你好老师,这月有增值税,要交附加税,填报表时有减免,用选择减免代码吗
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2022-01-17
个人所得税生产经营所得A表 投资者减除费用可以抵减收入,少交税吗
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2019-01-07
华东公司和华西公司的所得税税率均为25%,为同一集团内的两个子公司。内部交易资料如下:2015年9月华东公司向华西公司销售商品100件,每件成本1.2万元,每件销售价格为1.5万元,货款已经收付。2015年12月末,华西公司全部未对外销售该批商品,期末该批存货的可变现净值为每件1.05万元。下列关于2015年末合并资产负债表的表述中,不正确的是()。 A 合并资产负债表存货项目列示金额为105万元 B 不需要抵销个别财务报表中已经确认的递延所得税资产11.25万元 C 合并后合并资产负债表中递延所得税资产的余额为11.25万元 D 需要抵销个别财务报表中已经确认的递延所得税资产7.5万元 为什么选D
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2020-03-13
老师,这道题第一问该企业用自产冰箱对外投资,没做任何账务处理。我理解这里应该没有确认收入成本,按5年递延,应该调增36万的应纳税所得额吧,为什么答案却是调减144万呢?如果该企业已经确认了利润,才需要调减吧?
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2019-09-23
申报系统里面没有递延收益这一项,但是企业的资产负债表里有这一项,这个怎么处理呀?现在申报系统里面的没有递延收益这一项而导致资产负债表不平
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2019-04-26
针对小规模纳税人增值税减按1%征收,增值税减免申报明细表应如何计算填报
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2020-07-07
老师 小规模纳税人3%减免1%的部分申报增值税税时在减免表里选哪个代码呢?
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2020-07-12
麻烦问一下老师,这个问题为什么减去了虚增的利润,还要在加回来折旧呢?如果涉及递延所得税分录怎么做呢?
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2019-09-05
老师咨询个问题 :假设收政府经费100万,收到做分录:借:银行存款100万,贷:递延收益100万。然后发生支出共50万费用。其中损益科目发生额48万,进项税额2万。那请问递延收益结转收入金额该怎么确定?借:递延收益48万吗贷:主营业务收入48万 还是:借:递延收益50万,贷:主营业务收入 50万? 1.成本费用-支出金额,我不理解,这个支出金额是不是不含销项税的?2.我上面分录收入写错了,应该 是营业外收入。 正确流程是不是这样:1.借:银行存款 100 贷:递延收益-政府补助100 2.发生支出:借:递延收益 50 贷:营业外收入50(这个50支出有2万是销项税)我现搞不明白的,这2万的销项税该怎么处理?
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2022-06-06
税控盘维护费减免,申报表要怎么填?
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2021-12-02
老师您好,六税两费减免怎么填报表
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2022-04-08
减免所得税A201030表中第一行怎么填写?
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2020-01-15
2019年附加税减半征收,那我是全额计提,减半的部分计入营业外收入,还是直接按减半的金额计提啊
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2019-06-03
老师,税控技术维护费全额抵减,财税综合服务也可以抵减吗
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2019-09-02
一般纳税人,城建税减半,教附地教附减免了的金额要做账吗
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2020-06-12
老师,请问平时公司寄快递的费用能凭寄快递的底单税前扣除吗
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2019-12-03
说错了,我们是快递到国外的样品 收到800美金 快递赠品能退税吗
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2022-05-10
那像顺丰快递这样的快递费是不是也可以开增税专票 也能抵扣?
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2018-10-12
税控系统服务费280,无法在《增值税减免税申报表》中填入,请问是否直接在增值税纳税申报表中主表第23栏次手工填写280元?减免此项费用的具体申报步骤是什么?
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2021-10-11
一般纳税人报增值税的时候要使用税控专用设备费480抵减税额,是用多少填多少吗?增值税主表上要填在哪一栏
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2019-02-16