企业租1年办公楼,如2019,1,1到2020年,请问预付定金900000分录怎么做
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2019-01-05
老师您好!我们公司想租门面,要预付订金该怎么做会计分录
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2019-11-14
厂房房租每月13068元,一年156816元,预付一万元定金,应如何写分录?
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2023-06-06
应收款24720 已经收到预付定金10000然后又转来8000余6720未付款
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2020-10-28
请问下老师,政府预算会计资金结存货币资金期初余额=库存现金+存款+应收款-应付款?在发生应收应付时,同时做预算会计?对吗
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2020-01-06
小规模纳税人,个体工商户,预付款总账与预付款明细账差异,总账少0.38元,明细账多0.38元,请问怎么调整
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2022-02-13
老师,请问一下我应付账款科目账如下 期初应付6000元 1、付材料款 借:原材料 6000 贷:应付账款 6000 实际应为: 借:预付账款 6000 贷:银行存款 6000 2、收货收发票 借:原材料 6000 贷:预付账款 6000 现在导致我账上还有6000元的欠款,怎么办,实际已经结清
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2020-07-30
、E公司2019年12月31日科目余额汇总表部分数据如下:单位(万元) 科目名称 借方余额 贷方余额 库存现金 5 银行存款 150 其他货币资金 40 应收账款 180 预付账款 170 生产成本 180 原材料 600 周转材料 80 库存商品 1200 应付账款 150 预收账款 100 长期借款 1000 明细账有关资料如下所示: “应收账款”明细账借方余额210万元,明细账贷方余额30万元; “预付账款”明细账借方余额250万元,明细账贷方余额80万元; “应付账款”明细账借方余额20万元,明细账贷方余额170万元; “预收账款”明细账借方余额10万元,明细账贷方余额110万元。 “长期借款”总账余额为1000万元,其中:800万元为2018年4月1日取得,为期三年;200万元为2018年10月1日取得,为期两年。 要求:计算E公司2019年末的资产负债表中下列项目期末余额。(单位:万元) ①货币资金 ②应收账款 ③存货 ④预付款项 ⑤应付账款 ⑥预收款项 ⑦长期借款
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2022-01-05
老师,资产负债表预付账款期末总数是负数余额250000元,资产负债表我填到应付账款250000元,但是预付账款有明细账是正数,这没影响吧
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2019-01-25
付押金给别人是进其他应付账款吗
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2018-06-26
老师您好,只前挂一笔往来账是以预付采购款,现在改变用途改成以技术服务为预付款,这样之前的账还用改吗?都是挂的预付款,是用途改变了。
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2022-10-17
做的应付账款怎么资产负债表体现在预付帐款呢
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2019-10-10
1:应收账款,预付账款,其他应收款确认无票收入的分录怎么做 ? 2:预收账款,应付账款,其他应付款确认无票收入分录是借这三个,贷主营业务收入 贷应交增值税吗
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2020-03-01
”应付账款“科目明细账中若有借方余额,应将其计入资产负债表中的()项目 A、应收账款 B、预收款项 C、预付款项 D、其他应收款
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2021-02-24
八月份的时候,公司交了四个月的房租,共十万,从老板私账转出,已收到发票,我是九月二十号去上班的,之前都没请会计做账。 那我现在怎么做分录? 借待摊费用88495.58 应交税费-应交增值税-进项税额11504.42 贷预付账款100000 借预付账款100000 贷其他应付款-老板 100000 然后再摊销八月份和九月份的房租 借管理费用-租赁费 44247.79 贷待摊费用44247.79 这样对吗?
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2019-10-06
八月份的时候,公司交了四个月的房租,共十万,从老板私账转出,已收到发票,我是九月二十号去上班的,之前都没请会计做账。 那我现在怎么做分录? 借待摊费用88495.58 应交税费-应交增值税-进项税额11504.42 贷预付账款100000 借预付账款100000 贷其他应付款-老板 100000 然后再摊销八月份和九月份的房租 借管理费用-租赁费 44247.79 贷待摊费用44247.79  这样对吗?
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2019-10-06
您好,我想问下取得加油预付卡发票时做预付账款,消费时需要取得什么凭证做为成本费用依据呢冲减预付费用?
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2022-11-02
老师,请问我司先付款,供应商后发货开票,其付款时是如何做账务处理,借用应付账款,还是预付账款好,哪个更方便查账,我试做预付账款,资产负债表中资产与银行实际存款对应不上,是不是不方便查账
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2019-08-09
老师,刚接的账,为什么对方给的资产负债表上应付账款的期末数与余额汇总表上应付账款的余额不一样?后来发现,做账时对方没有设置预付账款科目,但是资产负债表上把余额表上的应付账款的数额分成“应付账款”和“预付账款”填列,那我现在录入期初数据的话,是否还要分应付账款和预付账款两个科目填写?
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2021-02-24
我司租用办公室,租金每月付,租金发票我司去街道按季度或不定期提前或推迟开回来,租金税由我司承,收到租金增值税专用发票时及付租金税应如何入账
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2019-06-06