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老师 货款转账的手续费如何做分录 财务费用不能在贷方吗 财务费用借贷分别表示增加还是减少
1/1030
2018-01-31
上个月有笔分录入错了 借 销售费用办公费 200 贷 银行存款 200 入错了,应该入管理费用的,要怎样改
1/341
2023-03-01
老师你好,所得税扣款大于计提费用。应该怎么做分录?之前是借所得税费用,贷应交税费–企业所得税。
1/825
2019-05-06
老师,你好!供应商那边搞活动预存1万送1500元的优惠,请问是借:预付账款 10000 贷银行存款 10000 借:库存商品1500 借:管理费用 1500( 借方红字)这样做分录对吗?
1/1097
2020-05-19
从银行借入3000万,其他企业借入2000,将银行的借款用于构建生产车间,剩余的其他借款用于日常经营,纳税筹划
1/546
2022-03-01
借;管理费用 贷;长期待摊费用 接下来每月的分录呢,借:长期待摊费用,贷什么?
6/1877
2017-05-25
我们找TCL借款,他们直接把款打给了我们的供应商A公司,我们在通过对公把货款和利息一起打给TCL直接借:应付账款——A公司 财务费用——利息 贷:银行存款(对公)直接这样做分录吗财务费用直接用银行的对账单入账就可以了吗
1/913
2017-12-28
我去年做的分录借管理费用—邮寄费 应付账款—暂估计提进项税 贷的是应付账款—暂估款 今年开票冲销怎么做
1/465
2022-01-17
购买一年或一年以内的相关服务费,用预付账款。借:预付账款 贷:银行存款 然后按照12个月分摊到管理费吗?
1/577
2023-08-16
想请问老师,下面两条预算会计分录的金额这样对吗? 1.发放劳务人员工资 财务会计 借:业务活动费用 53900 贷:其他应付款 1120 银行存款 52780 预算会计 借:事业支出 53900 贷:资金结存 53900 2.支付食堂餐费 财务会计 借:业务活动费用 12000 其他应付款 1120 贷:银行存款 13120 预算会计 借:事业支出 13120 贷:资金结存 13120
1/1064
2022-05-08
那如下这种食堂的账务处理是对的还是错的?1、收到公司拨款借:银行存款贷:食堂收入2、就用这笔钱购买粮油,菜,燃料等借:费用支出-粮油,菜,燃料等(设明细账核算)贷:银行存款(现金)3、年末结转收入借:本年盈亏贷:食堂收入4、结转支出借:本年盈亏贷:费用支出
1/1725
2019-03-28
运输企业,司机出车会先借出车费用,出车之后在来报,这样每月的个人借支过大,会不会有风险?税局会不会查
1/780
2018-11-17
我们单位是科研院所,在新政府会计制度下,用科研经费购置固定资产,帐务怎么处理?财政拨款收入.借业务活动费用,贷零余额用款账户。预算会计:借事业支出,贷:资金结存 可是借:固定资产,贷方应该是什么科目?
2/3191
2020-01-04
【第1笔业务】6月1日,因急需资金,贴现还差2个月到期的商业承兑汇票,票面金额500 000元,贴现率9%,收到贴现金额492 500元,存入银行。 【第2笔业务】 6月1日,归还2016年12月1日借款本金500 000万元及利息14 625元(已经计提)。 【第3笔业务】6月1日,从建行贷款,半年期400 000元,年利率5.85%,到期还本付息。贷款3年期15 000 000元,年利率6.40%,到期还本付息。两笔贷款已经转存至企业工行账户。 【第4笔业务】6月10日,企业发行债券1 000 000元,扣除发行费120 000元,实际收到9 880 000元,存入银行。 【第5笔业务】6月20日,归还长期借款1 000 000元,并支付最后一年利息66 500元(每年6月20日付息一次,到期还本。查看明细账,已预提33 250元)。 【第6笔业务】6月21日,收到存款利息1 075.86元。 【第7笔业务】6月30日,计提本月短期借款利息1 950.00元。
1/1126
2021-11-03
单位给职工家属代缴的养老保险,是不是不用放在管理费用核算,收款式:借现金 贷其它应付款——养老保险 等交款时:借其它应付款——养老保险 贷现金,这样做分录对吗?
1/778
2018-12-22
老师,去年有一笔管理费用要在今年红冲怎么做分录?去年的分录是,借:管理费用-诉讼费 贷:预付账款
1/2653
2019-06-17
收到退回多余的广告费是借库存现金,贷销售费用吗,前面做的销售费用入账的,还是贷预付账款呢
1/1038
2018-11-14
银行手续费的发票次月才提供,当月要如何做账,下月收到发票又该如何做账?是当月借财务费用,贷银行存款,下月做借应交税费进项税额,贷财务费用吗
1/4335
2019-04-04
给员工的开门红 一人200, 必须走 应付职工薪酬吗分录 借管理费用 福利费 贷银行存款,这么做不行吗必须要 借管理费用 福利费 贷应付职工新酬吗
1/780
2022-06-16
扣缴了2018年度的企业所得税 计提时 借所得税费用 贷应交税费-所得税费用 缴纳时 借:应交税费-所得 贷银行存款 分录应该是做2笔 昨天您跟我说做3笔?
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2019-04-28
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