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老师,应交增值税-进项税额100元,应交增值税-进项税额20元,应交增值税_销项税额300元,怎么写会计分录使借贷平衡啊?
1/1259
2019-08-19
3.某酒厂为增值税一般纳税人,主要生产粮食白酒和啤酒。2020年5月销售粮食白酒60000斤,取得不含税销售额105000元:销售啤酒150吨,每不含税售价2900元。房外本月销售粮食白酒一共收取包装物押金9040元,销售啤酒一共收取包装物押金1130元。计算该酒厂5月应纳消费税税额。(啤酒单位税额220元/吨)。
3/3909
2022-03-20
刚营业三个月的商贸公司,8月有销售开票,销项税额大于进项税额,但有税控系统全额抵扣的480,就不用交增值税了,分录应该怎么做?
1/336
2019-09-03
请问一下小规模纳税人开具差额征税发票 不超过季度45万,填写增值税报表是填在5%增收率栏,还是填在免税销售额栏???
1/341
2022-04-12
我想问一下,就是餐饮行业有充值这块,如果计算销售额,销售是算上充值的金额还是算充值了之后消费的金额,还有充值附赠送的金额怎么算销售里面
1/2131
2016-05-24
小规模纳税人季度都有开专票和普票。季度专票和普票销售额大于9万,专票和普票正常都应交增值税!季度专票和普票销售额小于等于9万,专票的税金正常交税,普票的税金可填列免交增值税!是这样吗?
1/1789
2018-12-20
老师您好,结转进项税和销项税这样做分录对吗,借:应交增值税-销项税,借:应交增值税-进项税额转出,贷:应交增值税-进项税,贷:应交增值税-未交增值税
1/1925
2022-05-26
14、期末结转增值税(进、销差额) 借:应交税费-应交增值税(转出应交税金) 贷:应交税费-未交增值税 就是进项金额大,销项金额小的话分录怎么写,反之怎么写
1/1297
2019-06-03
1.本月货物销售额850万元,税率为16%,其中增值税专用发票的销售额是500万元,普通发票销售额300万元,末开发票的销售额50万元。 2.本月取得增值税发票及抵扣联15份,金额700万元,税额112万元,本月已经认证通过。3. 购进小汽车一辆,取得发票1份,金额8万元,税额1.28万元,本月通过认证。, 4.销售货物取得运输增值税专用发票3份,金额3万元,税额0.3万元,本月通过认证。”5.购进货物取得铁路运输发票1份运费1万元。 6. 上月进口货物一批,取得海关进口增值税专用缴款书3份,金额20万元,税额3.2万元,本月取得对比通知书,对比相符。 7.本月因保管员的失职,丢失货物一件,金额2000元,税额320元 8.企业将购入的货物部份用于发给职工, 金额5万元,税额0.8万元,怎么计算增值税应纳税额?@会计学堂-玉老师(2536514142) @群答疑郭老师(3063758720)
1/355
2018-11-22
汽车销售行业的增值税税负率和所得税税负率
5/1757
2017-06-17
某企业为增值税的一般纳税人,2021年6月发生如下经济业务: (1)购买甲类材料1000公斤,取得增值税专用发票注明的税额1.6万元; (2)进口设备一台,从海关取得进口增值税专用缴款书上注明增值税额12万元 (3)向农民收购一批农产品,收购凭证上注明买价50万元:支付给某物流公司(增值税一般纳税人)不含税价运费2万元,并取得了合法有效的增值税专用发票 (4)为生产免税产品,购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明价款1.5万元,增值税0.24万元,支付运输企业(增值税小规模纳税人)不含税运输费1万元,取得税务机关代开的增值税专用发票。 (5)A产品合并定价对外销售,取得含税销售额23.4万元 (6)销售B产品,取得不含税销售额100万元 试分析计算该企业当月应纳的增值税
7/1587
2021-11-07
本月销售软件金额27元。税额4.3万, 本月进项金额1159.78元。税额65.01元 请问增值税申报表,如何填列? 请看下图 进项税额需要分摊吗
1/430
2018-11-13
我们是增值税企业,我就不知道在取得什么应税服务的销售额才缴纳文化事业费
1/585
2015-12-14
有老师知道这个表该怎么填嘛,增值税税负情况,应收账款余额/累计销售收入比例
1/692
2019-12-25
小规模纳税人认定标准年应征销售额500万以下 这500万以下是含增值税的部分吗?
2/600
2022-08-16
小规模纳税人的增值税申报中主表中的销售额是自动提取的还是人工填写的呢?
1/1927
2018-04-23
一般纳税人生产的商品混凝土按简易办法征收增值税对销售额有没有什么要求。
1/1018
2016-07-09
现在一般纳税人月销售额范围是多少呢,多少是免征增值税呢,有没有利润要求呢
1/2127
2021-10-14
甲公司是一家工业企业,为增值税一般纳税人,2018年7月发生经济业务如下:(1)购进一批工业用原材料,取得增值税专用发票,发票上注明金额100万元、增值税额13万元。支付运费,取得增值税普通发票,发票上注明金额5万元,增值税额0.5万元。(2)向农民收购一批免税农产品作为原材料用于生产税率为16%的产品,农产品收购发票上注明买价50万元。委托乙运输公司运输,取得的乙运输公司开具的增值税专用发票,发票上注明金额3万元。(3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票,发票上注明金额10万元、增值税额1.6万元。(4)销售产品一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金3.48万元。(5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为1.6万元,旧产品作价2万元。
1/1045
2022-03-13
营改增行业销售额的确定,其中旅游服务为什么不得开具增值税专用发票,可以开具增值税普通发票,这两种票据有什么区别?
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2020-02-23
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