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去年把“其他应收款”写出“其他应付款”了,现在怎么调账?
3/2026
2022-01-13
公司采购一批办公用品,卖出去开了销项发票,但由于我们进项有多的能抵扣,就没让供应商开进项票,付供应商的款是扣16个点后的款,现在要付这个款,但我账上没挂这个供应商的应付账款,如何处理
1/921
2019-04-19
请问金蝶软件辅助项目核算,怎么导出各项目应收应付款哪?
1/3992
2020-12-15
财政出资,我们公司带动贫困村经济发展,所有的门头牌和设备都是我们公司找第三方购买,专项资金到位后,我们再付给第三方,收到财政款时,借:银行存款 贷:专项应付款 付门头的费用时 借:专项应付款贷:银行存款 付设备费借:固定资产 贷:银行存款 按照权责发生制,门头费是先做,后付款,那应该是票到后做的分录时 借:低值易耗品 贷:应付账款???对吗
1/416
2020-01-17
老师,财政拔专项资金后续用于出资,账务这样处理对吗? 借:银行存款 贷:专项应付款 投资时 借:长期股权投资 贷:银行存款 同时 借:专项应付款 贷:资本公积一拨款转入
1/1230
2021-07-29
退货后,借应付帐款贷库存商品,应交税费应交增值税进项转出,应付账款和库存商品都是负的,进项税额转出也是负的吗
5/472
2021-06-07
原分录为借:制造费用 应交税费/应交增值税/进项税 贷:其他应付款,现想红冲制造费用和其他应付款,并进项转出,分录怎么做
1/44
2025-05-12
垫付款是计入应收账款还是其他应收款呢?
2/1971
2021-05-20
甲公司收到乙公司款50万,乙公司欠丙公司货款50万,丙公司又欠A公司的钱,现在签定了四方转账协议,由甲公司付款到A公司销往来款,前期早公司是按其他应付款入的账。现在的账是不是借:其他应付款 货:银行存款
1/272
2022-04-01
老师,准备注销公司,预收账款余额8万,其他应付款10万,应该怎么调才不会涉及税务问题?
6/405
2022-03-26
老师,借给其他公司的往来款,可以 借 其他应付款 贷 银行存款 这样做吗?
2/544
2021-12-29
老师,公司收的定金是进预收账款,还是其他应付款
1/1240
2016-01-19
你好 收到股东投资款,可以做借:银行存款 贷:其他应付款吗
1/1317
2020-07-10
其他应付款或预收账款往来挂账的问题,一般怎么处理呢
1/2086
2019-03-27
收到客户的定金是计入预收账款还是计入其他应付款
1/3118
2019-09-11
摘要往来款 借:其他应付款-法人 贷:银行存款 这分录正确吗?
2/1207
2019-10-15
收到客户的定金做预收账款还是其他应付款-定金-铭典公司 啊
1/2741
2017-12-05
老师 收客户的定金,计入预收账款还是其他应付款呢?
1/854
2019-05-31
前期把押金做进预收账款了,但是是按客户名字分类了的,这种情况需要倒回去重新做一次吗?做成其他应付款这样子,还是说后面收到款分开就好
1/901
2021-09-28
老师,我单位新成立的,我们收到其他单位的款,但是这个款我当成了预收账款,后来才知道只是借给我们单位的钱,不跟我单位有业务往来,,那我可不可以由预收账款贷方:红字,改为其他应付款贷方
2/791
2020-05-21
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