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借:应交税费-应交增值税-进项税 10 贷:应付账款 10 借:应收账款 20 贷:应交税费-应交增值税-销项税 20 请问月底要结转交的10元增值税接下来要怎么做分录?
1/1360
2019-05-22
上个月剩的多余的进项税额我做了 借:应交税费-未交增值税4100 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税4100 这个月这剩的4100进项税该怎么继续处理
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2019-12-13
这个月有税控服务费280,假如本月增值税1000,实际缴税720,做账分录:(1)借:应交税费—转出未交增值税 720 贷:应交税费—未交增值税 720 借:应交税费—减免税额 280,贷:管理费用 280 (2)借:应交税费—转出未交增值税 1000 贷:应交税费—未交增值税 1000 借:应交税费—减免税额 280,贷:管理费用 280 老师,2种分录金额哪种对
5/720
2021-04-13
将Excel中的数据读入Power Automate Desktop时,如果选择读取“工作表中的所有可用值”,那么默认的ExcelData变量为:( )。 A.数值型 B.文本型 C.数据表型 D.布尔型
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2023-11-17
小规模纳税人,购入车辆,增值税不能抵扣的。如果后期这个小规模转为一般纳税人,这个增值税还能用吗?
1/534
2018-09-17
去年的加计抵减都是年底一起转出,借应交税费,未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除 ,是这样的吗
7/356
2022-06-07
本期销项税额合计是53334.1 本期进项税额合计是42660 应纳增值税额是10674.1 结转未交增值税 如何编制记账凭证
1/816
2019-05-29
凭证上做的进项税额转出跟增值税申报表上的进项税额转出有什么关系呢?
1/1163
2017-08-27
月末应交税费-应交增值税-进项税额借方余额9000,应交税费-应交增值税-销项税额贷方余额8000,结转分录怎么做?
1/1049
2019-12-08
发生的税控盘技术维护费抵减税款,计入应交税费-应交增值税-减免税额,月末用不用转入未交增值税借方
1/1422
2018-10-09
老师,我想问下,月底计提增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,下月缴费 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款,这样做是不是不对?资产负债表应交税费那栏金额怎么是付数?,不应该是零吗
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2016-11-11
你好,请问小规模企业月末增值税是通过借:应交税费-应交增值税,贷:应交税费-未交增值税,这样结转吗,累计一个季度应交税费-未交增值税的余额,待第二季度第一个月缴纳时借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款。这样对吗?谢谢
1/1110
2019-08-29
购入需安装设备一台,取得的增值税发票注明买价10万元,增值税税率13%,另支付包装费,取得的增值税发票上注明,包装费2万元,增值税税率6%,所有款项用银行转账支票支付
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2023-03-08
老师请问我们是小规模纳税人,这样做减免税款可以吗?因为我财务软件自动结转的是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税。所以做减免分录的时候,我可以这样做分录吗?
1/796
2019-10-21
销项大于进项时,未交增值税余额在贷方,应交增值税是负数,结转未交增值税也是负数是怎么回事?麻烦老师们帮忙看下,谢谢老师们
1/389
2023-03-24
公司是一家房地产开发企业,一般纳税人,新项目。现预收客户房款(定金),做分录借:应交税费——预交增值税 贷:银行存款 请问,月底时要不要将预交增值税转至未交增值税借方,即:借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预交增值税 ?
2/2504
2017-01-23
从小规模转一般纳税人,是不是增值税的附加税也从季度申报转为月度申报
1/2042
2017-09-05
增值税专用发票失控,做进项税转出,原材料,要不要转出?会计分录怎么写
1/861
2019-11-12
应交税费-应交增值税(销项)这个科目的余额需要转出吗,什么时候转出呢
1/818
2018-08-08
原来计入进项税的金额,现在需要进项转出,比如买原材料借 原材料100 应交税费——应交增值税(进项税额)17贷 应付账款 117后来原材料用于集体福利了借应交税费——应交增值税(进项税额转出) 17 贷 应交税费——应交增值税(进项税额)17借 原材料17 贷 应交税费——应交增值税(进项税额转出)17这样做对吗
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2018-11-20
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