根据国税发(2001)84号文,第二条的规定:“个人独资企业和合伙企业对外投资分回的利息或者股息、红利,不并入企业的收入,而应单独作为投资者个人取得的利息、股息、红利所得,按“利息、股息、红利所得”应税项目计算缴纳个人所得税。以合伙企业名义对外投资分回利息或者股息、红利的,应按《通知》所附规定的第五条精神确定各个投资者的利息、股息、红利所得,分别按“利息、股息、红利所得”应税项目计算缴纳个人所得税。” 虽然说会计准则和税法规定会存在差异,但是从实操层面分析,合伙企业对外的分红不并入企业收入,税率也不并入企业的经营收入,年终计算纳税,会计上是否可以对该分红作为其他应付款进行账务处理,税务上来讲,对自然人的分红进行代扣代缴税费?
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2019-08-14
我是民办非企业公司 现在需要做审计报告,但是财务报表是小企业会计准则格式 这个如何处理呀!
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2023-12-18
老师您好,23年8月处理废料,前会计计入营业外收入,未交增值税,现在自查查出来的,税务系统里已经更正23年8月份的增值税申报表,现在要不要更正去年的季度财务报表、季度所得税报表、年度财务报表、年度所得税报表。我们是小企业会计,现在账务上怎么处理呢?谢谢老师
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2024-06-05
老师 新注册的企业 是都有国税和地税吗? 还是说只有国税没有地税啊?
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2016-07-14
国际货物运输代理服务费计入营业费用可以吗,二级是运输费
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2017-11-23
某外商投资企业(增值税一般纳税人)本年在我国投资开办摩托车企业,本年10 月份生产经营情况如下: (1)外购原材料,支付价款500万元,增值税65万元,取得增值税专用发票; (2)向国外销售摩托车600辆,出口离岸价折合人民币500万元;在国内销售摩托车 400辆,取得不含税销售额250万元; (3)因管理不善丢失当月外购的不含增值税的原材料金额35万元。本月取得保险公 司给予的补偿金额15万元。 (注:假设上期无留抵税额,增值税税率13%,退税率9%) 要求: (1)计算该企业10月份应抵扣的进项税额总和; (2)计算该企业10月份应缴纳的增值税; (3)计算该企业10月份应退的增值
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2020-06-23
老师,请问你外贸企业出售医疗物资,口罩,额温枪,防护服一类,需要在营业执照上增加什么范围?还有就是居家用品,陶瓷,宠物用品这一类要增加什么营业范围呢?谢谢!
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2020-04-01
新公司想开通外贸企业出口退税业务,需要走那些流程,跑哪些部门?
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2020-03-21
四月份缴纳三月份的个税,依据是不是三月份账里的二月份工资表?还有就是如果员工未转正,需要企业代扣代缴个人所得税吗?如果员工已经转正但是社保自己缴纳,需要企业代扣代缴所得税吗?
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2019-04-15
专项附加扣除信息采集失败,失败原因:业务处理失败:房屋所在地代码不在代码表内(住房租金)是怎么回事呢?如何解决?
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2020-12-17
一个企业做账应当要有业务单和结算单,所谓的业务单是企业为了表明业务发生什么而在内部填制的,结算单而是企业从外部得来的。这样的说法对吗?
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2017-07-19
公司购买的购物卡,代扣代缴的20%个所税,应入哪个科目,是业务费还是营业外支出
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2017-11-17
公司要升为集团,现在要企业信息公示一下,企业信息在哪里公示,是全国企业信息网吗?
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2020-01-03
销售给国外客户,退货回国内发生的进口税费(发票开的是价外费用),如何入账?
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2024-04-17
老板去国外旅游买了奢侈品自用,国外的购物发票能直接入帐吗?怎样做分录
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2019-07-28
某外商投资企业(增值税一般纳税人)本年在我国投资开办摩托车企业,本年10 月份生产经营情况如下: (1)外购原材料,支付价款500万元,增值税65万元,取得增值税专用发票; (2)向国外销售摩托车600辆,出口离岸价折合人民币500万元;在国内销售摩托车 400辆,取得不含税销售额250万元; (3)因管理不善丢失当月外购的不含增值税的原材料金额35万元。本月取得保险公 司给予的补偿金额15万元。 (注:假设上期无留抵税额,增值税税率13%,退税率9%) 要求: (1)计算该企业10月份应抵扣的进项税额总和; (2)计算该企业10月份应缴纳的增值税; (3)计算该企业10月份应退的增值
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2021-07-03
某外商投资企业(增值税一般纳税人)本年在我国投资开办摩托车企业,本年10 月份生产经营情况如下: (1)外购原材料,支付价款500万元,增值税65万元,取得增值税专用发票; (2)向国外销售摩托车600辆,出口离岸价折合人民币500万元;在国内销售摩托车 400辆,取得不含税销售额250万元; (3)因管理不善丢失当月外购的不含增值税的原材料金额35万元。本月取得保险公 司给予的补偿金额15万元。 (注:假设上期无留抵税额,增值税税率13%,退税率9%) 要求: (1)计算该企业10月份应抵扣的进项税额总和; (2)计算该企业10月份应缴纳的增值税; (3)计算该企业10月份应退的增值
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2022-04-01
老师,我的报表里有一笔营业外收入也就是小规模免增的增值税,在报企业所得税季度顸交表里填在哪儿?
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2019-04-11
我们是物业公司,代收代缴的电费,属于差额征税。代收的电费能去国税发票吗?开的专票怎么算收入,和成本
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2016-12-23
老师,请问收到贸易国和运抵国的汇款都是正常的?不算第三方汇款哦?报关单的贸易国是中国香港,运抵国为菲律宾,收到从香港汇来的外汇,外管申报付款国家是填香港吗?
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2019-08-07