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对方发货给我们代卖,我们销售收到货款116,返还对方98元,相印分录是:借:受托代销商品116,贷:受托代销商品款116 借:银行存款116 贷,应付账款 100 应交税费-销项税16 借:应交税费-进项税16 贷:应付账款16 借:受托代销商品款116 贷:受托代销商品116 借:应付账款100 贷:主营业务收入 1.72 贷:银行存款98 应交税费-应交增值税进项税 0.28
1/893
2019-02-27
老师我计提缴纳6月份社保公司承担部分,写借:管理费用-社保20394.9,借:销售费用-社保4166.7,贷:应付职工薪酬-社保24561.6,然后借:应付职工薪酬24561.6,借:其他应收款-个人承担社保部分11760,贷:银行存款36321.6,那其他应收款是在借方,发工资的时候在贷方,分录应该怎么写
1/1066
2019-08-11
老师我这个分录有问题吗,7月材料现金付款20万收到货了,9月对方开票给我,借原材料,贷暂估,借预付账款贷现金,借原材料负数,贷暂估负数,借原材料,贷预付账款?这里暂估挂应付账款还是什么
1/955
2019-11-27
共同控制,重大影响下,如果以发行股票取得长投,投资方账务:借长投贷股本,贷资本公积-股本溢价,那被投资方怎么做账? 被投资方:借交易性金融资产/债权投资等金融工具科目,贷方股本,资本公积-股本溢价,对吗?
1/1582
2019-05-26
为什么定额备用金的处理方法是借:费用,贷:库存现金,而不是贷其他应收款
5/2243
2019-04-23
老师,请问损益类科目里面的借贷方向怎么记呢。因为里面有收入类科目也有成本类科目还有三个损益类科目,就不知道借贷方向怎么记
1/236
2021-04-20
这是 外账,之前从一般账户付款给对方单位(借应付账款 贷银行存款),后来对方单位把同样的款项金额汇到公帐上(借银行存款 贷应付账款),
1/706
2017-05-09
请问中级会计职称考试实务简答题和主观题的会计分录如何规范录入?贷写在借的下方哪个位置规范?贷的金额写在借的金额下方多远规范?
3/567
2021-08-28
月末制造费用结转到生产成本后,资产负债表借方金额大于贷方金额,差额刚好是结转的制造费用金额,该如何调整资产负债表,使借贷平衡
1/1030
2020-04-21
投资收益和信用减值准备都是损益类科目,损益类科目应该是借减贷加,为什么在信用减值准备科目里面是损失增加在借方,减少在贷方
2/875
2022-03-17
假如接受某公司的货币资金投资300000元 ,存入银行 会计分录借银行存款 贷实收资本 填制通用凭证是要根据会计分录借方填一张 贷方填一张吗
1/2908
2019-05-30
我们物业公司今年其他应付账款余额为贷方,我结转到收入。借其他应付款电费 贷主营业务收入 应交增值税 那借方有余额我该如何结转
1/904
2022-05-12
长期股权投资宣告发放现金股利,借 应收股利,贷长期股权投资-损益调整。 这个分录该怎么理解,应收股利在借方增加,长投在贷方减少吗?
5/2641
2022-03-18
开设应收账款,,并没有开设预收账款。。。如果说。。预收的贷方等于应收的借方,,,那我预收银行存款1000。,。是不是可以借银行存款1000 贷应收账款负1000呢????
2/692
2019-02-14
上月的销售暂估成本已经结转,本月做冲销40万,发现主营业务成本的贷方比借方要大(借30贷40),像这种情况怎么处理?会计分录怎么做?
1/714
2017-12-23
网银里的借贷发生额不是很理解,为什么收到现金货款去存款,发生额在贷方。是不是借方发生额对于银行来说是增加,对企业来说是减少
1/1583
2018-05-20
计提工会经费: 借方,管理费用~工会经费 贷方,应付职工薪酬~工会经费 发放: 借 应付职工薪酬~工会经费 贷 银行存款 那返还的分录应该怎么做?
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2023-04-25
借方是应发工资–缺勤–公积金,贷方是社保,个税,绩效,实发工资<银行转的钱>相加。结转工资的时候,借管理费用–自贡建筑 129918.34 贷应付职工薪酬 129918.34
1/510
2019-05-30
请问老师,抵押的承兑怎么做账,对方给我承兑,我把承兑抵押给另一方,另一方收取点数,现款再打回来,借银行存款,贷,其他应付款。票据到期,借其他应付款借财物费用,贷应收票据,是这样吗
1/653
2018-10-20
本年利润跑到贷方去了 借贷也不平衡的 是结转的问题 还是它会自动跳动
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2018-09-10
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