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公司是小规模纳税人,明细账,日记账,总账,在税局买吗?
1/756
2018-03-23
交纳当月应交增值税 和 交纳以前期间未交增值税如何区分?交纳当月应交增值税是预交增值税吗?一般纳税人10月份交纳9月份增值税属于哪一种情况?
2/2074
2021-10-08
一般纳税人,没有纸质凭证,也没用做账明细,税控盘也不在我这里,我怎么看以前开票明细开的是什么,怎么可以查到以前的开票明细
1/249
2022-06-09
请问老师,在增值税结转中,分录如何做?销项税额=进项税额 减免税额 转出未交增值税; 应交税费- 应交增值税-未交增值税=应交税费-应交增值税-未交增值税。 这样对吗,可以按这个思路来写分录吗?
1/698
2016-08-24
老师,我本月出现进项>销项的情况我增值税分录写: 结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项税) 应交税费——应交增值税——转出多交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项税) 这个分录是对的吗?
2/12
2023-08-08
增值税科目余额在借方,进项>销账,是不是暂时不需要做任何会计分录,等到销账>进项的时候,再根据差额,当月借:增值税-转出未交增值税,贷:未交增值税,下月实际缴纳时:借:未交增值税,贷:银行存款?
1/882
2019-11-11
小规模纳税人购买物资、服务、无形资产或不动产,取得增值税与用发票上注明的增值税应计入相关成本费用或资产,不通过“应交税费——应交增值税”科目核算。
1/3833
2017-07-23
老师,月末对账只需要银行账和银行明细账对下就行了吗
3/155
2021-08-19
这三个开票明细 有什么区别?以及在后期的账务处理上有什么不同?
2/610
2018-08-30
老师 你好,请问下哪里可以看腾迅课堂的播放,多兰式明细账结账,谢谢
1/1149
2015-07-20
我们有银行账号有3个,用的是k3 wise,我想查具体某一个银行的业务怎么查,现在我在明细分类账查到三级明细出来就是全部三个银行的明细,但我只想查具体某一个的,怎么查?
6/956
2022-12-24
填科目汇总表的时候,应交税费我这里设置有4个明细科目,是不是要把本月4个应交税费的明细科目的借贷方都加起来在把他填写进应交税费的借贷方里。
1/3088
2018-05-21
老师,请问个税明细账期末有余额吗?
3/558
2022-09-05
当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 比对结果:不通过 本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额49235.64的2%,请确认填写是否正确。这个问题该怎么填表? 老师:纳税人应当根据实际情况填写减免税明细表,本期发生额应当大于或等于开具的1%征收率增值税发票不含税金额49235.64的2%,否则不能享受3减1政策。 如果实际发生额就是小于是不是就不填《减免税明细表》了? 老师:如果实际发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额49235.64的2%,则不能享受3减1政策,也不需要填写《减免税明细表》。 总提示减免税本期发生额比对不通过怎么回事呀?
1/4116
2023-04-03
给对方开具增值税普通发票,记账的时候,需要贷:应交税费-应交增值税-销项税额 吗?
1/1149
2018-09-06
老师,进项税如有200未抵.当月销项税50,会计分录, 销项税收1.借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税50 2.借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税50 贷:应交税费-应交增值税-进项税50 3.借:应交税费-应交增值税-销项税50 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税50,这样做分录对不对?我做完后,科目汇总时应交税费科目借方数就成100呢,不知哪错了
5/472
2020-06-08
发生什么业务下一般纳税人会填写增值税附列资料三(服务,不动产和无形资产扣除项目明细)
1/454
2021-10-23
老师,就是买了金税盘,河北航天给开了一个增值税专用发票吗。认证好了不是需要上传明细吗
2/823
2016-09-23
老师您好,请问信息系统增值服务费计入管理费用下什么明细科目呢?
1/6427
2019-11-05
转出未交增值税和转出多交增值税是什么意思?可以带分录详细解说一下吗?这笔业务的始终!我只知道一点,就是销项税大于进项税的余额是要做转出未交增值税。但是不知道这个分录怎么做
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2017-06-17
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