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补录固定资产新会计制度怎么做分录啊
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食品生产企业的企业会计制度,有模板吗?
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怎么建立建筑公司会计制度和财务流程
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2020-03-20
非同一控制企业合并时发生的相关税费计入企业成本吗,为什么
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2024-01-02
老师,公司一定要请外部审计吗?我公司没有打算上市的话,年度审计是不是一定要请?为什么?
1/993
2023-03-20
什么是行内审计?需要做些什么?银行说行内审计又抽到我们单位
1/534
2020-05-15
老师,我想问一下,做合并报表抵销处理时,调整后的净利润=调整前的净利润-已经售出的增值-未实现的内部交易,题目中有一笔,将设备出售给被控制公司作为固定资产的,内部交易,为什么调整净利润时不用考虑?
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2019-08-13
在审计完成后,注册会计师必须对被审计单位公布的财务报表出具审计报告。这一过程的主要工作有( ) A 整理、评价执行审计业务中收集到的审计证据 B 复核审计工作底稿,审计期后事项 C 汇总审计差异,并提请被审计单位调整或作出适当披露 D 形成审计意见,编制审计报告
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2021-10-30
年末的审计报告是审计的内账还是外账
1/3411
2017-11-06
单选题 13. 注册会计师审计应收账款的目的,不应包括( )。 A、确定应收账款的存在性 B、确定应收账款记录的完整性 C、确定应收账款的回收期 D、确定应收账款在会计报表上披露的恰当性 14. 否定式函证必须满足的条件不包括( )。 A、个别账户的欠款金额较大 B、欠款余额小的债务人数量很多 C、预计差错率较低 D、相关的内部控制是有效的 15.( )是由产品制造、资产使用等部门的有关人员填写,送交采购部门,申请购买商品、劳务或其他资产的书面凭证。 A、订购单 B、验收单 C、对账单 D、请购单 16.注册会计师为审查被审计单位未入账负债而实施的下列审计程序中,最有效的是( )。 A、审查资产负债表日后货币资金支出情况 B、审查资产负债表日前后几天的发票 C、审查应付账款、应付票据的函证回函 D、审查购货发票与债权人名单 17.对直接人工成本的符合性测试,如果采用计件工资制,应当检查( )。 A、实际工时统计记录 B、职员分类表 C、个人产量记录 D、职员工资率
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2019-07-05
1.同控看账面价值,非同控看给付代价的公允价,这两个都是成本法下的控制吗?2.权益法是看给付对价的公允价还是账面价去和可辨认账面净资产公允价的份额去比较
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2019-07-20
费用分摊制度是什么意思呢?
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2015-10-07
金融投资公司建账应该用哪个制度?
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2017-02-28
急!请问哪位老师有销售与收款制度模板?
2/281
2020-07-18
报销财务制度模板怎么做
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2016-05-05
老师,请问有没有公司财务制度文件模板。
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2019-07-24
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