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老师,最高额度1万元发票,1万是指税额,税价合计,不计税销售额哪一项,谢谢
1/698
2019-11-29
甲公司销售给客户 A 商品,该商品销售价格 100 万元,合同中约定现金折扣条件为(2/10, 1/20,N/30),甲公司预计客户在 10 天内还款概率为 50%,11-20 天还款概率为 40%,21-30 还款概率为 10%; 不考虑其他因素。则甲公司该笔业务应确认的收入额为( )。
1/2157
2022-06-01
农民专业合作社自产的稻子入库,加工成大米销售,稻子怎么折算大米计算成本?
1/1078
2019-07-22
老师请问,我有两家公司A和B,用A公司的名义跟C公司签合同销售货物,用B公司的名义买D公司的货物卖给C公司,请问我能不能以A公司的名义要求D公司给我开发票,
1/1275
2019-07-29
公司管理者出去各个城市检验院洽谈商务,促成销售合同,他的差旅费进什么费用
1/978
2020-01-04
公司是做育种育苗企业,现在苗子已经卖了,要结转销售成本,育苗有部分是外包给其它合作社的,那这个成本要怎么结转!
1/1408
2018-10-08
您好!我们三个人准备合伙开公司,我先跟您说一下出资方面,三个人是平均的,咱们属于销售类型的公司,我负责管理,和我有成熟的团队,我的两个合伙人也懂业务,但是管理是靠我,这样的情况怎么做股权划分合适
1/392
2024-03-22
老师,您好,我公司是农业种植专业合作社,现在我公司除了自己种植的小麦以外,还向别的农户收购了一部分,我想请问一下,我公司收购的这部分小麦销售的话是不是同样免税呢?
1/1387
2019-06-14
销售货物没有合同,这个要怎么申报印花税
1/1940
2019-02-18
家装公司在异地开了展厅(长期),有人员从事销售。合同都以公司名义签,安装也由总公司人员安装。这种情况展厅要注册吗?也要办税吗?
1/874
2017-10-26
A公司是增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。销售价格不含增值税,销售成立时逐笔结转成本,2019年A公司发生如下交易或事项:(1)3月21日,向乙公司销售一批E产品,开出增值税专用发票上注明的销售价格为600万元,增值税税额为78万元,款项尚未收到;该批产品成本为350万元,甲公司已将商品发出,纳税义务已经发生,但该笔销售不符合收入确认条件。(2)7月6日,A公司承担一项销售产品安装任务,安装期9个月,安装劳务履约进度按已发生成本占预计总成本的比例确定,合同总收入为40万元,当年实际发生成本12万元,预计还将发生成本18万元。假定不考虑相关税费。(3)9月1日,A公司将部分F产品作为福利发给本公司职工,其中生产工人500件、专设销售机构人员50件,该产品每件销售价格为0.6万元,实际成本为0.4万元。(4)12月4日,A公司向丙公司销售G产品,销售价格为100万元,产品的实际成本总额为65万元,因成批销售,A公司给予丙公司10%的商业折扣,款项已经结清。该笔销售符合收入确认条件。要求:根据上述资料,回答下列小题。(金额单位用万元表示)(4)根据资料(4),下列各项中,A公司向
1/3726
2020-06-30
房产营销策划代理销售公司(小规模纳税人)适用税率是6%吗?还有销售人员工资怎样合理节税谢谢
1/731
2022-03-24
请问购销合同一式二份只能 销售方盖好寄给采购方盖好,回寄一份给销售方,有其他简单的方法吗?
3/1412
2019-05-01
老师,申报印花税时,是不是只要有销售金额,购销合同要申报印花税,印花税的金额就填销售金额
1/4531
2021-04-19
销售方给开的专用发票,销售方没填自己的开户银行账号,这个要重开吗?
1/478
2019-03-21
我公司是销售虚拟产品,如向韩国进行销售,是否需要向韩国缴纳增值税
1/576
2019-10-29
交的承包金该怎么做帐?能直接记到销售费用吗?借 销售费用 贷 银行存款
1/771
2018-07-05
某县化妆品生产企业为增值税一般纳税人,适用企业所得税税率为25%。2022年生产经营情况如下: (1)当年销售化妆品给商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售收入6500万元,销项税额合计为845万元,对应的销售成本为2240万元。 (2)将自产化妆品销售给本企业职工,该批化妆品不含税市场价50万元(假定增值税税率为13%),成本20万元。 (3)当年购进原材料取得增值税专用发票,注明价款合计2200万元、增值税合计286万元;12月购置并实际使用符合规定的安全生产专用设备一台,取得普通发票,注明金额150万元。 (4)当年发生管理费用600万元,其中含新技术开发费用100万元
1/832
2023-09-18
服务类行业需要结转销售成本吗?比如美容行业
1/1008
2022-01-04
老师 我方为销售方,商户提前退租了,要开增值税红字发票,之前给商户开的是普通发票,因为不存在对方抵扣的问题,所以是由销售方直接申请红字发票信息表就行吧。
1/686
2019-02-26
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