员工作服属于周转材料呢?这个不应该算管理费用吗?
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2019-07-23
发行期结束有200万股票未售出,转为自营处理 这个应该记在内个会计科目呀
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2019-04-21