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老师,我公司是机械租赁公司,一般纳税人,机械主要是矿上用的矿用车和装载机还有挖机,这些车一直在矿上用,还要交车船使用税吗?@群答疑郭老师(3063758720)
1/832
2018-11-01
老师请问公司发放的交通补贴,通讯贴补,取暧费都计入J管理费用/销售费用一福利费 D应付职工薪酬一福利费对吗?
2/1116
2019-09-16
公司请外包公司给我公司代发工资,对方给我开票名称为*人力资源服务*服务费可以吗?还是应该给我开劳务费
1/2924
2018-12-21
老师,这A选项,补记上年度少计的,分录不是 借:应交税费——应交所得税 贷:以前年度损益调整
1/373
2020-07-24
购买固定资产取得的进项发票不能一次性扣除??只能扣除一部分?剩下的部分要进入应交税费-待抵扣进项税??应交税费-待抵扣进项税只能用于固定资产这种情况??
3/1009
2017-03-27
老师您好我公司是建筑公司,21年初购买了一个起重机,起重机的原价是1190万 当时1月份对方之给开了590的发票,6月份又给开了58万4的发票。1月份的分录是借固定资产-10530973.4 应交税费-应交增值税-进项税额-684513.3 应交税费-应交增值税-待认证进项税额684513.3 然后这个月收到58万4的发票是不是应该借应交税费-应交增值税-待认证进项税额-67224.91,贷-应交税费-应交增值税-进项税额67224.91
2/101
2021-08-12
公司购入二手车,印花税怎么计算?含税价格*0.0003?做账的时候,借固定资产 贷银行存款? 还是借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款?
6/1420
2019-12-16
老师好!我们公司在2019年11月份购买一辆车,当时支付这笔款没有发票,借:预付账款-A公司 贷:银行存款,等发票回来时冲掉预付账款,借:固定资产 借:应交税费-应交增值税(进项税) 贷:预付账款-A公司,后来发现是跟B公司买的车,不是A公司,入账入错了,这个账该如何调整呢?
2/341
2020-05-19
老师,购入2个价值2000千元的空调用于办公,计入固定资产好还是费用好,,相关会计分录是 借:固定资产 应交税费-应交增值税 贷 银行存款 吗? 公司是中小型小规模企业
1/1152
2020-07-23
当月购入固定资产取得专票分录是这样吗?借;固定资产 100 应交税费-应交增值税-进项税额 60 贷方:银行存款 160 (固定资产当年税可以抵扣60%,下一年抵扣40%)是怎样处理的了
3/991
2019-03-19
我们公司账上没有固定资产的进项,也没其他费用发票,就是只有产品的进项发票,现在的情况是,库存商品的借方余额*0.13,和应交税费——应交增值税 的借方余额 差的有点多,我现在特别晕,不知道怎么回事,
1/453
2021-04-26
老师 我想在让您帮我看下,这个我不是很明白 公司购入一辆车56.5万(含进项税额6.5万),已全额付款,发票未收到,那我本月做账就是 借:固定资产 50 贷:应付账款 50 借:应付账款 50 贷:银行存款 50 收到票后 借:应付账款 50 应交税费—应交增值税(进项税额)6.5 贷:应付账款 56.5
1/528
2020-05-14
我们买了台电脑,已经入账(借固定资产、应交税费应交增值税进项税,贷记银行存款),后来对方将发票作废了,我怎么改这个凭证呢
1/748
2018-12-10
借:固定资产 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款老师能解释一下这块的分录意思吗?应交税费属于负债类科目,借方表示负债减少,买东西时增值税为啥记到借方。
1/2065
2019-01-30
这个第六题,这个题的分录是借:长投2040,贷无形资产1500,应交税费应交增值税195,营业外收入345吗?还是贷资产处置损益345呢?我有点蒙了。而且初始投资成本不等于入账价值吗?他问入账价值我就选了1695。
4/669
2022-03-07
开采砂石10000立方米,对外销售6000立方米,当地砂石资源税税率3元/立方米 为什么资源税应纳税额=6000×3÷10000 而不是直接6000×3
1/1525
2022-03-22
偿还融资款和利息应该怎么做帐啊
1/1141
2018-10-09
您好,实报实销的通讯补助和交通补助,要通过应付职工薪酬核算吗,纳入工资总额吗
1/1724
2019-11-19
公司跟人力资源公司签订了灵活用工协议,让人力公司找一些技术人员帮我们工作。这个发票是人力资源开给我们的,开票类目是选人力资源服务费发票还是技术服务费发票啊?
1/1377
2021-02-05
老师,我公司18年5月开始营业,20年4月刚注册,一直没有做帐,现在可以把前面发生的成本费用一并列入5月吗,以前收入也补交税费,谢谢老师
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2020-06-08
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