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老师我们是食品公司,第一个月开票金额是40000多,往后月份开票是10000到20000元,这样税务那边一般会有问题吗?我们申报收入室按开票金额申报
2/618
2016-12-22
老师,我想问一下,个人所得税当月申报后,表里边有累计专项附加扣除的内容,但为什么这一块体现的是当月的附加扣除金额,而不是累积金额,
2/324
2023-08-15
增值税纳税申报表小规模纳税人附列资料里面的应税服务扣除额指的是什么
1/1555
2015-12-03
(2)8日,购入原材料一批,取得的增值税专用发票上注明货物金额为5000元,增值税税额为650元,价税合计为5650元,开出转账支票支付了全部款项,这批原材料当天检验入库。,写会计分录
1/535
2023-10-29
老师,金额1万以内的材料可以记入,管理费用物料消耗吗?
2/520
2022-01-06
家具厂很多材料,辅料还有一些五金这个怎么做期初余额
1/376
2021-03-29
材料依托于产品,但是产品没有减值,怎么还问材料减值额
7/1457
2018-11-27
进口原料,我还不知道怎么算出原料金额,通过什么单据算
1/608
2020-04-08
请问客户因为货物质量问题扣了我们货款一部分不付,然后又要求我们开全部货款金额的发票,但付款只付一部分。请问扣掉的那部份金额,我们确实需要开票吗?对方不会把货退回来, 站在税务的角度,我们销售货物,是必须按订单全额开票 是吧?
1/3573
2021-11-20
老师,某国有工厂材料存货采用计划成本记账,2019年1月份“原材料”科目某类材料的期初余额为40000元,“材料成本差异”科目期初借方余额为4000元,原材料单位计划成本为10元。该工厂1月份发生发如下经济业务: (1)1月10日进货1000公斤,以银行存款支付材料货款9500元,材料增值税进项税额1235元,运费400元,材料已验收入库 (2)1月15日,车间一般耗用领用材料100公斤 (3)1月20日进货2000公斤,增值税发票上价税合计21696元(增值税税率为13%)款项用银行存款支付,另支付运费1000元,材料已验收入库。 (4)1月25日,车间生产产品领用材料2500公斤。 要求:完成上述业务的会计分录,计算材料成本差异率,计算发出材料应负担的材料成本差异并编制相关会计分录。(求过程,详细些)
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2020-05-22
1.2日委托甲公司加工一批应税消费品,发出A材料的计划成本为120万元 材料成本差异率为-2.5%,以银行本票支付甲公司加工费,取得增值税专用发票注明价款10万元,增值税税额为1.3万元,以支票支付消费税13.78万元 2.10日外购一批B材料,取得增值税专用发票注明的价款为200万元,增值税税额为26万元,款项尚未支付,以银行存款支付运费取得增值税专用发票注明的价款为2万元,增值税税额为0.2万元,当日原材料已验收入库,该批原材料的计划成本为200万元 3.8日收回委托甲公司加工的A材料已验收入库,其计划成本为135万元,ABC公司用于连续生产应税消费品 4.22日生产领用B材料一批,其计划成本为50万元 5.31日A材料和B材料的可变现净值合计为750.655万元 其他资料:ABC公司原材料只有A,B两种,采用计划成本核算,月初A材料的实际成本为200万元,B材料的实际成本为400万元,B材料计划成本为410万元,月初原材料所对应的存货跌价准备余额为10万元 问 根据资料1和3,ABC公司收回的委托加工物资实际成本为多少 ABC公司当月B材料的材料成本差异率为多少?
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2020-02-20
第2 资料 领取自产的材料和外购的材料 问1:都是不用视同销售确认收入吧? 问2:都按按成本价结转主营成本吗? 问3:只有外购材料才做进项税额转出 而且是按成本价算税 ? 对吗?
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2019-05-15
老师,企业所得税汇算清缴,资产折旧这边是全额调增吗怎么具体分析?[图片][图片] 系统带出来折旧全部调增了
1/503
2022-03-23
按照收入核定征收的企业所得税汇缴的时候填写收入总额的时候还需要吧营业外收入里边的数据加上吗
1/1270
2020-04-28
老师你好,我想请教一下,我税务账这边,上个月有个银行做错了,导致余额也错了,已经结账了现在怎么调整
1/3013
2019-08-12
老师您好,我这边分公司是一般纳税人,独立核算,想注销,但是其他应付款余额50多万,银行存款没钱,如何平账?
1/489
2022-03-22
老师,企业所得税月季度申报表里边的从业人数和资产总额,为什么不可以都写0呢?确实没有收到一分钱啊?
2/1101
2020-07-03
1.甲公司是增值税一般纳税人,2018年9月从外地购入一批原材料,取得增值税专用发票注明金额10万元、税额1.6万元,该批原材料在运回甲公司途中因管理不善丢失了5%,又因遇不可抗力毁损了30%。 要求:计算本月应纳增值税额。
1/1587
2021-10-26
老师您好,所得税汇算清缴,资产折旧摊销纳税调整明细表,本年折旧摊销额这一列的电子设备金额是不是填写3135.32?左边固定资产折旧表的累计折旧本期电子设备减少金额是负的3135.32
1/232
2021-04-18
广州这边抄税截止时间是到什么时候
1/581
2017-09-08
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