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我们是供应商,销售合同是跟客户的总公司签订的,但发票客户要求开给客户的分公司; 客户及客户分公司以及我司有签三方协议:解释的是分公司不是独立法人,不具备签合同的资格,于是由总公司代签采购合同,但是业务实际跟分公司发生的,所以要开票给分公司,这么合法不?协议有效力吗?
5/1073
2021-09-10
老师问下,公司没有办理税务登记,供应商的发票已经开过来了,有没有什么影响
1/967
2019-01-29
我有个朋友她也想报考会计,但她之前担任过公司法人,后来公司不做了,但她们公司在税务方面收了一供应商好多假发票,当时没有金税三期,她们公司也不知情,被供应商害惨了,导致后来查出几百万票漏洞,现在也倒闭了,但也没去税务局清账,她是法人,她现在想重新学习找工作,会有影响吗?
1/960
2019-10-15
供应商去税局代开3个点的增值税专用加工费发票我们,可以抵扣吗
1/2082
2017-10-27
老师,请问下,小规模纳税公司推广产品按进价销售产品,能按往来款做账吗?如果叫供应商提供发票,这样销售是不是虚增,那我们是不是要多纳税?
7/574
2020-03-09
我子公司已完成注销,供应商还有已收款未开的发票怎么办,可以开给母公司吗?
1/1865
2019-11-01
供应商倒闭,材料收到,款已付,没有发票,没有做材料入库,但是有挂帐,导致应付负数,如何处理比较好
1/957
2017-03-21
请问我们购进货物供应商给我们开了发票,但我们销售出去客户不要发票(收入直接入老板私人账户),这种情况如何处理账务?
3/1059
2016-11-23
老师,请问暂估入库时,做到暂估应付帐款是不是表示是应付供应商的款?要发票才能冲回,如果是用库存现金买的商品没有发票,那我应该怎么做暂估呢?
2/1652
2019-11-30
老师好,我公司3月份收到送来的原材料,没有发票,我按不含税的暂估供应商。到了4月,发票回来了,我还需要把3月份的分录红字冲了,再做一份正确的吗?这样做好麻烦是的吗?谢谢老师。
1/748
2020-04-10
商场联营扣点结算必须向供应商要发票吗?联营扣点不做进项也不做销项,按服务费交6%增值税可以吗?
2/4067
2019-10-31
老师,我们预付款给A供应商,货款+运费,由B运输公司承运,现在给开了货款A公司发票,运费B公司发票现在想冲预付怎么做账务处理
3/505
2024-04-03
你好,老师,请问如果供应商将之前月份的折扣与当月购进材料开在同一份发票上,折扣和当月购进的材料是分别开具的,那么,应如何做账务处理呢?
2/932
2020-06-06
你好!老师,我们是灯饰公司,有一款产品就是让供应商帮忙设计,再买他们的材料回来,然后去工地帮忙安装,那供应商开给我们的设计费和安装费发票,应该怎么入账呢?
6/765
2022-03-29
老师,我想请问下,我公司与南昌兴盛是供应商与客户的关系,便是现金流是:南昌兴盛转至第三方银联托管的,银联再转给我们,而南昌兴盛不要我们的发票,但是南昌兴盛的运输费发票却一直开给我们,南昌兴盛这样做的思路是什么,我们在税务上要怎么处理,还有帮忙看下南昌兴盛开的发票,但是我们又没有付兴盛开给我们发票的税款
1/664
2020-07-10
老师,我是柴油贸易行业,买油金额每次都几十万,没有签订购销合同,目前财务管理遇到的问题:1、贸易型业务觉得购买油要快,而且比价谈价后才购买,不能提前确定供应商,再走合同锁价就过时了,你们是怎么解决的呢? 2、另外想知道在合同,付款,出入库单,发票这个流程上怎么合理管理?
1/908
2019-11-06
老师,请问一下我们供应给铁路上的碎石道砟开票时用什么商品编码呢?
1/1624
2019-09-24
我们公司的销售模式是发生销售时再向供应商进货,(钱给供应商,他们开票给我们),这个入账的时候可以直接入主营业务成本,不走库存商品吗?
1/1883
2020-12-03
老师我们公司把业务分包给供应商做,签的分包合同,供应商开来的进项发票(开票名称是通用设备),我是直接入主营业务成本的科目 吗?还是应该怎么做?
5/54
2025-04-18
我想问问我公司上月付给供应商10000元,原始单据就是我的银行付款单,我做了应付账款。这个月供应商开回20000的发票(国税),我该怎么坐
1/1046
2015-03-24
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