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去年第三季度的增值税做错了, 我做的分录是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 153.97 贷:应交税费-未交增值税 153.97 借:应交税费-未交增值税 153.97 贷:银行存款 153.97 当时没注意,这个153.97里有5.2是城市维护建设税。请问现在怎么改呢
1/299
2022-04-14
应交税费科目填写记账凭证的时候,什么时候用3级科目,什么时候用4级科目,有什么区别?比如应交税费-应交增值税-应交增值税进项税额,还有应交税费-应交增值税-应交增值税进项税额16%,这两个科目如何选择用?
1/2821
2019-03-20
不是劳务公司,派遣员工可以开增值票吗?
1/824
2020-06-15
提交增值税报表(小规模),根据含税收入总和报表自动计算的增值税税额和自己财务报表每笔收人计提的增值税税额有2分钱差异(应该是由四舍五入造成的多2分钱),,如何调整财务报表和实际缴纳的税额一致?我是这样坐等分录:借:应交税费-应交增值税 -0.02 贷:主营业务收入 -0.02 ,这样可以吗?
1/1026
2016-10-30
"什么时候要做分录:借:应交税费,应交增值税 贷:应交税费-未交增值税?做完以后还需要做什么工作,增值税都要怎么转"
1/127
2023-03-21
包工头A做工程时,挂靠建筑公司甲,建筑公司所交的税金由包工程承担,建筑公司收取固定管理费,现在这个项目增值税采用一般计税方法,人工费采用开劳务发票抵扣,这里就存在一个疑问:虽然这个劳务专票在建筑公司甲可以抵扣,但是这个劳务发票包工头去找劳务公司开票是要给税钱的呀,不但要给劳务发票中体现的税款,还有劳务公司所得税等附加税,包工头相当于在建筑公司少交的增值税,但包工头在劳务公司那方要交呀,从节税角度讲并没有节税呀?但为何现在建筑企业一般计税人工费却都要开劳务发票?
1/839
2018-06-24
公司支付个人劳务费13350,但个人无法提供劳务发票,故将此人劳务费作为工资发放,若作为工资发放,新增人员时要注意什么尼?代扣代缴个人所得税是否是625?因为劳务申报税额2136,太多了。故选择个人工资申报,但是这属于临时人员,我新增写入职时间,离职时间吗,那下个月又要变成非正常状态吗
1/360
2021-11-25
,增值税申报表中 ,货物及劳务、服务不动产和无形资产, 我们是餐饮服务企业(饭店),我们的营业收入属于货物及劳务?还是服务、不动产及无形资产 ?
1/2603
2019-01-10
金穗服务费是开的增值税专票金额615.38,税额104.62,总额720,认证后分录是不是 借:管理费用 615.38 应交增值税--进项 104.62 贷:现金 720 进项转出:借:管理费用 104.62 贷:应交增值 税---进项 104.62
3/839
2014-12-22
老师,我们的仪器是通过红十字会捐赠的,请问是选非应税项目吗?
6/517
2022-12-01
老师您好,这个月增值税缴纳200元,由税控盘及服务费减免额减免后缴纳增值税0元,填报城市维护建设税时的增值税额应填200元还是0元。
1/836
2020-04-13
老师,我们单位收到的增值税专用发票无法认证,开票方非要我们提供税务局的证明才给我们从开发票
1/530
2016-01-26
想增值税下设很多三级科目,应交税费_应交增值税进项税额,应交增值税一应交增值税一进项税额转出,应交增值税一待抵扣进项税额,在发票没有认证的时候放到待抵扣,认证了转入进项,转出在用进项税额转出吗?月末各个三级科目怎么平?
1/1071
2017-08-08
月末进项大于销项,本月无需缴纳增值税。多余的进项可以结转下月进行抵扣。分录: 月末转入未交增值税科目如下:借:应交税费-应交增值税(销项税额)应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项税额 那下个月销大于进,怎么做分录?
1/2519
2019-09-17
小规模纳税人月末应交增值税结转未交增值税吗?
1/4029
2020-04-16
缴增值税小规模纳税人,借方增值税应该选哪个啊?
1/937
2018-11-03
我当月增值税销项税是76.85元,那我280税控系统服务费是一次性进营业外收入么,借:应交税费―增值税(减免)280。
2/862
2019-06-11
老师劳务费的税率应该是多少?
1/702
2018-12-20
劳务报酬50万个税应该交多少
1/1557
2019-01-24
设计费 税收编码应该选劳务吗
1/3286
2017-07-06
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