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请问,从价计征的消费税=不含增值税的销售额*消费税率 那它这个销售额中是不是已经包含了消费税呢?那计算消费税的时候要不要除以(1-比例税率) 比如销售20,000元(不含增值税),那20000元中已经包含了生产销售环节的消费税了。我们再以这个20000元为基础再x5%的消费税率,这样不是重复征税吗?
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2020-05-20
视同销售收入,账上没有主营业务收入,之前贷销项税,增值税纳税申报怎么填,一般纳税人增值税
1/514
2022-02-19
建筑行业小规模,销售83万,按照行业增值税税负,应该交多少增值税?怎么算
5/578
2020-07-29
小规模季度销售未达30万,免增值税,这增值税是入什么科目吗?免所得税吗?
1/1780
2020-05-14
老师上个月单位开了一个党建经费,现在报增值税的时候系统带出来的销售免税金额里面没有这个金额,我是不是应该给他加进销售免税的金额那一栏里面
3/97
2025-01-12
将自产的货物捐赠给公益组织,不是可以免增值税吗?为什么还要做销项税额呢?如下分录 捐赠产成品的会计分录: 视同销售 借:营业外支出 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
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2023-03-14
以收取手续费的方式委托代销时,对于手续费委托方是不是得按6%记增值税,且需要在会计分录上反映:借:销售费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额)?受托方是不是也同理记销项税额?
1/1172
2018-06-27
老师,软件即征即退销售软件产品,增值税报表填写是销售还是服务?
1/1371
2019-08-05
收到的增值税普票销售方那里没有写销售方开户行及账号可以吗
3/3892
2019-05-15
应交税费-应交增值税-销项税额(预交) 应交税费-应交增值税-销项税额(暂估) 这两个科目设置的好坏用法
1/1010
2021-11-25
老师,应交增值税-进项税额100元,应交增值税-进项税额20元,应交增值税_销项税额300元,怎么写会计分录使借贷平衡啊?
1/818
2019-08-19
我单位是一般纳税人,从采砂场直接进石英砂,再销售出去,可以差额征收增值税吗?
1/617
2019-11-04
小规模纳税人,季销售额20万,专票9万,普票11 万,普票部分需要全部交纳增值税么?
1/577
2020-11-27
老师超市会计的实操里的增值税纳税申报表附列资料一的销售额1058750怎么算来的
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2016-12-10
小微企业免征增值税,申报表上要填销售额吗?填了又校验不过?还要申报附加税吗?
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2018-12-10
赠送分录1借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)2.借:销售费用 贷:库存商品 应 交税费-应交增值税(销项税额)这2个分录什么时用营业外支出,和销售费用呢?销售费用能在税前扣除,那营业外支出能税前扣除吗?税法上的这种赠送在所得税前是不是要把这个商品的公允价调增收入计算所得税?
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2020-02-05
甲市M公司为增值税一般纳税人适用增值税税率为13%,2021年10月销售货物取得不含增值税价款113万元购入原材料一批,取得增值税专用发票注明价款30万元税额3.9万元,计算本月缴纳增值税
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2022-12-29
3.某酒厂为增值税一般纳税人,主要生产粮食白酒和啤酒。2020年5月销售粮食白酒60000斤,取得不含税销售额105000元:销售啤酒150吨,每不含税售价2900元。房外本月销售粮食白酒一共收取包装物押金9040元,销售啤酒一共收取包装物押金1130元。计算该酒厂5月应纳消费税税额。(啤酒单位税额220元/吨)。
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2022-03-20
1.本月货物销售额850万元,税率为16%,其中增值税专用发票的销售额是500万元,普通发票销售额300万元,末开发票的销售额50万元。 2.本月取得增值税发票及抵扣联15份,金额700万元,税额112万元,本月已经认证通过。3. 购进小汽车一辆,取得发票1份,金额8万元,税额1.28万元,本月通过认证。, 4.销售货物取得运输增值税专用发票3份,金额3万元,税额0.3万元,本月通过认证。”5.购进货物取得铁路运输发票1份运费1万元。 6. 上月进口货物一批,取得海关进口增值税专用缴款书3份,金额20万元,税额3.2万元,本月取得对比通知书,对比相符。 7.本月因保管员的失职,丢失货物一件,金额2000元,税额320元 8.企业将购入的货物部份用于发给职工, 金额5万元,税额0.8万元,怎么计算增值税应纳税额?@会计学堂-玉老师(2536514142) @群答疑郭老师(3063758720)
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2018-11-22
增值税率13%,售价30000.增值税额3900,款项未收到,成本28000怎么写会计分录
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2023-11-30
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