已经预交了的增值税为什么要计提到未交增值税而不是已交增值税?
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2018-09-22
增值税申报时的增值税与开票系统中的增值税金额不一致,如何处理?
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2018-01-08
广告公司在税务局开的专票次月退票开的负数发票,增值税和附税都已经交过了的,本期怎么处理呀?(本期又是在税务代开的专票,税金都交了)退票的那个增值税和附税这个月应该怎么处理呀,挂应交税金的负数吗?本月收入是不是要把那个金额减出去呀
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2018-07-09
5月开票税额共9000.00元,异地项目预缴了1800元,五月计提如下 : 借:应交税费-应交销项税额9000.00 贷:应交税费-未交增值税 7200.00 贷:应交税费-预交增值税 1800.00 报销预缴增值税时: 借:应交税费-预交增值1800.00 贷:其他应付款    1800.00 预缴增值税转到未交增值税 借:应交税费-预缴增值税1800.00 贷:应交税费-未交增值税1800.00 这样,预交增值税的借方多1800.00,不平,请问我应该怎样做才对
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2020-06-28
增值税小规模纳税人和增值税一般纳税人的区别?
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2019-04-12
增值税税负与增值税征收率的区别是什么?
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2015-12-01
简易计税的要交增值税也要转出增值税吗?
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2017-08-03
请问是这样登吗?应交税费是1000,上期留抵扣额是包税金税盘和进货认证通过的发票620, 借:银行存款6882.35,贷:主营业务收入5882.35应交税费增值税-销项税1000 借:应交税费-未交增值税620,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 620 借:应交税金——应交增值税380(转出未交增值税) 当月的 贷:应交税金——未交增值税 380 次月交纳增值税 借:应交税金——未交增值税 380 贷:银行存款 等科目380
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2015-10-26
我可以把应交税费-应交增值税-已交税金,改成:应交税费-应交增值税-预缴增值税吗,还是说我新增加:应交税费-预缴增值税,这个科目。那个比较好,为啥
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2023-12-27
1.甲公司为增值税一般纳税人,商品销售适用的增值税税率13%,装修服务适用增值税税率9%,以上业务均为甲公司主营业务,(1)12月5日,甲公司与乙公司签订委托代销合同,甲公司委托乙公司销曹w商品100件,w商品已经发出,每件费品成本为60元,合同约定乙公司应按每件100对外销售,甲公司接不含增值税的销售价格10%向乙公司支付手续费,乙公司适用的手维费的增值税税率为6%.乙公司没有售出的w商品须退回给甲公司。至12月31日,2)12月16日,甲公司收到客户丙退回的全部商品 甲公司于退货当日支付了退货款,并按规定向客户开具了增值税专用发票(红字),该批商品系甲公司2020年9月20日销售的商品,增值视专用发票上注明售价为20000元增盘程视额为2600元,该批商品成本为15000元。编制会计分录
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2021-10-30
请问我们退役士兵减免1500,主表应交增值税1530,这样的话,在减免表哪里填1500呢?
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2021-04-20
2㎏为自然升溢,8㎏为对方多发,经联系后退回供货方,每㎏12元,增值税16%,会计分录
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2019-03-15
请问财政退的增值税,说是财政扶持资金,分录是借:银行存款,贷:营业外收入吗?
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2018-12-10
你好老师 我想请问下我增值税的发票我现在抵扣联丢了,但是要退票,怎么办
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2019-11-26
进料加工购进的进口原材料 没有进口的增值 税吗,也 就不能与到能免抵退吗
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2016-11-14
本月没有销售,就退货开了两张负数发票 ,增值税申报的时候应该怎么申报呢
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2022-02-25
老师,一般纳税人,当销项大于进项时,分录第一步: 借:应交税费一应交增值税一销项10 应交税费一应交增值税一转出未交增值税5 贷:应交税费一应交增值税一进项15 第二步 借:应交税费一未交增值税5 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税5 这样做对不对
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2021-07-06
老师,你好!我们是小规模纳税人,一季度下来没有满30万的销售额,减免增值税,会计分录是不是这样子写:借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-增值税-转出未交增值税 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税额)/营业外收入。谢谢!
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2019-10-26
按3%交(=@__@=)缴纳增值税是预缴季度申报,除了增值税还要交其他税吗?例如增值税附加税?
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2016-10-26
老师早,4月申报缴纳属期3月份的增值税,分录这样写: 3月份结转增值税时,借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 4月份缴纳时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 可以吗?
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2020-05-04