【例16-7】某建筑公司签订了一项总金额为100万元的固定造价合同,最初预计总成本为90万元。第一年实际发生成本63万元。年末,预计为完成合同尚需发生成本42万元。该合同的结果能够可靠估计。该公司在年末应进行如下会计处理:第一年合同完工进度=63÷(63+42)×100%=60% 第一年确认的合同收入=合同总收入×60%=100×60%=60(万元) 第一年应确认的合同费用=预计总成本×60%=(63+42)×60%=63(万元) 第一年确认的合同毛利=收入-费用=60-63=-3(万元) 第一年预计的合同损失=[(63+42)-100]×(1-60%)=2(万元) 其账务处理如下:借:主营业务成本 630000 贷:主营业务收入 600000工程施工——合同毛利 300
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2017-10-26
我公司是绿化工程公司,按照进度,收取了一部分工程款,未开发票;用这笔工程款支付了部分购买苗木的货款、部分劳务公司的劳务费,后来收到劳务票和材料票;也支付了一些分包出去的工程款收到票了;当月我公司未开票要做收入成本吗?如果不做,竣工结算的时候,是先做借:工程结算,贷:合同成本/合同毛利,还是先做借:主营业务成本/合同毛利,贷:主营业务收入?根据我说的业务量请问老师这些凭证该怎么做?
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2020-07-07
手上有一件小规模企业,发生建筑安装服务项目,开具了发票。如何进行账务处理。这样做对吗?借:银行存款 ** 贷:主营业务收入 ** 应缴税费——应缴增值税 **购买的用来安装的产品借:库存商品 ** 贷:银行存款 **领用时:借:主营业务成本 ** 贷:库存商品 **
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2019-01-09
公司应用的财务软件是金算盘,公司已成立五年,所录入的项目只有应收应付的往来账和费用账,未涉及到主营业务收入、主营业务成本、库存商品等科目,现如今需要完善,期初数据该如何取得录入软件呢?
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2017-07-14
我公司主要承接医药公司的市场推广,并开具发票给医药公司:市场推广费,账务处理为主营业务收入。我公司又分包给其他市场推广公司,并取得发票,发票内容为:市场推广费。请问我们取得市场推广服务可以计入主营业务成本吗?
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2022-03-12
劳务公司开票直接做贷主营业务收入,成本可以直接把工程施工结转到主营业务成本吗
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2021-11-12
在对宇项股份有限公司2018年度财务报表进行审计时发现,该公司2018年度未发生并购、分立和债务重组行为,供产销形式与去年相当。该公司提供的未经审计的2018年度合并财务报表附注的部分内容如表: 品名 主营业务收入 主营业务成本 17年发生额 18年发生额 17年发生额 18年发生额 X产品 40000 41000 38000 33800 Y产品 20000 20020 19000 19019 合计 60000 61020 57000 52819 要求:假定附注内容中的上年比较数均无误,找出其中存在或可能存在的不合理之处,并简要说明理由
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2021-03-26
就是账务处理这块,每期的主营业务成本金额是否等于主营业务收入金额,也就是说我不明白问什么他们不等,借方还要有工程施工--毛利科目,毛利不能算在主营业务成本里吗?为什么?
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2018-11-20
开了发票,钱未给,该怎么记账呀?建筑行业的,老师,应收账款,主营业务收入吗?
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2021-05-11
我提问:我公司为其他公司提供劳务人工,本月开出发票65万,但只收到那家公司55万,我公司应当发放劳务人工60万。然后转了50万给其他人由其代为发放,怎么做分录?借:应收账款:65万 贷:主营业务收入65万 收到劳务收入:借:银行存款 55万 贷:应收账款55万 代发放:借:其他应收款--*** 50万 贷:银行存款50万,代为发放后:借:? 贷:其他应收款50万,成本:借:主营业务成本 60万,贷:劳务成本60万
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2016-09-28
老师,主营业务成本是主营业务收入对应的成本吧,商贸企业,假如2月份没有采购,但有销售并确认收入,请问主营成本该怎么取数,谢谢
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2024-04-08
请问售价金额法核算,平时商品售出按售价计入‘主营业务收入’和主营业务成本,月末算出差价率调整主营业务成本,那前期按售价结转的‘主营业务成本’怎么处理?
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2019-02-26
老师您好,我在做收入的时候,开的销售发票税率不一样,是不是收入要按税率不同,做分录。 借:应收账款 贷:主营业务收入-免税 主营业务收入-13% 主营业务收入-9% 应交税费-应交增值税(销项税)
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2022-09-05
老师,前期养老院收到老人入住费(开收据)已确认收入5000,4月份又让开了12000的发票,这个分录怎么做?借:预收账款 7000 借:主营业务收入5000 贷:应收账款 12000,是不是不对,预收账款7000,并没有收到,用啥分录合适
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2022-05-20
写凭证的时候主营业务写的是发票里圈起来的1还是2?借应收账款 贷主营业务收入和应交增值税–销项税对么
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2017-07-06
老师,我报税时收入那块,开的增值税普票,我借:应收账款,贷:主营业务收入,忘了做增值税那块了,我按全额记入主营业务收入,这个怎么处理老师
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2016-10-16
老师请问软件公司一次性收到三年的系统维护费,发票也开了,怎么做账才能把收入分摊到三年做。开发票是必须借应收账款贷主营业务收入和增值税吗?怎么分三年
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2024-10-11
老师好,餐饮公司,3月外卖收入是3000,4月份外卖公司会把3月份的外卖款打给我们(扣掉手续费 类似服务费的金额),三月份我做账 借:应收账款3000 贷:主营业务收入2912.62 应交增值税87.38 ;三月这样做没问题吧?四月实际收到外卖公司打过来的款2800元(扣掉服务费后的金额),四月这个要怎么做账呢?谢谢老师
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2019-05-24
销售货物:借:应收帐款110 贷:主营业务收入100 应交增值税—销项税10 ,内帐处理如果对方不开票我可以 直接应收100 主营业务100这样做吗?等他确认要开票的时候,我再补做应收账款10 应交增值税销项税10,可以吗? 但是我们是小规模,又没有可以抵扣税款的,这样处理业务对吗?
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2019-08-12
我上个月冲预收账款,贷方红字。贷的主营业务收入,应交增值税。由于发票有问题,这个月这笔钱发票要冲红。请问我该怎么做这一笔账?
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2020-08-03