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小规模纳税人季度销售额不足30万填写增值税纳税申报表时,附列资料按销售额填完以后,减免税明细不用填,纳税申报表里填写在小微企业免征额的地方就行是不?应税销售额不用填对吗?
1/6338
2019-04-15
我们是生产型出口企业,比如2018年纳税总额,是指在2018年1月到12月实际已经从银行账户扣了的钱,还是所属期2018年1月到12月应该缴纳的税款总额,纳税总额是增值税+免抵税额+其他税种吗
1/1216
2019-09-29
税控服务费,应该填在申报表里那里,是写在应纳税额减征额这里吗?,我在表4税额递减情况表写了420,但是我在主表没有显示出来,我应该填在哪里了
1/1250
2018-05-08
小规模纳税人季度销售额不超9万,增值税表应该怎么填?
1/351
2019-01-14
为什么所得税既不影响会计利润也不影响应纳税所得额
5/1937
2019-03-03
小规模纳税人 季报,不超30万,本期应补退税额怎么调成0
1/385
2021-04-06
报税的时候没有填本期应缴纳税额,我下个可以一起填吗
1/552
2020-08-01
资产负债表上应交税金金额能表示企业尚未缴纳的税款?
1/827
2018-08-21
有代开的专票35832.76,小规模纳税人,这个应退税额,这样填对吗?
1/633
2019-04-04
计算本期企业的利润总额,并按25%的税率计算应纳所得税
1/1080
2022-06-20
老师您好,我有个问题不是很明白。就是对于增值税,比如某个商品买价50卖价51,对于一般纳税人而言进项销项之后实际也就是对那一元钱纳税了吧,但是小规模纳税人没有进项,征收率3%的情况下应纳税额51*3%=15.3。那这种情况征税合理吗?
2/255
2021-09-04
我是小微企业。前三季度核定征收,但利润总额大于按核定计算的应纳税所得额。四季度被税务改为查账征收了,请问我四季度计提所得税时只考虑第四季度的收入,还是要把前三季度会计报表利润总额大于按核定计算的应纳税所得额的差额部分一并计提。计提时怎样做分录呢(如应纳税所得额为30万),1、借:所得税费用 (30万*0.25) 贷:应交税费—应交企业所得税(30万*0.25);借:应交税费—应交企业所得税(减半减率部分) 贷:营业外收入—减免税款(减半减率部分)。如果这样,营业外收入不是又并入了利润总额,形成循环了?2、借:所得税费用(30万*0.5*0.2) 贷:应交税费—应交企业所得税(30万*0.5*0.2),这样也感觉反映不全面。盼复,我好报税。谢谢老师哈!
1/1431
2018-01-14
题目; 2×16年应确认递延所得税资产=140×25%=35(万元)借:递延所得税资产 35 贷:所得税费用 35⑥2×16年应交所得税=(5 030-600/5×6/12×50%+140)×25%=1285(万元)借:所得税费用 1285 贷:应交税费——应交所得税 1285问题;2016年应纳税所得额是1285 还是1285-35?
1/794
2018-09-14
老师您好,我是小规模,所得税应纳税所得额为7500元,计提所得税分录:借:所得税费用375 贷:应交税费-应交企业所得税375,这样对吗?
1/1199
2019-07-13
我单位今年一、二季度分别预缴企业所得税50多万元,三季度也得预缴50多万,但四季度成本费用支出加大,会出现大额亏损,四季度预缴应该为0,汇算清缴时全年应纳税所得额应该在300万元以内,全年实际应交所得税20万元左右吧。汇算清缴后能及时退税吗,会存在税务风险吗。
1/912
2019-07-03
只要有合同,必须缴纳相应的印花税 若没有缴纳,或缴纳金额错误会有什么情况
1/716
2018-08-16
你好,请问,月底或年底时,一般纳税人的应交增值税科目余额(下级科目有进,销项税额),和结转出来的未交增值税金额是应该相等吗?
1/836
2022-03-12
旅行社,一般纳税人,差额征税,开出去的普票会计分录:借:应收账款 贷:主营业务收入(票面合计金额/1.06)贷:应交税金-销项税(票面金额/1.06*0.06)?
1/2266
2021-08-16
老师,工商公示里面纳税总额包含2020年1月份缴纳2019年12月份的税款吗?还是当年1-12月份的开票应缴税额呢?
1/641
2021-03-25
计算所得税应纳税所得额准予扣除的有 A.向客户支付的合同违约金 B.向税务机关支付的税收滞纳金 C.向银行支付的逾期利息 D.向公安部门缴纳的交通违章罚款
1/667
2022-04-15
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