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旅行社可以一部分按差额纳税,一部分按全额纳税吗,全额纳税税率是3%,差额纳税税率是多少呢
5/3820
2017-05-02
请问以前年度所得税退回影响今年利润总额吗,影响今年的应纳税所得额吗
1/2643
2019-10-16
甲公司司采用资产负债表债务法核算所得税。20x 7年年初“递延所得税负债”账户的方余额为66万元(不是直接计入所有者权益的交易或事项所产生的),适用所得税税率为33%。税法规定,从20 X 8年起,公司适用的所得税税率将由原来的33%改为25%。甲公20X7年新增应纳税暂时性差异300万元转回期初的应纳税暂时性差异100万元。甲公20x 7年的会计利润为1000万元。 要求:计算甲公司20x 7年“递延所得税负债”的本期发生额以及20x 7年应纳税所得额、应交所得税和所得税费用,应进行相应的会计处理。
1/1136
2021-04-19
老师好,年应纳税额为400万,企业所得税是400万*25%吗?一般纳税人,假定不考虑其他情况
1/3492
2020-06-08
老师,改动二月份个税,已经缴纳100的税费,现在改动应该缴纳130的税,为什么更改的话不是差额而直接是130的金额
1/381
2023-03-20
多选 2.以下有关纳税人增值税会计处理检查调整专门账户表述正确的有( )。 A.增值税纳税人在税务机关对其增值税纳税情况进行检查后,凡涉及到增值税涉税账务调整的,应设立“应交税费——增值税检查调整”专门账户 B.凡检查后应调减账面进项税额或调增销项税额和进项税额转出的数额,借记有关科目,贷记“应交税费——增值税检查调整”科目 C.凡检查后应调增账面进项税额或调减销项税额和进项税额转出的数额,借记有关科目,贷记“应交税费——增值税检查调整”科目 D.全部调账事项入账后,应结出“应交税费——增值税检查调整”账户的余额,并对余额进行处理,处理之后,“应交税费——增值税检查调整”账户无余额
2/700
2021-09-27
老师。销项税贷方余额是不是代表下个月应该缴纳的税费?
1/653
2019-06-18
纳税申报表里,哪个位置对应你按技工贸收入和利税总额?
1/1057
2018-06-25
老师,这三张发票那些是可以在增值税应纳税额中抵扣的
2/974
2018-10-24
报税失败的原因101003009800009,主表第15栏核定销售额87000必须等于核定应纳税经营额0.00
1/996
2023-03-09
企业所得税减免怎么算的,收入是1813331.74 应纳所得税额453332.94 减免企业所得税346999.76 应该缴纳是106333.18 这些数据是怎么算出来的
2/506
2022-01-15
一般纳税人可以开普通发票吗?不是一般纳税人只能开专票吗?那为什么一般纳税人开据的普通发票的税费可以做为应交税费-应交增值税-销项税额呢?
1/1684
2016-12-13
按开具增值税专用发票的销售额计算增值税应纳税额,税率为征税率—3%或5%。,是什么意思
1/789
2019-02-27
:小规模纳税人,季度总销售额:31万,自开9万,自开14万,代开专票8万,请问,教育费附加:本期应纳税额,本期已缴税额分别怎么用哪个数乘以税率老师31万*3%*3%,但是代开8万增值税专用发票,免教育费附加啊!请问这个时候本期应纳税额还有本期已缴税额,分别怎么填写
1/794
2018-11-11
老师您好,我填写的小规模纳税表,提示我,本期销售额未达起征点,请讲本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中,适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。
1/692
2020-07-02
就是报个税时 收入按出纳做的工资表里的应发工资对吧 填完后税款计算出来应补退税额金额怎么跟工资表里的扣税金额不一样
2/1044
2022-04-11
老师,房地产一般纳税人,像我们房地产的进项税额都是最终结转收入的时候才和销项税额进行抵减,现在目前的都挂进项税额没错哈,我同事说是否应该挂应交税额-应交增值税--待抵扣进项税额?
1/981
2020-09-30
老师您好,企业所得税年报调增的应税所得额需做会计分录吗?不是应纳所得税哈
3/594
2021-06-04
小规模纳税人,享受减免,每月直接按收入金额/1.01*1%计应交税费-应交增值税可以吗?
2/861
2021-07-08
老师,我公司今年销售收入到九月底6653594元,成本费用是约5000000万,所得税税负是2%,如果我想在三季度只交优惠政策应纳税所得额一百万以内,所得税按优惠政策10%缴纳所得税。那我至少再要计提70万的费用。靠不靠近税负率呢,怎么算?
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2019-09-29
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