出口视同内销的进项税额需要转出吗?进项票是17%,按照内销处理是缴纳16%增值税吗?然后是印花税吗?
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2018-11-01
同一老板一个场地注册多家公司,经营场地采用租赁方式,业务上也有相互销售的行为并开具有发票,这样的有什么风险?
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2023-02-26
混合销售,应按照纳税人主营业务确认销售额。对于混合销售,无论企业在账务上是否分开核算,都按如下原则处理:从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售货物缴纳增值税;其他单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售服务缴纳增值税。 这个看不懂,谁能告诉我一下,谢谢 混合销售,如果是分开核算,不是分别计算增值税吗
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2016-07-26
老师,自产的产品无偿赠送他人视同销售,借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额),我不知道这个应交税费金额从哪来?我送东西出去了还要把票开出来?
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2019-07-27
老师,国内企业出口生物柴油,是不是不免税也不退税,视同内销核算进项税和销项税,然后差额应纳税额?
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2021-06-29
老师。我遇到一个问题,我有个客户,中标时候是国企,中标之后在18年公司名称做了变更,现在跟我前购销合同,他们要用原来的公司签,可以吗,还有公司名称变更是不是税局跟开户行都必须变更?
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2020-06-29
你好老师,我们自己生产的砂浆有用在自己的施工队工程的,也有销售出去的。工地自用的砂浆出库是按哪个单价??我说是按产成品入库价(也就是生产成本结转到库存商品时的单价)作为施工的材料成本。我们老板说是工程材料成本应该按视同销售的那个零售单价算成本?
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2019-04-19
老师,我们是餐饮行业,为什么销售废品是按照13%的税率呢
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2022-04-24
4.某企业为一般纳税人,增值税税率13%,主要生产和销售A、B、C产品, 销售价不含增值税,销售的同时结转销售成本,2019年12月发生如下业务: (1)1日,向乙企业销售A产品,售价为80万元,成本60万元,货已发出, 已开出增值税专用发票,货款尚未收到,合同注明现金折扣条件:2/10、1/20 、N/30,计算现金折扣不考虑增值税。8日,乙企业付清货款,款项已收存银 行。 (2)6日,用银行存款支付管理部门业务招待费0.5万元,银行承兑手续费 2.2万元。 (3)15日,向丙企业销售B产品,售价为350万元,由于成批销售,给予 4%商业折扣并开出增值税专用发票,货款尚未收到,该批产品成本240万元。 (4)20日,由于发货错误,丁公司要求退回上月25日销售的20件C产品, 销售单价2万元,单位成本1万元,销售收入40万元已确认入账,成本上月 已结转,该企业同意退货,开具红字发票,退回产品已入库且手续已办清。 (5)30日,销售材料,售价为160万元,款项已收存银行,该材料成本145 万元,已计提跌价准备2万元。 (6)30日,实际收到经营租出生产设备本月租金30万元,月折旧额 20
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2020-05-27
老师,我想问下,比如签销售合同个人作为主体签和公司签有什么区别吗
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2023-07-06
请问老师为什么附有销售退回条款的用预计负债,其他的用合同负债呢?
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2020-07-19
甲酒厂本年7月销售白酒6000千克,售价为每500克 5元,随同销售的包装物价格为5000元;当月销售礼 品盒6000套,售价为200元/套,每套包括粮食白酒 1千克、单价60元,药酒1千克、单价40元。以上价 格均为不含增值税价格。甲酒厂本年7月应纳消费税 ()元。 A.270000 B.265000 C.271000 D.175000
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2021-06-23
) 5月10日,甲公司由于产品质量原因对上年出售给丙公司的一批商品按售价给予5%的销售折让,该批商品售价为200万元,增值税税额为32万元,货款已结清。经认定,同意给予折让并以银行存款退还折让款,同时开具红字增值税专用发票。 这题的营业收入怎样计算
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2019-04-30
老师,印花税的购销合同那一栏是按采购合同和销售合同的总金额来交吗
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2016-12-07
公户往来,元气银河短视频行业,有收到同一家公司的收入,支出款,那么账务怎么处理?
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2022-11-08
X 公司向客户销售一批产品合同规定销售价格为155万元,必须在交货后的24个月内支付,客户在合同开始时即获得该产品的控制收。该产品的现金售价为100万元它代表了在合同开始时点,按相同条件和条款出售相司产品,并于交技时支付货软的价格,该产品的成本为80万厅元。要求:不考虑其他因素请写出述业务的会计分录。
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2022-12-23
4月2日,销售甲产品500件, 每件售价200元, 货款100 0000元,增值税税率为13%,货款已收到并存入银行。这一题中为什么借银行存款为什么是113000
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2022-05-07
公司是生产型出口企业,12月的时候我公司出口一批货物,货物总价值为5万美元,这批货物一半收汇,一半赔偿客户。出口销售发票是按照出口总额开具的,现申报免抵退税,赔偿客户的部分视同内销,那么增值税如何申报呢
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2019-02-19
如果一个企业用自己生产的产品发给员工当福利,要做的考虑的是不两是部分的税:1.产品采购材料要转出进项税,2.产品当福利,要视同销售,所以要考虑销项税?是这样吗?
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2018-04-16
印花税的金额指的是公司销售的合同的金额还是公司销售金额加上公司采购合同之和?
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2017-01-04