小微企业,企业应纳税所得额140万元,怎么计算企业所得税?
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2022-01-07
经济普查中的应交增值税是我一年中实际缴纳的税额吗
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2019-01-21
老师,小规模纳税人认定是年应税销售额在500万以内是吗?
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2020-06-23
按开具增值税专用发票的销售额计算增值税应纳税额,税率为征税率—3%或5%。,是什么意思
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2019-02-27
从小规模纳税人处购进原材料,取得增值税普通发票,发票上注明的金额为116万元,那么该公司当月应纳消费税税额。
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2021-06-15
企业所得税减免怎么算的,收入是1813331.74 应纳所得税额453332.94 减免企业所得税346999.76 应该缴纳是106333.18 这些数据是怎么算出来的
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2022-01-15
老师,小规模纳税人,季度未超30万,减征增值税,填申报表时, 是不是填在“本期应纳税额减征额”这一栏次(即第18栏)
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2020-07-06
老师,工商年报里的纳税总额,按应交税费的实际缴纳额填报,那这么说个人所得税也包括在里面填报了是吗?谢谢
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2019-06-17
小微企业应纳税所得额,就是利润总额超过了50万, 要怎样计算企业所得税呢?
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2018-02-24
老师,季度预提企业所得税是根据本年利润科目的余额做为应纳税所得额吗?
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2019-06-13
企业所得税纳税申报表的账载金额应该看明细账的哪一栏,借贷方还是余额
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2019-11-05
2004年所得额为-49万元,2005所得额为52万元,2005年应纳多少企业所得税
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2015-12-01
老师您好,我填写的小规模纳税表,提示我,本期销售额未达起征点,请讲本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中,适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。
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2020-07-02
:小规模纳税人,季度总销售额:31万,自开9万,自开14万,代开专票8万,请问,教育费附加:本期应纳税额,本期已缴税额分别怎么用哪个数乘以税率老师31万*3%*3%,但是代开8万增值税专用发票,免教育费附加啊!请问这个时候本期应纳税额还有本期已缴税额,分别怎么填写
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2018-11-11
4、 销售下列货物适用13%税率的有( ) A.鲜奶 B.植物油 C.速冻饺子 D.粮食 5、下列说法正确的是( ) A.纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务的,应当从高适用税率。 B.纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务的,应当按照销售货物适用税率。 C.纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务的,应当分别核算不同税率货物或者应税劳务的销售额。未分别核算销售额的,从高适用税率。 D.纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务的,应当分别核算不同税率货物或者应税劳务的销售额。未分别核算销售额的,由主管税务机关核定
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2022-08-28
甲公司司采用资产负债表债务法核算所得税。20×7年年初“递延所得税负债”账户的方余额为66万元(不是直接计入所有者权益的交易或事项所产生的),适用所得税税率为33%。税法规定,从20×8年起,公司适用的所得税税率将由原来的33%改为25%。甲公20X7年新增应纳税暂时性差异300万元,转回期初的应纳税暂时性差异100万元。甲公20×7年的会计利润为1000万元。 要求:计算甲公司20×7年“递延所得税负债”的本期发生额以及20×7年应纳税所得额、应交所得税和所得税费用,应进行相应的会计处理。
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2022-04-02
老师,您好!请问应交税费中:销项税额、进项税额、已交税金、转出未缴增值税、出口退税、出口抵减内销产品应纳税额、销项税额、进项税额转出、未交增值税、减免税款。之间是否有勾稽关系?
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2019-04-22
一般纳税人 本月销项税额20000 进项税额 10000 加计抵减 1000 本月底 我的账务处理如下:。 结转进项税额:借:应交税费-应交增值税-销项税额20000 结转销项税额:贷:应交税费-应交增值税-进项税额10000 结转未交增值税:贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税10000 结转未交增值税:应交税费-应交增值税-转出未交增值税10000 结转未交增值税:应交税费-未交增值税 10000 次月缴纳税款的时候 借:应交税费-未交增值税 10000 贷:银行存款9000 贷:营业外收入-加计抵减 1000 请老师检查一下,我的会计分录是否有误
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2021-02-20
核心征管提示信息:保存失败!错误原因:主表第15栏服务、不动产和无形资产“核定销售额”0.00必须等于“核定应纳税经营额”3.00。 (错误码e88242f0dc264bd096038d46cf849291) 19/07/11 16:09
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2019-07-11
一般纳税人企业增值税账户销项税额2000,进项税额5000。老师,月末应该怎么进行账务处理?
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2022-06-22