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老师!请问单位向个人租房子,一年不含税租金12000元,个人去税局代开发票税额会是多少?合计开票金额是多少?有哪些税率的税费组成?
1/908
2021-04-24
这个已经交了税款的 金额应该填在哪里 我刚刚填了 总是不对,代开不含税的金额是12271.85+368.15=12640价税合计,税盘开的是543.68+16.32=560价税合计
1/617
2018-10-23
老师!请问单位向个人租房子,一年不含税租金12000元,个人去税局代开发票税额会是多少?合计开票金额是多少?有哪些税率的税费组成?
1/3245
2021-04-24
老师,这个公司按投资额分摊期间费用。我想问一下投资额是含税的还是不含税?因为他们工程决算报告是含税的。
1/3810
2019-05-28
你好老师,开增值税发票金额总是不一样是怎么回事?单价是1,金额是3688,然后税额110.64,价税合计是3798.64元,我想开3688的发票已经包含税率了的怎么做?
1/1126
2019-10-14
老师,报外经证了,下一步该怎么做,可以详细一点说吗?因为我公司是分包的,不知道怎么处理下面的问题:1.怎么预缴税款,2.请进度款是不是按照送审的金额?我分包合同的金额不对,所以外经证的金额也是按照合同来,因为5月处理分包合同的时候没考虑税率变动,就按照含税金额算了。3.预缴和开票哪个先办呢?恳请赐教~
1/829
2018-08-31
老师,您好!应收账款的一个客户有贷方余额,这个余额原因是一般贸易方式收入确认要减掉运费, 意思是报关单上面的金额少于我们订单的金额了,比如: 订单金额是1200元(含运费), 我们报关单金额是1000元(含运费)。 这个应该是怎么处理
1/446
2019-09-03
老师,这里的租金收入指的是含税价还是不含税价?
1/1161
2019-05-28
请问销售额内含税吗?
1/290
2021-04-06
按照我公司开具发票金额确认主营业务收入和销项税,那相应的结转主营业务成本的时候 分录是这样的 借:主营业务成本-XX 贷:库存商品-产成品 结转的这个金额应该是不含税金额是吗,那仓库的入库单应该按不含税金额入库吗,如果当时采购的原材料开具的不是专票而是普票那又按什么金额入库呢?
1/1338
2018-03-20
4.5.6三月不含税收入74810.68,含税77055,其中只开了两张票不含税7184.47,含税7400.国税圆票时交纳税金215.53,这些表应咋填呢?
1/840
2017-07-12
公司员工报销一张滴滴的专票,价税合计545.27,税额15.88,不含税金额529.39.员工只报销85.36,那我做账的时候税额按全额入,还是按照比例入
1/1477
2018-03-28
所得税扣除标准所说的工资薪金总额 ,这个工资薪金 是含 有医社保,公积金及加班费等有补贴的金额还是除扣各项后实际发的工资薪金呢。
1/1548
2017-12-20
增值税申报表上面的销售额填的是含税的,还是不含税的
1/3014
2020-06-08
小规模跨区经营预交增值税的销售额是含税还是不含税
1/424
2024-09-14
老师,申报增值税里的表一里的开具增值税专用发票里的销售额,是含税的销售额,还是不含税的销售额
2/1651
2020-05-18
案例如下: 比如:进价:11700元(含税),含17%的增值税,那么不含税进价为10000元, 进项税额:1700元。 不含税售价:15000元, 含税售价:15000+15000*0.17=17550元 销项税额是17550-15000=2550元. 应纳税额:销项税额—进项税额=2550-1700=850元 而现实中却是,如果按照以上含税售价的算法给报价给采购商,采购商肯定不会同意。现实中的含税价=不含税价格*(1+8%)=15000X1.08=16200元。或者含税价的算法是:不含税价格/(1-8%)=16300元,但同样开出了17%的增值税票。 问题一:如果,现实中含税价的算法是正确的,那么这个8%是怎么得来的,又是怎么开出17%的增值税的? 问题二:假如含税价=不含税价格*(1+8%)=15000X1.08=16200元是正确的合理的,那么在税务书以及百度百科上为何提倡含税价的算法是: 含税价=不含税价格*(1+17%)。因为现实生活中,根本不是这种算法,那么这种算法为何一直存在各大经济法和税务法书籍里边
1/802
2017-12-02
核心征管返回比对结果:当期申报的专用发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05,当期开具或者申请税务机关代开的增值税专用发票含税金额合计1553398.08+46601.92元元。相差金额1600000.00元,小规模纳税人,自己开具的专票 哪里填错了吗
1/192
2019-04-11
老师好,我们销售二手物品 按照3%减按2%纳税,含税金额是3894元,在账务上按照3894/(1+3%)*2%=75.62计提增值税并且税报上实际缴纳75.62元;账上的收入是倒挤出来的,3894-75.62=3818.38元,但是税报上的收入还是按照3894/(1+3%)=3780.58,这样账务上和税报上产生了差额3818.38-3780.58=37.8元,想问一下老师,如果我想调平的话,差额这部分要怎么做账呢?
1/513
2020-03-31
收到进项票含税10万,税负3%,销项开出去不算利润只算需要缴纳所有税额,要开多少金额?怎么计算呢?
1/474
2022-05-18
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