老师,2021年小规模是百分之一的税率,报税的时候本期免税额是按三个点出来的,是不是要修改报表
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2021-06-02
网店销售了好几种货物,有的免税,有的不免税,直通车费用和快递费是一起花费的,取得专票怎么抵扣?
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2017-08-17
我在建筑公司上班,公司接了一个公园园林绿化工程。购买了免税苗木,这个免税苗木可以抵扣进项吗?
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2019-05-31
老师您好,旅行社小规模纳税人如果本季度销售额在九万以下,是按照差额纳税的税金来免税的,不是按照全额纳税的税金来免税的对吗?
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2017-10-16
《增值税减免税申报明细表》二、免税项目--第2列"免税销售额扣除项目本期实际扣除金额": 免税销售额按照有关规定允许从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的,据实填写扣除金额; 无扣除项目的,本列填写"0". 按照什么规定允许扣除价款?扣除金额怎么确定?
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2021-09-09
增值税进项税额留抵税额有期限吗
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2020-05-15
支付技术维护费时:借:管理费用 330 贷:银行存款/现金 330 抵减增值税税额:借:应交税费——应交增值税(减免税款) 330 借:管理费用 -330 我把第二分录写成:借:应交税费——应交增值税(减免税款)贷:管理费用330效果一样吗
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2017-07-11
老师,请问销项716.04,进项174.65,上期留抵24,764.49,申请退税24,216.15, 应抵扣税额合计722.99,实际抵扣税额716.04,,期末留抵税额6.95,分录要怎么做呢 我的未交增值税老是少6.95
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2023-02-07
老师,林业产品,对方开的普票,显示免税,我们能够抵扣进项税吗
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2020-04-09
免税农产品30000可以抵扣进项税不是30000/(1+10%)*10%,而是30000*10%,为什么
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2019-02-02
借:应交税费-应交增值税-减免增值税 1050 一直存在借方余额什么时间消掉?借:管理费用1050贷:银行存款 1050借:应交税费-应交增值税-减免增值税 1050贷:管理费用 1050金税盘和服务费的分录到抵税的时候怎么做?
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2017-03-18
老师你好,我想问一下季度报税,我们公司业务包含了劳务派遣业务的,因为销售额不超过30w,那我报税的时候劳务派遣差额纳税的就填到了附表一,本期扣除额扣了后不含税销售额是4000,其他的都为1%的普票不含税销售额为230000,那我填到主表的第十栏“小微企业免税销售额”就应该是234000吧,然后我的第二十栏“小微企业免税额”应该是4000*0.05+230000*0.03=7100吧?但是我根据系统自动带出的234000*0.03=7020这样申报了,需不需要重新申报,是第二季度的,现在已经第三季度要申报了,要不要更正申报,会不会有什么影响?
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2023-10-10
不得抵扣的进项税额等于当期无法划分的全部进项税额乘以当期简易计税方法计税项目销售额 加免征增值税项目销售额除以当期全部销售了 这里面的线 三个项目的销售额分别具体代表什么意思
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2020-10-28
滴滴发票和地铁发票,计算抵扣是怎么一个公式 我看地铁有免税、3%、6%、9%的发票,那我计算抵扣怎么抵扣
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2024-10-26
老师今天小规模开票了,这是免税第一次开,票开出来税率是免费,税额都是三个*号,开的对吗,税额不显示0吗
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2022-04-14
4月份小规模增值税纳税申报时,第12行其他免税销售额+第17行本期免税额=财务报表的主营业务收入,对吗?
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2022-05-18
税控盘去年12月购入抵扣的,去年没有抵扣完今年还可以继续抵扣吗480元全额抵税去年年底抵扣余额还有179.3
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2019-07-29
1至3月的增值税是减免的、那我帐套上的进项税额我知道装出或者减免、但是我销项税额怎么做呢
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2020-04-25
请问有留抵税额退税的,进项税额转出怎么做呢?
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2022-04-26
老师,因一直作内账,有些税务没搞清楚。比如2022年底,手头中进项税额(已全部认证)大于销项税额,那这个留抵税额可以在2023年继续 作为进项税抵扣,这是可以的吧?还有一种情况:在2022年底,我是知道我手头中有多少进项发票的,经计算我的进税大于销项,那我把一部分进项发票故意不认证,留 着2023年后再认证抵扣可行不?
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2022-12-13